2020年岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算說明

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        生成日期 未知 公開日期 2021-08-25 03:09 公開范圍 全部公開

        2020年岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算說明

        目 錄

        第一部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

        第五部分 附件

         

        第一部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

         

        一、部門職責(zé)

        (一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定;參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件,參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

        (二)統(tǒng)一承擔(dān)本區(qū)內(nèi)的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權(quán))、廣電市場領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。

        (三)指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作,依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口、文物經(jīng)營等活動(dòng)中的違法行為;依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動(dòng)中的違法行為;依法查處社會藝術(shù)水平考級的違法行為;依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動(dòng);依法查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為;依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會組組從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為;依法查處電影攝制、進(jìn)口、出品、發(fā)行、放映、電影片公映等活動(dòng)的違法行為;依法查處電影放映單位的違法行為;配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為。

        (四)依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動(dòng)和印刷、復(fù)制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動(dòng);依法查處非法出版單位和個(gè)人的違法活動(dòng);依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。

        (五)負(fù)責(zé)依法查處旅游行業(yè)違法行為。

        (六)負(fù)責(zé)依法查處違反文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)保障法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的違法行為。

        (七)負(fù)責(zé)依法查處體育行業(yè)違法行為。

        (八)承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

        (九)配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。

        (十)負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)(街道)文化市場行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

        (十一)參與市場監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設(shè),協(xié)助做好文化市場行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)動(dòng)態(tài)信息的發(fā)布。

        (十二)完成上級部門交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室1個(gè),負(fù)責(zé)大隊(duì)日常工作。

        區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定全額撥款事業(yè)編制4名,其中大隊(duì)長1名,副大隊(duì)長1名。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級決算,無二級機(jī)構(gòu)。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算表(見附表)

         

        第三部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)40.41萬元。與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)40.41萬元,其中:財(cái)政撥款收入40.41萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0*萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)40.41萬元,其中:基本支出30.59萬元,占75.7%;項(xiàng)目支出9.82萬元,占24.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40.41萬元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出40.41萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出40.41萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出32.64萬元,占80.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出3.11萬元,占7.7%;衛(wèi)生健康(類)支出2.29萬元,占5.67%;住房保障(類)支出2.37萬元,占5.86%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.63萬元,支出決算數(shù)為40.41萬元,完成年初預(yù)算的72.63%,其中:

        1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為2.28萬元,支出決算為2.28萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為24.89萬元,支出決算為9.82萬元,完成年初預(yù)算的39.46%,結(jié)余數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。

        3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為3.21萬元,支出決算為3.11萬元,完成年初預(yù)算的96.85%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為1.51萬元,支出決算為1.46萬元,完成年初預(yù)算的96.51%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

        5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0.77萬元,支出決算為0.77萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        6、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為2.37萬元,支出決算為2.37萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出30.59萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)30.59萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)0萬元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組、來賓0批次,接待人次0人次(不包括陪同人員)。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截止2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出 0萬元,其中基本支出 0 萬元,項(xiàng)目支出   萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號)文件精神,為全面推進(jìn)部門整體績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對2020年部門整體支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開展了績效自評工作。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

        2020年運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績效目標(biāo),在部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

        2020年我單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        (二)一般性支出情況

        2020年 本部門開支會議費(fèi) 0萬元,人數(shù)0人,開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元,人數(shù) 0人,沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

        (四)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格.XLS

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