2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門決算情況公開(kāi)說(shuō)明

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        索引號(hào) 43060018112/2020-1755147 發(fā)布機(jī)構(gòu) 君山區(qū)人民政府 文 號(hào) 無(wú)
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        生成日期 未知 公開(kāi)日期 2020-09-28 11:00 公開(kāi)范圍 全部公開(kāi)

        目  錄

        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局概況

        一、部門職責(zé)

        1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。

        2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))安全生產(chǎn)工作,擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

        3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(煤礦除外,下同)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

        4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé);負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。

        5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

        6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況,監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作,依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法行為。

        7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán),依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

        8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。

        9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

        10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(煤礦除外)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作,監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

        11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室,分別是辦公室、人事計(jì)財(cái)股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股;2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算含本級(jí)和安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)單位。

        第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

        第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)520.24萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少35萬(wàn)元,減少6.35%。主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓減一般性支出,堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)520.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入520.24萬(wàn)元,占100%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)520.24萬(wàn)元,其中:基本支出143.91萬(wàn)元,占27.66%。項(xiàng)目支出376.33萬(wàn)元,占72.34%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)520.24萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少35萬(wàn)元,減少6.35%。主要原因是是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓減一般性支出,堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出520.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少35萬(wàn)元,減少6.35%,主要原因是節(jié)省項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,無(wú)基建開(kāi)支。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出520.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出35.1萬(wàn)元,占6.75%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15.67萬(wàn)元,占3.01%;衛(wèi)生健康(類)支出7.73萬(wàn)元,占1.49%;住房保障(類)支出10.5萬(wàn)元,占2.02%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出451.24萬(wàn)元,占86.74%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為413.16萬(wàn)元,支出決算為520.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%,其中主要原因是本年度4月份機(jī)構(gòu)改革,我單位增加分管職能,同時(shí)也增加人員對(duì)應(yīng)的增加支出。

        按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出114.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 29.18萬(wàn)元。項(xiàng)目支出為376.33萬(wàn)元,其工資福利支出17.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 331.57萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 8.11萬(wàn)元,其他資本性支出19.57萬(wàn)元。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出143.91萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)114.73萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)29.18萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為22.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.17%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少7.3萬(wàn)元,減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為22.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22.12萬(wàn)元,占100%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22.12萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算17.57萬(wàn)元,占79.43%,用于購(gòu)置公務(wù)用車1輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.55萬(wàn)元,占20.57%,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        改進(jìn)工作方法,即推進(jìn)“一三六”工作實(shí)踐,堅(jiān)定踐行“一線工作法”,全面推進(jìn)“六個(gè)注重”(既注重宏觀謀劃,又注重落實(shí)落細(xì);既注重思想發(fā)動(dòng),又注重鐵腕治安;既注重典型引領(lǐng),又注重整體推進(jìn)),努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”(由碎片化向系統(tǒng)化轉(zhuǎn)變,由被動(dòng)性向主動(dòng)性轉(zhuǎn)變,由運(yùn)動(dòng)式向常態(tài)化轉(zhuǎn)變)。

        強(qiáng)化工作舉措,即一是主動(dòng)作為迎接機(jī)構(gòu)改革。面向應(yīng)急管理改革,進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治建設(shè),確保安監(jiān)隊(duì)伍在改革時(shí)期“思想不亂、工作不停、隊(duì)伍不散、監(jiān)管不松、底線不失”。 

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算,本單位部門整體決算量化評(píng)價(jià)得分是:預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性為29分,預(yù)算執(zhí)行的有效性為49.5分,預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性為7.5分,財(cái)務(wù)狀況為10分,總績(jī)效為96分。評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。

        (三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        在我局信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,加強(qiáng)信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè),確定人員負(fù)責(zé)信息公開(kāi)工作,以建設(shè)服務(wù)型機(jī)關(guān)為目標(biāo),以網(wǎng)上公開(kāi)、發(fā)放工作服務(wù)指南和公開(kāi)欄公開(kāi)為主要形式,加大政務(wù)信息公開(kāi)力度,全年共主動(dòng)公開(kāi)政府信息近余條,主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,政府信息公開(kāi)工作取得新成效。行政許可處理11件,其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)0件,行政處罰32件,行政事業(yè)性收費(fèi)0件。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.18萬(wàn)元,與2018年相比增長(zhǎng)9.2%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度4月份機(jī)構(gòu)改革,我單位增加分管職能,同時(shí)也增加人員對(duì)應(yīng)的增加公用經(jīng)費(fèi)的支出。

        (二)政府采購(gòu)支出情情況

        本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額17.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.57萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的39.21%。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        截至2019年12月31日,岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛1輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人給予的補(bǔ)助。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        第五部分 附件

        附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門決算公開(kāi)表格

        附件點(diǎn)擊下載:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門決算公開(kāi)表格.XLS

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