2020年岳陽市君山區(qū)行政審批服務局部門決算說明
索引號 | 43060018112/2021-1864892 | 發(fā)布機構 | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2021-08-25 02:30 | 公開范圍 | 全部公開 |
2020年岳陽市君山區(qū)行政審批服務局部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
區(qū)行政審批服務局為政府組成部門,主要職責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關行政審批制度改革、政務服務、電子政務管理工作的方針政策和決策部署;指導、協(xié)調、推進全區(qū)行政審批制度改革工作。推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開(政府信息公開、辦事公開)工作及業(yè)務培訓、考評工作。承擔區(qū)優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境辦公室職責。組織、協(xié)調職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術論證和社會聽證等工作。組織、協(xié)調職能部門對行政審批、公共服務事項流程進行規(guī)范和優(yōu)化,推進政務服務標準化建設。統(tǒng)籌協(xié)調、規(guī)劃指導、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作;統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調全區(qū)“互聯(lián)網+政務服務”工作;管理維護區(qū)政府門戶網站。組織、協(xié)調、推進和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務事項進駐區(qū)政務服務大廳集中辦理;綜合協(xié)調、監(jiān)督區(qū)政務服務大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督指導全區(qū)12345政府服務熱線和市長、區(qū)長信箱來信辦理工作,建立運行規(guī)程和考核體系。指導、協(xié)調、推進區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級便民服務體系建設。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
根據(jù)上述職責,我單位內設七個股室:辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦、電子政務辦和優(yōu)化辦;下設兩個副科級事業(yè)單位:區(qū)政務服務中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關行政編制7名,其中:局長1名,副局長3名,優(yōu)化辦主任1名,股級領導職數(shù)7名(含黨支部專職副書記1名);財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名,其中:主任1名,副主任2名,工作人員4名;財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名,其中:主任1名,副主任1名,工作人員2名。經區(qū)政府主要領導同意,報經編辦人社部門審核備案,聘用派遣人員20人,經統(tǒng)計工作人員38名。
(二)決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1595.34萬元,與2019年相比,收、支總計各增加936萬元,增長141.96%。主要原因是新政務大廳建設項目費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1595.34萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入797.74萬元,占50%;政府性基金預算財政撥款收入797.6萬元,占50%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1125.76萬元,其中:基本支出135.36萬元,占12.02%;項目支出990.4萬元,占87.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1595.34萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加936萬元,增長141.96%。主要原因是新政務大廳建設項目費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出738.24萬元,占本年支出合計的65.58%。與2019年度相比,財政撥款支出增加79萬元,增長11.97%,主要原因是政務中心擴建人員增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出738.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出697.2萬元,占94.44%;社會保障和就業(yè)(類)支出17.74萬元,占2.4%;衛(wèi)生健康(類)支出10.53萬元,占1.43%;住房保障(類)支出12.76萬元,占1.73%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為534.75萬元,支出決算數(shù)為738.24萬元,完成年初預算的138.05%,其中:
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。
年初預算為494.26萬元,支出決算為646.23萬元,完成年初預算的130.74%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:政務中心擴建人員增加各項支出增加。
2、一般公共服務支出(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為48.38萬元,較年初預算的增加48.38萬元,年初沒有安排預算,為稅務窗口工作人員發(fā)放工資年中追加。
3、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2.6萬元,較年初預算的增加2.6萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為17.11萬元,支出決算為16.9萬元,完成年初預算的98.77%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調入調出,所以與年初預算數(shù)稍有減少。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助(項)。
年初預算為1.05萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預算的80%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調入調出,所以與年初預算數(shù)稍有減少。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.62萬元,較年初預算的增加0.62萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為8.02萬元,支出決算為7.92萬元,完成年初預算的98.75%,決算數(shù)小于于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調入調出,所以與年初預算數(shù)稍有減少。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項)。
年初預算為1.73萬元,支出決算為1.73萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
9、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款) 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.26萬元,較年初預算的增加0.26萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為12.58萬元,支出決算為12.76萬元,完成年初預算的101.43%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調入調出,所以與年初預算數(shù)稍有增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出135.36萬元,其中:
人員經費112.53萬元,占基本支出的83.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費22.83萬元,占基本支出的16.87%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為1.36萬元,完成預算的34%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,年初沒有安排預算;與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。
公務接待費支出預算4萬元,支出決算為1.36萬元,完成預算的34%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少8.91萬元,下降86.76%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,年初未安排預算;與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.36萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.36萬元,全年共接待來訪團組、來賓11批次,接待人次94人次(不包括陪同人員),主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入797.6萬元,占本年收入合計的50%;年初結轉結余0萬元;本年支出387.52萬元,占本年支出合計的34.42%,其中基本支出0萬元,項目支出387.52萬元;年末結轉和結余410.08萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
1、部門整體支出績效評價依據(jù)
① 《君山區(qū)財政局關于開展2020年度部門整體支出績效自評工作通知》;
②《君山區(qū)財政局關于批復2020年部門預算的通知》
2、部門整體支出績效評價目的
通過對2020年中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務局預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。
3、部門整體支出評價原則、指標評價體系、評價方法
①部門整體支出績效評價原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實際,實事求是的原則。
②整體支出績效評價體系:指標體系包括共性指標和個性指標兩部分,本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內容,根據(jù)部門具體情況對個性指標進行了調整細化,形成《中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2020年度部門整體支出績效評價指標體系》(附件2)
③整體支出績效評價方法:主要采用因素分析法、投入產出效益分析法,比較法,相關部門問卷調查等方法。
4、整體支出績效評價過程
①前期準備:按照績效自評工作要求,組成以朱運行同志為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習,掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設計了績效評價指標體系和問卷調查表。
②組織實施:采用核查法核查2019年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況,對內設機構,根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。針對政務服務中心部門工作職能和履職情況,進行了社會問卷調查。
③分析評價:對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。
(二)部門決算中項目績效自評結果
2020年前完成了交通運輸信息網絡、民政四級廣域網、應急管理局視頻會議專網、環(huán)保業(yè)務專網、司法局專網、商務糧食局專網6家單位專網向電子政務外網平臺的遷移工作,今年來已完成了水利局專網、林業(yè)局專網遷移工作,人社局專網遷移工作正在跟進。
5月下旬配合完成新生兒“出生一件事”信息化建設前期準備、平臺操作使用培訓等工作; 6-7月完成鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))“無差別”一窗受理平臺高拍儀安裝調試工作,已完成并投入使用; 9月上旬開展了基層公共服務(一門式)云視訊視頻會議工作。配合完成了17個硬終端、145個軟終端安裝工作(鎮(zhèn)政務中心及示范點安裝硬、軟終端各1個,65個村社區(qū)會議室和窗口安裝軟終端共130個)。
網絡信息安全、運維管理、技術服務保障全區(qū)電子政務外網累計處理報修故障104次,其中區(qū)直部門維修50次,鎮(zhèn)(街道)村(社區(qū))處理故障54次,更換故障設備2臺,為全區(qū)提供安全、穩(wěn)定、高效的網絡保障。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果
2020年,全區(qū)主動公開政府信息23709條,其中公開發(fā)布政府規(guī)范性文件12件,政府網站公開信息22905條,政府網官方微博公開信息792條。
2020年,我區(qū)12345公眾服務熱線共受理工單11204件;市(區(qū))長信箱辦301件。其中,應辦理工單11303件,已辦理11303件,辦結率100%;按期辦理11297件,按期辦結率率99.95%;緊急工單派發(fā)并處理235件,全部第一時間按期辦結。
營商環(huán)境“以評促優(yōu)”。推動“好差評”制度落地,投入84臺評價器到區(qū)政務大廳、鎮(zhèn)(辦)政務中心及村(社區(qū))便民服務中心,辦事企業(yè)和群眾在當前事項辦理完畢后,可對辦件情況進行評價,形成“全閉環(huán)”式服務評價,推動部門不斷優(yōu)化辦事流程,提升服務水平,優(yōu)化營商環(huán)境,2020年共收到服務評價34874條,滿意率達99.97%。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)行政審批服務局2020年度機關運行經費支出22.83萬元,比年初預算數(shù)增加0.68萬元,增加2.97%。主要原因我單位2020年度工作人員調入調出所以與年初預算稍有增加。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0萬元,人數(shù)0人,開支培訓費0萬元,人數(shù)0人,沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額949.15萬元,其中:政府采購貨物支出347.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出601.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務局整體支出績效評價報告.docx