2019年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算情況公開說明

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        索引號 43060018112/2020-1755319 發(fā)布機(jī)構(gòu) 君山區(qū)人民政府 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 未知 公開日期 2020-09-28 03:09 公開范圍 全部公開

        目 錄 

        第一部分岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況 

        一、部門職責(zé)

        1、在街道黨工委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,行駛區(qū)人民政府賦予的權(quán)利,負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

        2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。

        3、依法參與城市建設(shè)和管理,依法依規(guī)做好拆遷工作。

        4、加強(qiáng)社會治安綜合治理,維護(hù)社會安定團(tuán)結(jié)。

        5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè),發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì),不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

        6、落實(shí)人口計劃指標(biāo),加強(qiáng)流動人口的計生管理工作,搞好計劃生育管理工作。

        7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

        8、做好擁軍家屬和社會救濟(jì)等基層社會保障工作,維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

        9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。

        10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作,加強(qiáng)扶貧工作力度,扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體,幫助社區(qū)及村級組織解決實(shí)際困難。

        11、完成上級交辦的其他工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)技服務(wù)中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站及文化站。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:辦事處機(jī)關(guān)本級及所屬經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)技服務(wù)中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站及文化站等內(nèi)設(shè)部門。

        第二部分

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年度部門決算表

        (見附表)

        第三部分

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年度部門決算情況說明 

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計3,275.82萬元,與2018年相比,收、支總計減少57萬元,減少1.7%。主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助較上年減少。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計3,275.82萬元,其中:財政撥款收入3070.82萬元,占93.74%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入205萬元,占6.26%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計3,275.82萬元,其中:基本支出2,201.34萬元,占67.2%。項目支出1074.48萬元,占32.8%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收、支總計3275.82萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少57萬元,減少1.7%。主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助較上年減少。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2019年度財政撥款支出3070.82萬元,占本年支出合計的93.74%。與2018年度相比,財政撥款支出減少262萬元,減少7.85%,主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助較上年減少。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財政撥款支出3070.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2036.24萬元,占66.31%;公共安全(類)支出10萬元,占0.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出92.2萬元,占3%;衛(wèi)生健康(類)支出44.14萬元,占1.44%;節(jié)能環(huán)保(類)支出158.98萬元,占5.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出375萬元,占18.89%;農(nóng)林水(類)支出295萬元,占9.61%;住房保障(類)支出59.26萬元,占1.93%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2771.86萬元,支出決算為3,070.82萬元,完成年初預(yù)算的110.79%。主要原因是年初預(yù)算沒安排公共安全支出、節(jié)能環(huán)保支出等。其中(按經(jīng)濟(jì)科目分類):

        1、工資福利支出1462.24萬元,上年決算數(shù)為1200.92萬元,比上年增加21.76%。

        2、商品和服務(wù)支出473.50萬元,上年決算數(shù)為533.10萬元,比上年減少11.18%。

        3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出286.60萬元,上年決算數(shù)為269.45萬元,比上年增加6.36%。

        4、對企業(yè)補(bǔ)助848.48萬元,上年決算數(shù)為1329.00萬元,比上年減少36.16%。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出2,201.34萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,748.84萬元,占基本支出的79.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)452.5萬元,占基本支出的20.56%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為29萬元,支出決算為   27萬元,完成預(yù)算的93.10%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為29萬元,支出決算為27萬元,完成預(yù)算的93.10%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3萬元,減少10%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算27萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27萬元,全年共接待來訪團(tuán)組280個、來賓3360人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入205萬元,占本年收入合計的6.26%。本年支出205萬元,占本年支出合計的6.26%。項目支出205萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

        (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        瓦灣、蘆花洲村旱改水補(bǔ)助支出,利安煙花公司退出市場補(bǔ)償配套開支,利安煙花公司退出市場補(bǔ)償開支,對辦事處居委會運(yùn)行及配套經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助支出,辦事處村級運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

        2019年度我單位在財政資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展各項工作,會計核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績效評價工作,接受人大和財政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績效評價為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出452.5萬元。年初預(yù)算數(shù)為455萬元,完成年初預(yù)算的99.45%,較年初預(yù)算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

        (二)一般性支出情況

        2019年本部門開支會議費(fèi)2.4萬元,用于參加和舉行各類相關(guān)會議;開支培訓(xùn)費(fèi)1.4萬元,用于開展人事工作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等,未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

        (三)政府采購支出情情況

        本年度無政府采購。  

        (四)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

        會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

        工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

        稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

        對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        第五部分 附件

        君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開表格

        附件:2019年度君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開表格.xls

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