君山區(qū)信訪局2019年部門預算情況公開

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        索引號 43060018112/2019-1516180 發(fā)布機構 君山區(qū) 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 未知 公開日期 2019-04-16 03:25 公開范圍 全部公開

        一、部門基本概括

        1、職能職責

        (一)負責處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡信訪,為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。

        (二)承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項,向鎮(zhèn)(街道)場、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項,督促檢查處理落實情況。

        (三)辦理區(qū)本級信訪事項復查復核,指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。

        (四)綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調查研究,為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。

        (五)協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調處理群眾到區(qū)到市赴省進京上訪。

        (六)開展信訪工作宣傳和調研,指導全區(qū)信訪工作業(yè)務,總結推廣信訪工作經(jīng)驗,提出加強和改進信訪工作的意見。

        (七)掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況,提出加強信訪隊伍建設措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓,指導信訪工作機構辦公自動化建設。

        (八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

        2、機構設置

        (一)辦公室;

        (二)接訪辦信室;

        (三)政策法規(guī)室;

        (四)協(xié)調督查室;

        (五)網(wǎng)絡信訪室。

        二、部門預算單位構成

        納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算,2019年年初預算數(shù)145.31萬元,其中,一般公共預算撥款145.31萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加37.42萬元,主要是:增加2名工作人員,工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

        (二)支出預算,2019年年初預算數(shù)145.31萬元,其中,工資福利支出92. 4萬元,一般商品和服務支出13.71萬元,對個人和家庭補助3.2萬元,項目支出36萬元。支出較去年增加37.42萬元,主要是:增加2名工作人員,工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2019年一般公共預算撥款收入145.31萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為109.31萬元,其中,工資福利支出92.4萬元,一般商品和服務支出13.71萬元,對個人和家庭補助3.2萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

        (二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為36萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出9萬元,信訪救濟支出3萬元,復查復核3萬元,群眾工作3萬元,聯(lián)席會議經(jīng)費6萬元,信訪維穩(wěn)4萬元,領導接訪2萬元,辦案費2萬元,信訪事項受理辦理2萬元,省長信箱辦理2萬元。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經(jīng)費

        2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款145.31萬元,比2018年預算增加37.42萬元,增長34.68%。如:工資福利支出增加42萬元、一般商品和服務支出增加6.02萬元。

        2、“三公”經(jīng)費預算

        2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.83萬元,其中,公務接待費4.86萬元,公務用車購置及運行費3.97萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.97萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年持平。

        3、政府采購情況

        2019年區(qū)信訪局無政府采購預算。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況

        截止2019年12月31日,區(qū)信訪局無一般公務用車,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        5、績效目標設置情況

        本部門整體支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為145.31萬元,其中,基本支出109.31萬元,項目支出36萬元。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        附件點擊下載:部門預算公開表信訪局(2019).xlsx

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