岳陽市2019年公安部門預算公開

        來源: 公安分局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 jsgafj/2020-1718405 發(fā)布機構(gòu) 區(qū)公安分局 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 2020-06-22 公開日期 2020-06-22 09:02 公開范圍 全部公開

        目   錄

        第一部分  岳陽市公安局2019年部門預算說明

        一、部門基本概況

        二、部門預算單位構(gòu)成

        三、部門收支總體說明

        四、一般公共預算撥款支出預算

        五、其他重要事項的情況說明

        六、名詞解釋

        第二部分  部門預算公開表格

        第一部分

        岳陽市公安局2019年部門預算說明

        一、部門基本概況

        1.職能職責

        岳陽市公安局主要擔負防治和偵查違法犯罪活動;維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;管理戶政、國際、入境出境事務;對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作等職責。

        2.機構(gòu)設置

        根據(jù)編委核定,岳陽市公安局內(nèi)設警令部、政治部、警務保障處、黨廉辦;下設警官培訓中心、交通警察支隊、監(jiān)所管理支隊等13個直屬機構(gòu);派出機構(gòu)有岳陽樓分局、云溪分局、君山分局、白石嶺分局。屬于財務獨立核算單位的有交通警察支隊及派出機構(gòu),其余內(nèi)設、直屬機構(gòu)納入市公安局局機關(guān)財務統(tǒng)一核算。

        二、部門預算單位構(gòu)成

        岳陽市公安局局機關(guān)及各財務獨立核算單位(除白石嶺分局屬于開發(fā)區(qū)財政局)全部納入2019年市級財政部門預算編制范圍。

        三、部門收支總體說明

        岳陽市公安局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理,沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障市局本級及下屬各單位基本運行的經(jīng)費,也包括DNA建庫、科技強警等項目經(jīng)費。

        (一)收入預算情況:岳陽市公安局2019年年初預算數(shù)39441.27萬元,其中,經(jīng)費撥款35229.27萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款4212萬元。收入較2018年增加350.06萬元,增長了0.9%,主要原因是工資調(diào)標。

        (二)支出預算情況:岳陽市公安局2019年年初預算數(shù)39441.27萬元,其中,公共安全支出32845.94 萬元,社會保障和就業(yè)支出3163.97萬元,衛(wèi)生健康支出1669.65萬元,住房保障支出1761.71萬元。支出較2017年增加350.06萬元,主要是基本支出增395.69萬元(含基本工資、社會保障繳費等),項目支出減少45.63萬元,主要是中央轉(zhuǎn)移支付數(shù)調(diào)整。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2019年一般公共預算撥款收入39441.27萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2019年基本支出年初預算數(shù)為27403.18萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

        (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數(shù)為12038.09萬元,是指單位完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中業(yè)務專項支出12038.09萬元,主要用于刑事偵查、禁毒管理、反恐防爆、拘押收教場所管理、經(jīng)濟犯罪偵查等方面。

        五、其他重要事項的情況說明

        1.機關(guān)運行經(jīng)費

        2019年岳陽市公安局當年一般公共預算撥款3959.41萬元,比2018年預算4123.72萬元減少164.31萬元,下降3.98%。減少的主要原因是人員異動調(diào)整。

        2.“三公”經(jīng)費預算

        岳陽市公安局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2131.85萬元,其中,公務接待費165.28萬元,公務用車購置及運行費1956.57萬元(其中,公務用車購置費190萬元,公務用車運行費1482.55萬元,其他交通工具購置50萬元,其他交通費用234.02萬元),因公出國(境)費10萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年增加36.7萬元,主要原因是交警支隊執(zhí)法執(zhí)勤舊車報廢,增加了公車購置預算。

        3.政府采購情況

        2019年我局政府采購預算總額20964.65萬元,其中,政府采購貨物預算19619.68萬元(含樓區(qū)工程類預算4030萬元),政府采購服務預算1344.97萬元。

        4.國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2018年12月31日,岳陽市公安局共有車輛359輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車6輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車273輛、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛、其他用車43輛;單位價值50萬元以上通用設備34臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

        2019年部門預算交警支隊因舊車報廢換新,安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛約16臺,未預算價值200萬元以上大型設備。

        5.績效情況說明

        2019年本部門整體支出績效目標39441.27萬元,其中:基本支出27403.18萬元,項目支出12038.09萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款39441.27萬元。

        2019年項目支出年初預算數(shù)12038.09萬元,主要績效目標是:1.一般行政管理事務3707.53萬元,主要用于民警辦案開支,提高我局案件處理規(guī)范化及破案效率。2.行政運行765.58萬元,主要用于民警執(zhí)勤崗位津貼和加班補助的發(fā)放。3.執(zhí)法辦案7456.48萬元,主要用于負責岳陽市區(qū)違法犯罪嫌疑人的關(guān)押、監(jiān)管、教育,監(jiān)所設施更新維護及指導全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮;負責維護城鄉(xiāng)交通秩序,處理交通事故;負責預防、控制和打擊涉車、涉路的違法犯罪;協(xié)同打擊城鄉(xiāng)非法營運的機動車輛;負責機動車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ;參與道路建設中的交通安全設施的規(guī)劃、設置;負責重大警報衛(wèi)任務交通管理以及靜態(tài)交通管理。4.其他公安支出108.5萬元,主要用于”平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

        六、名詞解釋

        1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        第二部分:

        部門預算公開表格

        1、部門收支總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

        7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

        8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

        9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

        10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

        11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

        12、財政撥款收支總表

        13、一般預算撥款支出預算表

        14、一般預算撥款基本支出預算表

        15、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        16、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        21、支出預算項目明細表

        22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

        27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

        29、項目支出績效目標表

        30、整體支出績效目標表

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