岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開說明

        來源: 錢糧湖鎮(zhèn) 瀏覽量:1次  字體:
        索引號(hào) 43060018112/2019-1618512 發(fā)布機(jī)構(gòu) 君山區(qū) 文 號(hào)
        統(tǒng)一登記號(hào) 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動(dòng)公開
        生成日期 未知 公開日期 2019-10-25 12:52 公開范圍 全部公開

        君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2018年度部門決算公開說明

        目錄

        第一部分 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分  君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、政府采購情況表  此表為空表

        第三部分  君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        第四部分名稱解釋

        第五部分 附件

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府

        2018年部門決算說明

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責(zé)

        錢糧湖鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個(gè)村(場)、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事務(wù)管理,保障錢糧湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、民生改善。有11項(xiàng)主要職責(zé):

        1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利,負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

        2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

        3、依法參與城市建設(shè)和管理,依法依規(guī)做好拆遷工作。

        4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

        5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè),發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì),不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

        6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo),加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作,搞好計(jì)劃生育管理工作。

        7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。

        8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作,維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

        9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理工作。

        10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級(jí)組織工作,加強(qiáng)扶貧工作力度,扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體,幫助社區(qū)及村級(jí)組織解決實(shí)際困難。

        11、完成上級(jí)交辦的其他工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),所屬事業(yè)站所5個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是:衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級(jí)決算及所屬站所決算。

        第二部分

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表(見附表)

        第三部分

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收、支總計(jì)4,602.21萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加1367.14萬元,增長42.26%。主要原因是:

        1、 項(xiàng)目資金較2017年有所增加。

        2、 人員經(jīng)費(fèi)尤其是績效工資的提標(biāo)。

        3、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀因素。

        二、收入決算情況說明

        2018年收入4,602.21萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4587.91萬元,比上年增加41.82%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14.3萬元,上年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。占本年總收入0.31%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)4,602.21萬元,其中:基本支出2,873.92萬元,占本年總支出62.45%。項(xiàng)目支出1728.3萬元,占本年總支出37.55%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        收入支出決算總體情況

        2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4602.21萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1367.14萬元,增長42.26%。主要原因是:

        1、 項(xiàng)目資金較2017年有所增加。

        2、 人員經(jīng)費(fèi)尤其是績效工資的提標(biāo)。

        3、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀因素。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

        2018年度財(cái)政撥款支出4587.92萬元,占本年支出合計(jì)的99.69%。與2017年度相比,比上年增加1353萬元,增加41.82%。主要原因是:

        1、 項(xiàng)目資金較2017年有所增加。

        2、 人員經(jīng)費(fèi)尤其是績效工資的提標(biāo)。

        3、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀因素。

        (二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        一般公共預(yù)算撥款支出4587.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2512.92萬元,占54.77%。文化體育與傳媒支出2萬元,占0.04%。節(jié)能環(huán)保支出359萬元,占7.82%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出902萬元,占19.66%。農(nóng)林水支出802萬元,占17.48%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元,占0.22%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

        2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1826.61萬元,支出決算為4,587.92萬元,完成年初預(yù)算的251.17%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是:

        1、項(xiàng)目資金較2017年有所增加。

        2、人員經(jīng)費(fèi)尤其是績效工資的提標(biāo)。

        3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀因素。

        其中:按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出1710.26萬元,比上年增加10.79%。商品和服務(wù)支出900.33萬元,比上年增加31.63%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助263.33萬元,比上年減少54.65%。項(xiàng)目支出1714萬元,比上年增加301.59%。其中:其他資本性支出1714萬元,比上年增加301.59%。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,873.92萬元,占本年財(cái)政撥款支出4,587.92萬元的62.65%。其中:

        人員經(jīng)費(fèi)1,973.59萬元,占基本支出2,873.92萬元的68.67%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

        公用經(jīng)費(fèi)900.33萬元,占基本支出2,873.92萬元的31.33%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為65萬元,支出決算數(shù)為60.02萬元,完成預(yù)算的92.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為60.02萬元,占100%。公務(wù)接待666批次6460人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元,因公出國(境)0批次0人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少7.98萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2018年政府性基金本年收入14.3萬元,占本年收入合計(jì)的0.31%。本年支出14.3萬元,占本年支出合計(jì)的0.31%。項(xiàng)目支出14.3萬元,

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        1.前期準(zhǔn)備:按照績效自評(píng)工作要求,成立以常務(wù)副鎮(zhèn)長鄧小紅為組長、辦公室、紀(jì)委、財(cái)政所、經(jīng)管站等部門參與的績效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策。

        2.組織實(shí)施:采用核查法核查2018年同級(jí)財(cái)政部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績效考評(píng)。

        3.分析評(píng)價(jià):對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性的書面報(bào)告。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

        2018年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作:爭資爭項(xiàng)工作;信訪維穩(wěn),安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育工作; “河長制”、“空心房”整治等工作;搞好脫貧攻堅(jiān)、重大項(xiàng)目建設(shè)等工作;保民生,促發(fā)展,大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);環(huán)境整治大力推進(jìn),改善人居環(huán)境。綜合得分97分。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

        重點(diǎn)開展了扶貧資金績效評(píng)價(jià),通過加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入,提升群眾的生產(chǎn)生活條件,助力脫貧攻堅(jiān),受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在95%以上。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算900.33萬元。比2017年增加216.33萬元,增加了31.63%。主要原因是:

        1. 維修(護(hù))費(fèi)增加。

        2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀因素。

        (二)政府采購支出情況

        本年度政府采購無實(shí)際采購額。

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

        撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助。

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金的補(bǔ)助。

        第五部分  附件

        附件:2018年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開.XLS

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