2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算說明

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        生成日期 未知 公開日期 2021-08-25 02:28 公開范圍 全部公開

        2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算說明

        目 錄

        第一部分岳陽市君山區(qū)審計局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、預算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

         

        第五部分附件

         

        第一部 岳陽市君山區(qū)審計局概況

        一、部門職責

        君山區(qū)審計局是君山區(qū)人民政府工作部門,一、貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或審計調查。二、向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調控措施的意見和建議。三、依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。四、向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入審計局。五、組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調查,并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況,提出建議。六、受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。七、組織實施對全區(qū)內部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質量,組織審計專業(yè)培訓。八、加強區(qū)委對審計工作的領導,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,區(qū)委審計委員會辦公室設在區(qū)審計局,不再保留區(qū)領導干部經(jīng)濟責任審計工作領導小組及辦公室。九、將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項目稽查職責劃入審計局。十、機關黨支部按章程設置,負責群團、離退休干部和關心下一代。十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權項目進行審計監(jiān)督。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。

        岳陽市君山區(qū)審計局單位內設機構包括:辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟責任審計中心。

        (二)決算單位構成。

        岳陽市君山區(qū)審計局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:部門決算只包括局機關本級決算,不包含下屬單位或機構。

        第二部分  岳陽市君山區(qū)審計局2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分  岳陽市君山區(qū)審計局2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計473.69萬元,與2019年相比,收、支總計各增加17.45萬元,增長3.82%。主要原因是本年項目增多,費用增多。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計388.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入388.58萬元,占100%;政府基金財政撥款收入0萬元。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計473.44萬元,其中:基本支出266.38萬元,占56.26%;項目支出207.06萬元,占43.74%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計473.69萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加17.45萬元,增長3.82%。主要原因是本年項目增多,費用增多。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出473.44萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加102萬元,增長27.33%,主要原因是本年項目增多,費用增多。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年度財政撥款支出473.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出394.18萬元,占83.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出47.12萬元,占9.95%;衛(wèi)生健康(類)支出15.32萬元,占3.24%;住房保障(類)支出16.82萬元,占3.55%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算為469.6萬元(含年度結余85.11萬元),支出決算為473.44萬元,完成年初預算的100.81%。其中:

        1、一般公共服務支出(類)審計事務(款)行政運行(項)。

        年初預算為220.01萬元,支出決算為184.92萬元,完成年初預算的84.05%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:例行結月。

        2、一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)。

        年初預算為126萬元,支出決算為179.27萬元,較年初預算的增加53.27萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:委托項目增加,年初預算不足,年中追加。

        3、一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計管理(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為1.49萬元,較年初預算增加1.49萬元,年初沒有安排預算,為年中調整。

        4、一般公共服務支出(類)審計事務(款)事業(yè)運行(項)。

        年初預算為25.8萬元,支出決算為25.1萬元,完成年初預算的97.29%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:例行結月。

        5、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)  其他一般公共服務支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為3.4萬元,較年初預算增加3.4萬元,年初沒有安排預算,為年中調整。

        6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

        年初預算為42萬元,支出決算為20.38萬元,完成年初預算的48.52%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:例行結月。

        7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.96萬元,較年初預算增加1.96萬元,年初沒有安排預算,為年中調整。

        8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預算為23.42萬元,支出決算為23.42萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        9、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。

        年初預算為1.36萬元,支出決算為1.36萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        10、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,較年初預算增加0.16萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

        年初預算為10.58萬元,支出決算為10.58萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。

        年初預算為4.1萬元,支出決算為4.1萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        13、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.48萬元,較年初預算增加0.48萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預算為16.33萬元,支出決算為16.82萬元,較年初預算增加0.49萬元,年初安排預算不足,為年中追加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出266.38萬元,其中:

        人員經(jīng)費247.76萬元,占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        公用經(jīng)費18.62萬元,占基本支出的6.99%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。   

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為4.5萬元,完成預算的30%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。

        公務接待費支出預算為15萬元,支出決算為4.5萬元,完成預算的30%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬元,減少6.25%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為9萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。與上年相比減少0萬元,下降0%。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算4.5萬元,占100%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為4.5萬元,其中:其他國內公務接待支出4.5萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)審計局2020年共接待國內公務接待批次39個、接待人次371人次(不包括陪同人員)。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

        九、關于2020年度預算績效情況的說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        成立績效評價工作領導小組,萬勝為組長,陶德龍為副組長,劉新躍、范文英為成員的工作領導小組,組織開展了君山區(qū)審計局2020年度績效管理工作。

        (二)部門決算中項目績效自評結果。

        通過以萬勝為組長,陶德龍為副組長,劉新躍、范文英為成員的領導小組,根據(jù)績效評價評分表對君山區(qū)審計局2020年度進行項目績效自評,且結果為優(yōu)秀。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

        君山區(qū)審計局2020年度預算績效管理工作已完成、整體績效評價結果為優(yōu)秀。

        按照財政績效部門要求已公開。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況

        岳陽市君山區(qū)審計局2020年度機關運行經(jīng)費支出18.62萬元,比年初預算數(shù)減少22.99萬元,下降55.25%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮各項支出。

        (二)一般性支出情況

        2020年 本部門開支會議費0萬元,人數(shù)0 人,開支培訓費 0萬元,人數(shù) 0 人,開支 0萬元。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

        (四)國有資產(chǎn)占有情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

        津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

        獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

        績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

        公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

        其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

        商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

        電費:反映單位的電費支出。

        公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

        其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

        其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

        機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

        第五部分 附件

        附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算公開表格.XLS
        2020年度岳陽市君山區(qū)審計局整體支出績效評價報告.docx

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