歸檔時(shí)間:2022-04-13

        2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算說(shuō)明

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        2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算說(shuō)明

        目 錄

        第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

         

        第五部分 附件

         

        第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況

         

        一、部門職責(zé)

        1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策。

        2.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的籌集、支付和管理工作。

        3.負(fù)責(zé)參保單位和人員的登記、權(quán)益記錄、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)和待遇核定工作。

        4.負(fù)責(zé)確保離退休人員養(yǎng)老金及其它養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。

        5.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控工作,確;鸢踩

        6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。

        7.負(fù)責(zé)政策咨詢和群眾來(lái)信來(lái)訪工作。

        8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交給的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)股、退休審核股、退休管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股等7個(gè)股室。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

         

        第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)

        第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2020年度收、支總計(jì)15402.28萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加2323.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.77%。主要原因是社會(huì)保障基金補(bǔ)助增加。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)15401.59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15401.59萬(wàn)元,占100%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)15395.55萬(wàn)元,其中:基本支出283.7萬(wàn)元,占1.84%;項(xiàng)目支出15111.85萬(wàn)元,占98.16%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15402.28萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2323.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.77%。主要原因是社會(huì)保障基金補(bǔ)助增加。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出15395.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加2318萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.72%,主要原因是社會(huì)保障基金補(bǔ)助增加。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出15395.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15369.67萬(wàn)元,占99.83%;衛(wèi)生健康(類)支出12.11萬(wàn)元,占0.08%;住房保障(類)支出13.77萬(wàn)元,占0.09%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4743.07萬(wàn)元,支出決算數(shù)為15395.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的324.59%,其中:

        1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為10.06萬(wàn)元,支出決算為10.06萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為219.16萬(wàn)元,支出決算為228.66萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加9.5萬(wàn)元,為年中追加。

        3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為18.31萬(wàn)元,支出決算為18.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為440萬(wàn)元,支出決算為1866萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加1426萬(wàn)元,為年中追加。

        5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為571萬(wàn)元,支出決算為1321萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加750萬(wàn)元,為年中追加。

        6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為275.46萬(wàn)元,支出決算為275.46萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為3083.46萬(wàn)元,支出決算為10575.02萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加7491.56萬(wàn)元,為年中追加。

        8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為93.7萬(wàn)元,支出決算為1069.12萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加975.42萬(wàn)元,為年中追加。

        9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0.79萬(wàn)元,支出決算為0.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

        年初預(yù)算為5.25萬(wàn)元,支出決算為5.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為8.76萬(wàn)元,支出決算為8.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        13、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為13.77萬(wàn)元,支出決算為13.77萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出283.7萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)196.25萬(wàn)元,占基本支出的69.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)87.46萬(wàn)元,占基本支出的30.83%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.72萬(wàn)元,支出決算為0.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.82%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.72萬(wàn)元,支出決算為0.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.13萬(wàn)元,減少14.53%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.76萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓10批次,接待人次191人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況

        君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了收集分析研究,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心決算中社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及農(nóng)墾企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照全市社保工作總體思路和要求,積極迎戰(zhàn)疫情,促力復(fù)工復(fù)產(chǎn),著力應(yīng)對(duì)就業(yè)新形勢(shì),社保工作取得明顯成效,有力地推動(dòng)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

        截至2020年底,我區(qū)在職參保人數(shù)127634人,退休57357人,共完成征繳45442萬(wàn)元,共發(fā)放養(yǎng)老金131145萬(wàn)元。具體情況匯報(bào)如下:

        企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)53578人(企業(yè)32375人,農(nóng)墾21203人);年末退休人數(shù)45389人(企業(yè)17412人,農(nóng)墾27977人),共發(fā)放養(yǎng)老金119075萬(wàn)元,發(fā)放撫恤安葬費(fèi)4932萬(wàn)元;全年征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)38000萬(wàn)元,完成征繳任務(wù)的195%。

        機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2020年完成114家參保單位3252人職業(yè)年金征繳,上解職業(yè)年金2520萬(wàn)元;征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)5289萬(wàn)元;退休人數(shù)1987人,共發(fā)放養(yǎng)老金10800萬(wàn)元。

        城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)70804人;全年共征繳2153萬(wàn)元,其中養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征收547萬(wàn)元、被征地農(nóng)民補(bǔ)貼資金622萬(wàn)元、退捕漁民補(bǔ)貼資金933萬(wàn)元;年末領(lǐng)取待遇人數(shù)9981人,共發(fā)放養(yǎng)老金1270萬(wàn)元。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.46萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少9.73萬(wàn)元,下降10.33%。主要原因是厲行節(jié)約。

        (二)一般性支出情況

        2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù) 0人,開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù) 0人。

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS

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