岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年部門決算公開說明
索引號(hào) | 43060018112/2019-1618180 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū) | 文 號(hào) | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2019-08-26 04:49 | 公開范圍 | 全部公開 |
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無二級(jí)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股(室):辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。
第二部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年
度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,399.7萬元(其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)569.3萬元、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)200萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)630.4萬元),與2017年相比,收、支總計(jì)增加456.8萬元,增長48.45%。主要原因是本年度項(xiàng)目增加及人員工資福利增加,所以收、支增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,399.7萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1399.7萬元,比上年增加49.47%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,399.7萬元,其中:基本支出672.47萬元,占本年總支出48.04%。項(xiàng)目支出727.23萬元,占本年總支出51.96%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399.7萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加456.8萬元,增長48.45%。主要原因是本年度項(xiàng)目增加及人員工資福利增加,所以收、支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1399.7萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加457萬元,增加48.45%。主要原因是本年度項(xiàng)目增加及人員工資福利增加,所以支出增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1399.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出840.42萬元,占60.04%。公共安全支出18萬元,占1.29%?茖W(xué)技術(shù)支出7.87萬元,占0.56%。社會(huì)保障和就業(yè)支出141.4萬元,占10.1%。節(jié)能環(huán)保支出13萬元,占0.93%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元,占14.29%。農(nóng)林水支出1萬元,占0.07%。資源勘探信息等支出178萬元,占12.72%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,399.7萬元,支出決算為1,399.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出323.44萬元,比上年增加35.01%。商品和服務(wù)支出308.85萬元,比上年增加14.89%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.28萬元,比上年減少84.55%。其他資本性支出29.9萬元,上年無其他資本性支出。項(xiàng)目支出727.23萬元,比上年增加97.65%。其中:商品和服務(wù)支出24萬元,比上年減少93.46%。其他資本性支出327萬元,上年無其他資本性支出。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助376.23萬元,上年無對(duì)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出672.47萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的48.04%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)333.72萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的50%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)338.75萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的50%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12萬元,支出決算數(shù)為4.66萬元,完成預(yù)算的38.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.66萬元,占100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元,公務(wù)車輛保有量0輛。公務(wù)接待81批次650人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少34.34萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),年終執(zhí)行完畢后,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,本部門預(yù)算執(zhí)行遵守了預(yù)算法和其他財(cái)經(jīng)法規(guī),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本符合國家現(xiàn)行的規(guī)定。項(xiàng)目資金實(shí)施專項(xiàng)管理,嚴(yán)格審批制度,做到了?顚S,確保項(xiàng)目資金有效利用。總體來說項(xiàng)目審核嚴(yán)格,管理到位,社會(huì)效果良好。評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1、企業(yè)聯(lián)手幫扶績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。全年幫企業(yè)解決消防、用工、用電、融資等方面的問題22個(gè)。
2、企業(yè)改制維穩(wěn)績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。全年累計(jì)接待信訪800余人次,處理信訪回復(fù)22件,為下崗職工補(bǔ)繳養(yǎng)老金2000萬元。
3、推動(dòng)工業(yè)化及小康考核績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬元,執(zhí)行數(shù)為27萬元,完成預(yù)算的100%。全年全區(qū)新入規(guī)企業(yè)9家、全年引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目22個(gè)、幫助企業(yè)申報(bào)中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目11個(gè)。
4、農(nóng)業(yè)普查及經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目核績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。全區(qū)86個(gè)普查區(qū)、111個(gè)普查小區(qū)共摸清單位3024家、個(gè)體戶17669家。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算338.75萬元。比2017年增加69.92萬元。主要原因是人員增加及項(xiàng)目增加,所以經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算公開表格.XLS