2022年岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開說明(匯總)

        來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 43060018112/2022-1943165 發(fā)布機(jī)構(gòu) 君山區(qū)人民政府 文 號
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        生成日期 未知 公開日期 2022-02-23 02:25 公開范圍 全部公開

          2022年岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少徢闆r

          (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

          22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

          23、整體支出績效目標(biāo)表

          注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

          1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

          2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場請示區(qū)人民政府的事項(xiàng),提出審核意見;對區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

          3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會議的籌備工作,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng);根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署,對全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議;收集、整理、傳遞政務(wù)信息,為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

          4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。

          5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。

          6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

          7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?/p>

          8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

          9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

          1、君山區(qū)人民政府辦公室部門本級

          2、岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心

          3、君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1264.59萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1264.59萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。較去年減少了18.95萬元,減少了1.48%,主要原因?yàn)槁男泄?jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

         。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1264.59萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出277.62萬元,衛(wèi)生健康支出29.27萬元,一般公共服務(wù)支出919.37萬元,住房保障支出38.34萬元。較去年減少了18.95萬元,減少了1.48%,主要原因?yàn)槁男泄?jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

          2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1264.59萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出277.62萬元,占21.95%;衛(wèi)生健康支出29.27萬元,占2.31%;一般公共服務(wù)支出919.37萬元,占72.71%;住房保障支出38.34萬元,占3.03 %。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)889.59萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)766.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

          公用經(jīng)費(fèi)122.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年減少了6.55萬元,主要原因?yàn)槁男泄?jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

         。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算375萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等, 較去年減少了12.4萬元,減少了3.2%,主要原因?yàn)槁男泄?jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度項(xiàng)目上的商品及服務(wù)支出。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)479.46萬元,較去年減少了34.95萬元,減少了6.79%,主要原因?yàn)槁男泄?jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)34萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。

          “三公”經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)比 2021年預(yù)算數(shù)減少108.8萬元,下降68.95%, 其中:因公出國(境)費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)維護(hù)減少62.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少45.95萬元,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求,進(jìn)一步壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元,擬召開6次會議,人數(shù)680人內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議、區(qū)黨代會等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.48萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)350人,主要內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

         。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

         。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1264.59萬元,其中,基本支出889.59萬元,項(xiàng)目支出375萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

          第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表.xlsx

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