2022年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門預算公開說明

        來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 43060018112/2022-1943256 發(fā)布機構 君山區(qū)人民政府 文 號
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        生成日期 未知 公開日期 2022-02-21 03:46 公開范圍 全部公開

          2022年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門預算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

         。ǘC構設置

          二、部門預算單位構成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算

         。ǘ┲С鲱A算

          四、一般公共預算撥款支出

          (一)基本支出

         。ǘ╉椖恐С

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經費

         。ǘ叭苯涃M預算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

          (四)政府采購情況

         。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

         。╊A算績效目標說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

          15、一般公共預算“三公”經費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          19、國有資本經營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、整體支出績效目標表

          注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

          1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

          2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

          3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

          4.保護各種經濟組織的合法權益;

          5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

          6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

          7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

         。ǘC構設置

          根據編委核定,我街道內設共9個機構。全部納入2022年部門預算編制范圍。

          內設機構分別是:經濟發(fā)展辦、社會事務辦、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、經管站、敬老院。

          二、部門預算單位構成

          君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2329.16萬元,其中,一般公共預算撥款2329.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,社會保障基金預算資金0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級財政補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加 190.26 萬元,增加8.90%,主要是工資福利支出增加54.35萬元,商品和服務支出增加36.9萬元,對個人和家庭補助支出增加21萬元,項目支出增加78萬元。增加的主要原因是本年度事業(yè)編人員增加,公租房項目投資持續(xù)增加。

         。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算2329.16萬元,其中:一般公共服務1142.26萬元,社會保障和就業(yè)支出474.71萬元,衛(wèi)生健康支出49.08萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元,農林水支出300萬元,住房保障支出63.10萬元。支出較去年增加190.26萬元,增長8.90%。主要是本年度事業(yè)編人員增加,項目投資持續(xù)增加。

          2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預算撥款支出

          2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2329.16萬元,其中:一般公共服務1142.26萬元,占49.04%;社會保障和就業(yè)支出474.71萬元,占20.38%;衛(wèi)生健康支出49.08萬元,占2.11%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元,占12.88%;農林水支出300萬元,占12.88%;住房保障支出63.10萬元,占2.71%。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1457.16萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經費1304.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費153.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加112.26萬元,上升8.35%,上升的主要原因為第十三個月工資納入預算,政府績效考核獎標準有所提高。

         。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算872萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付247萬元,村級社區(qū)組織規(guī)范建設資金及服務群眾專項經費40萬元,村級運轉保障經費260萬元,離任村干部生活補助25萬元,社區(qū)運轉保障經費300萬元。項目支出較上年增加  78 萬元,增加的主要原因是2022年項目投資持續(xù)增加,基本建設規(guī)模擴大。

          五、政府性基金預算支出

          2022年我單位無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關運行經費153.06萬元,比上年預算增加36.7萬元,上升23.98%,主要原因為2021年增加了社區(qū)和村級運轉保障經費預算。

         。ǘ叭苯涃M預算:2022年“三公”經費預算數(shù)為 15萬元,其中,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行費 0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.9萬元,較上年下降6%,主要是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示,壓縮一般性支出。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 2.5 萬元,擬召開 4 會議,人數(shù)360 人,內容為人大會議、經濟工作會議等。培訓費預算6.95萬元,擬開展4次培訓,人數(shù)為310人,內容為農業(yè)知識講座、農村養(yǎng)殖技術培訓、干部業(yè)務知識培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

          (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額  0萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。

         。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

         。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2329.16 萬元,其中,基本支出 1457.16萬元,項目支出872 萬元,具體績效目標詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2022年部門預算表.xlsx

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