岳陽市君山區(qū)審計局2020年部門預算情況公開說明
索引號 | 43060018112/2020-1718585 | 發(fā)布機構 | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2020-01-27 11:30 | 公開范圍 | 全部公開 |
岳陽市君山區(qū)審計局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)審計局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
岳陽市君山區(qū)審計局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
(2)向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。
(3)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。
(4)向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入審計局。
(5)組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查,并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況,提出建議。
(6)受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。
(7)組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓。
(8)加強區(qū)委對審計工作的領導,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,區(qū)委審計委員會辦公室設在區(qū)審計局,不再保留區(qū)領導干部經(jīng)濟責任審計工作領導小組及辦公室。
(9)將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項目稽查職責劃入審計局。
(10)機關黨支部按章程設置,負責群團、離退休干部和關心下一代。
(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權項目進行審計監(jiān)督。
2、機構設置
目前,審計局機關內(nèi)設職能股室5個,即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟責任審計中心。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我局本級預算。我局2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金撥款和國有資本經(jīng)營預算收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務收入;支出既包括保障機關及屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)469.6萬元,其中,經(jīng)費撥款458.8萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款10.8萬元。收入較去年增加26.95萬元,增加了6.09%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了16.7萬元 ,工資福利支出增加了25.29萬元,對個人和家庭的補助支出增加了6.8萬元,一般商品和服務支出增加了11.56萬元。
主要是因為年終績效考核獎金的增加及單位人員增加導致的人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)469.6萬元,比去年支出增長6.09%,其中,一般公共服務支出371.81 萬元,社會保障和就業(yè)支出66.78萬元,衛(wèi)生健康支出14.68萬元,住房保障支出16.33萬元。支出較去年去年增加26.95萬元,主要是基本支出增加43.65萬元,項目支出減少16.7萬元。主要是因為年終績效考核獎金的增加及單位人員增加導致的人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入469.6萬元,比2019年增加26.95萬元,增長6.09%,具體安排情況如下:
基本支出:2020年基本支出年初預算數(shù)為317.8萬元,基本支出較上年增加43.65萬元,主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員增加導致的人員經(jīng)費增加,其中:
人員經(jīng)費276.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費41.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
(二)項目支出:2020年項目支出年初預算數(shù)為151.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。既同級財政審計7.3萬元、經(jīng)濟責任審計8.5萬元、專項審計工作8.5萬元、處級干部專項調(diào)研費1.5萬元、固定資產(chǎn)投資審計99萬元、審計業(yè)務費27萬元。比2019年減少16.7萬元,減少了9.91%,主要是加強內(nèi)部控制。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款41.61萬元,比2019年預算增加了11.56萬元,增加了38.47%,主要是單位人員增加相應人員經(jīng)費的增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22.5萬元,其中:因公出國(境) 費0萬元,公務用車購置及運行費9萬元(其中:公務用車購置費為0 萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用9萬元),公務接待費13.5萬元。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少2.5萬元,下降 10%, 其中:因公出國(境)費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少1萬元、公務接待費減少1.5萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元。
(四)政府采購情況
2020年政府采購預算總額18.5萬元,其中政府采購貨物預算18.5萬元,政府采購服務預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
根據(jù)《預算法》及本級預算編制相關規(guī)定,進行預算編制及財務資源配置,做到預算編制有目標。根據(jù)內(nèi)控制度規(guī)定,將預算支出按金額大小設立審批權限,并認真執(zhí)行國家的相關法律法規(guī),嚴格控制開支范圍和金額。2020年重點項目預算數(shù)151.8萬元(其中審計業(yè)務費126萬元,其他專項審計業(yè)務工作經(jīng)費25.8萬元)。主要績效目標是:完成2019年財政同級審、經(jīng)責項目20個、計劃完成審計項目150個、計劃核減工程造價為送審金額的3%左右。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表(“此表無數(shù)據(jù),為空表”)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(“此表無數(shù)據(jù),為空表”)
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)(“此表無數(shù)據(jù),為空表”)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(“此表無數(shù)據(jù),為空表”)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表