2020年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算說明

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        生成日期 未知 公開日期 2021-08-24 11:23 公開范圍 全部公開

        2020年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算說明

        目  錄

        第一部分岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、預算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站概況

        一、部門職責

        1、開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作,加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。

        2、負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作,提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建議,并指導實施。

        3、充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用,加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。

        4、負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓工作,研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議,并督促落實。

        5、依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)審計進行指導和督促。

        6、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理,負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理,研究提出相關(guān)政策建議,并監(jiān)督實施;承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。

        7、負責與上級農(nóng)墾部門的工作聯(lián)系,爭取農(nóng)墾政策支持;參與處理農(nóng)場體制改革后原農(nóng)場的遺留問題;負責“農(nóng)村基金會”遺留問題的處置工作。

        8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股。二級機構(gòu)包括:農(nóng)村土地糾紛仲裁庭;農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2020年部門決算匯總單位包括:局機關(guān)本級決算和三個二級機構(gòu),分別是農(nóng)村土地糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

        第二部分

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計2200.2萬元,與2019年相比,收入總計增加1602.41萬元,增長268.06%;支出總計增加1216.29萬元,增加了203.46%。主要原因:2020年區(qū)財政安排增加了農(nóng)墾國有農(nóng)用地租賃費返還、全區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項目開發(fā)協(xié)調(diào)費、農(nóng)村財務(wù)換屆審計等多個項目資金。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計2200.2萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1192.88萬元,占54.22%;政府性基金預算財政撥款收入1007.32萬元,占45.78%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計1814.08萬元,其中:基本支出292.67萬元,占16.13%;項目支出1521.41萬元,占83.87%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計2200.2萬元,與2019年相比,財政撥款收入總計增加1602.41萬元,增長268.06%;支出總計1814.08萬元,增加1216.29萬元,增加203.46%。主要原因是:2020年區(qū)財政安排增加了農(nóng)墾國有農(nóng)用地租賃費返還、全區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項目開發(fā)協(xié)調(diào)費、農(nóng)村財務(wù)換屆審計等多個項目資金。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出1097.81萬元,占本年支出合計的60.52%。與2019年度相比,財政撥款支出增加500萬元,增長83.65%,主要原因是區(qū)財政安排君山農(nóng)墾國有農(nóng)用地租賃費返還款。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財政撥款支出1097.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出518.41萬元,占47.22%;社會保障和就業(yè)(類)支出32.09萬元,占2.92%;衛(wèi)生健康(類)支出12.39萬元,占1.13%;農(nóng)林水(類)支出521.31萬元,占47.49%;住房保障(類)支出13.61萬元,占1.24%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為422.83萬元,支出決算數(shù)為1097.81萬元,完成年初預算的259.63%,其中:

        1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為518.41萬元,較年初預算的增加518.41萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

        年初預算為14萬元,支出決算為12.45萬元,完成年初預算的88.93%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:2020年是退休人員績效獎勵計入了2021年決算支出。

        3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預算為19.24萬元,支出決算為18.77萬元,完成年初預算的97.56%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因年中人員調(diào)整,減少了養(yǎng)老保險繳費支出。

        4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.87萬元,較年初預算增加0.87萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,較年初預算增加0.16萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

        年初預算為9.02萬元,支出決算為8.83萬元,完成年初預算的97.89%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整,減少了醫(yī)療保險繳費支出。

        7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)    公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。

        年初預算為3.08萬元,支出決算為3.08萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        8、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)     財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0.32萬元,較年初預算增加0.32萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。

        年初預算為348.84萬元,支出決算為349.58萬元,完成年初預算的100.21%,決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致,沒有增減變動。

        10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。

        年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變動。

        11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)  農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為11萬元,較年初預算增加11萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為98.73萬元,較年初預算增加98.73萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為47萬元,較年初預算增加47萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

        14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預算為13.65萬元,支出決算為13.61萬元,完成年初預算的99.71%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調(diào)入,年初沒有納入預算。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出292.67萬元,其中:

        人員經(jīng)費208.87萬元,占基本支出的71.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經(jīng)費83.8萬元,占基本支出的28.63%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.3萬元,支出決算為2.78萬元,完成預算的64.65%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。

        公務(wù)接待費支出預算4.3萬元,支出決算為2.78萬元,完成預算的64.65%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.09萬元,下降3.14%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

        公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.78萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費支出決算為2.78萬元,全年共接待來訪團組、來賓22次,接待人次198人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2020年政府性基金年初結(jié)余0萬元,本年收入1007.32萬元,占本年收入合計的45.78%。本年支出716.28萬元,占本年支出合計的39.48%。其中:基本支出0萬元,項目支出716.28萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.04萬元。主要原因是:一是2020年區(qū)財政安排增加了全區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項目開發(fā)協(xié)調(diào)費等多個項目資金;二是由于項目沒有完工驗收,資金在下年仍需使用。

        九、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)根據(jù)上級財政績效考評文件要求,嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全區(qū)服務(wù)“三農(nóng)”和農(nóng)墾工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績,確保全區(qū)各項社會穩(wěn)定,為農(nóng)民增收和農(nóng)墾體制改革作出應有的貢獻?冃繕送瓿汕闆r優(yōu)良,工作完成率、工作完成及時率、質(zhì)量達標率都達到了100%。

        (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        我單位2020年按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分,等級為優(yōu)秀。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

        根據(jù)績效評價的要求,我單位成立了自評工作領(lǐng)導小組,對2020年度部門整體支出績效評價,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員、機關(guān)各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎(chǔ)。從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我單位能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.8萬元。比年初預算數(shù)增加了58.59萬元,增加232.4%,主要原因是:2020年度在全區(qū)范圍內(nèi)繼續(xù)實施的國有農(nóng)用地確權(quán)、經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等項目,項目未完工,從而使辦公費、印刷費、交通費大幅增加。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費1萬元,用于召開全區(qū)農(nóng)村宅基管理工作會議,人數(shù)65人,內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村宅基地管理;開支培訓費2萬元,用于開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場經(jīng)理人財務(wù)和防集資培訓,人數(shù)155人,內(nèi)容為開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場經(jīng)理人、財務(wù)人員的財務(wù)專業(yè)和打擊非法集資培訓。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額19.8萬元,其中:政府采購貨物支出19.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13萬元,占政府采購支出總額的65.66%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

        (四)國有資產(chǎn)占有情況說明

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

        第四部分名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

        獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

        其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費:反映單位的印刷費支出。

        水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

        電費:反映單位的電費支出。

        郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

        差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

        維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

        培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

        公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

        其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、采訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

        機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        第五部分附件

        附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算公開表格.XLS
        2020年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站整體支出績效評價報告.docx

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