2020年度岳陽市公安局君山分局部門決算公開說明

        來源: 岳陽市公安局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 43060018112/2021-1869836 發(fā)布機構(gòu) 君山區(qū)人民政府 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 未知 公開日期 2021-09-02 03:10 公開范圍 全部公開

        2020年度岳陽市公安局君山分局部門決算公開說明

        目錄

        第一部分岳陽市公安局君山分局單位概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

        十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

        十一、一般性支出情況

        十二、關于政府采購支出說明

        十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十四、關于2020年度預算績效情況的說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分 

         

        岳陽市公安局君山分局單位概況

        一、 部門職責

        岳陽市公安局君山分局主管岳陽市君山區(qū)公安工作,受上級機關和地方黨委、政府雙重領導和管理,承擔轄區(qū)內(nèi)的打擊治安刑事犯罪、維護社會治安綜合治理的工作,及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

        二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市公安局君山分局包括:政工室、警務保障室、紀委檢查室、辦公室、法制大隊、國保大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、拘留所等16個內(nèi)設機構(gòu),下屬林角佬派出所、君山派出所、柳林洲派出所、廣興洲派出所、許市派出所、采桑湖派出所、錢糧湖派出所、良心堡派出所等8個派出所。

        (二)決算單位構(gòu)成。岳陽市公安局君山分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市公安局君山分局本級。

        第二部分  部門決算表

        見附件

        第三部分  2020年度部門決算情況說明


        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度總收入5201.95萬元,與上年相比,增加1699.09萬元,增長48.51%;2020年度總支出5667.45萬元,與上年相比,增加1740.18萬元,增長44.31%,主要是因為增長原因主要是基建開支增加、工資和補貼調(diào)標、人員異動、防疫物資儲備等。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計5201.95萬元,其中:財政撥款收入3058.04萬元,占58.79%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2143.9萬元,占41.21%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計5667.45萬元,其中:基本支出3772.81萬元,占66.57%;項目支出1894.64萬元,占33.43%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款總收入3058.04萬元,與上年相比,減少82.7萬元,減少2.63,2020年度財政撥款總支3072.31萬元,與上年相比,減少223.87萬元,減少6.79%,主要是因為財政撥款收入減少的原因是依法執(zhí)收力度減弱,財政撥款支出減少的原因是壓減一般性支出。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出3072.31萬元,占本年支出合計的54.21%,與上年相比,財政撥款支出減少223.87萬元,減少6.79%,主要是因為財政撥款減少。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財政撥款支出3072.31萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(公安)支出2774.64萬元,占90.31%;文化旅游體育與傳媒(其他新聞出版電影支出)支出6萬元,占0.002%;社會保障和就業(yè)支出218.93萬元,占0.071%;衛(wèi)生健康支出72.74萬元,占0.024%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2310.69萬元,支出決算數(shù)為3058.04萬元,完成年初預算的132.34%,其中:

        1、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。

        年初預算為1178.04萬元,支出決算為1656.14萬元,完成年初預算的140.58%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新招錄人員人數(shù),人員工資調(diào)標。

        2、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。

        年初預算為676.05萬元,支出決算為897.9萬元,完成年初預算的96.73%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:發(fā)放文明單位獎金

        3、公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)。

        年初預算為22.6萬元,支出決算為22.6萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:支出按年初預算精準落實。

        4、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。

        年初預算為193.7萬元,支出決算為198萬元,完成年初預算的102.21%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:公安其他業(yè)務增多。

        5、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)。

        支出決算為6萬元,年初預算安排0萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:用于優(yōu)秀民警個人事跡宣傳經(jīng)費。

        6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)

        年初預算為12.41萬元,支出決算為12.41萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:支出按年初預算精準落實。

        7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

        年初預算為157.82萬元,支出決算為157.82萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:支出按年初預算精準落實。

        8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)

        年初預算為17.6萬元,支出決算為17.6萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:支出按年初預算精準落實。

        9、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)

        支出決算為18.09萬元,年初預算安排0萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:撫恤金支出。

        10、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)

        年初預算為13.01萬元,支出決算為13.01萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:撥殘聯(lián)殘疾人就業(yè)保障金。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

        年初預算為39.46萬元,支出決算為72.74萬元,完成年初預算的184.3%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員異動調(diào)整。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出2174.41萬元,其中:人員經(jīng)費1803.52萬元,占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經(jīng)費370.89萬元,占基本支出的17.06%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為71.5萬元,支出決算為70.87萬元,完成預算的99.11%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,岳陽市公安局君山分局 2020年度無因公出國(境)費安排。

        公務接待費支出預算為0.5萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的40%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支,與上年相比減少0.55萬元,減少73.33%,減少的主要原因是減少公務接待次數(shù),厲行節(jié)約。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為71萬元,支出決算為70.67萬元,完成預算的99.54%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支,與上年相比增加10.09萬元,增長16.66%,增長的主要原因是錢糧湖派出所更新公務用車1輛。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明  

        2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.2萬元,占0.28%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算70.67萬元,占99.72%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年未安排因公出國(境)。2、公務接待費支出決算為0.2萬元,全年共接待來訪團組3個、來賓17人次,主要是上級檢查,外單位交流發(fā)生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為70.67萬元,其中:公務用車購置費10.9萬元,錢糧湖派出所更新公務用車1輛。公務用車運行維護費59.77萬元,主要是公務用車燃料、車輛維修維護等費用支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        岳陽市公安局君山分局 2020年度無政府性基金收支

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

        岳陽市公安局君山分局2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

        十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

        本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出370.89萬元,比年初預算數(shù)增加32.05萬元,增長9.46%。主要原因是:機關運行經(jīng)費不足由非稅征收返還款彌補。

        十一、一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費0.7萬元,用于召開會議,人數(shù)80,內(nèi)容為全市禁毒工作會、線索核查等會議;開支培訓費9.53萬元,用于開展新警培訓、人民警察晉銜培訓、警察專業(yè)技術培訓等,人數(shù)56人,內(nèi)容為警察職業(yè)技能培訓、無人機操作等。

        十二、關于政府采購支出說明

        本部門2020年度政府采購支出總額2934.5萬元,其中:政府采購貨物支出441.89萬元、政府采購工程支出989.5萬元、政府采購服務支出1503.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額534.9萬元,占政府采購支出總額的18.23%,其中:授予小微企業(yè)合同金額45.3萬元,占政府采購支出總額的1.54%。

        十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛23輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是待報廢處置用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        十四、關于2020年度預算績效情況的說明

        (一)部門整體支出績效管理目標

        1、社會治安總體良好,綜合治理有效,環(huán)境改善,群眾滿意度提高

        2、改善治安條件和辦案效率,對維護經(jīng)濟環(huán)境起到積極作用。

        (二)部門評價:良好

        (三)事項說明

        按其他有關部門要求隨部門決算一同公開績效信息,作為附件公開。

        第四部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

        三、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

        四、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        第五部分 附件

        附件點擊下載:附件1:岳陽市公安局君山分局決算公開報表.XLS
        附件2:岳陽市公安局君山分局2020年度部門整體支出績效評價報告.doc

         

        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕