歸檔時(shí)間:2022-04-13

        2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門決算說明

        編稿時(shí)間: 2021-08-25 15:07 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次 作者: 字體:

        2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門決算說明

        目 錄

        第一部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

        第五部分 附件

        第一部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

         

        一、部門職責(zé)

        1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

        2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

        3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。

        5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

        6、加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

        7、組織指導(dǎo)全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

        8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

        9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。

        10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)統(tǒng)計(jì)股等5個(gè)工作機(jī)構(gòu),下設(shè)區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和區(qū)普查中心(加掛區(qū)統(tǒng)計(jì)信息處理中心牌子)兩個(gè)公益一類事業(yè)單位。設(shè)機(jī)關(guān)行政編制5名,事業(yè)編制8名。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員4名(1名局長(zhǎng)、2名副局長(zhǎng) 、1名總統(tǒng)計(jì)師)已全部配備到位,F(xiàn)有機(jī)關(guān)在編在崗工作人員14人,另有臨聘人員3人。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入合計(jì)558.24萬元,支出合計(jì)477.77萬元,與2019年相比,分別增加356.89萬元、276.42萬元,增長(zhǎng)177.25%、137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)558.24萬元,其中:財(cái)政撥款收入558.24萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)477.77萬元,其中:基本支出323.64萬元,占67.74%;項(xiàng)目支出154.13萬元,占32.26%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入合計(jì)558.24萬元,支出合計(jì)477.77萬元,與2019年相比,分別增加356.89萬元、276.42萬元,增長(zhǎng)177.25%、137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出477.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加276.42萬元,增長(zhǎng)137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出477.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出447.34萬元,占93.63%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12.72萬元,占2.66%;衛(wèi)生健康(類)支出8.63萬元,占1.81%;住房保障(類)支出9.08萬元,占1.9%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.85萬元,支出決算數(shù)為477.77萬元,完成年初預(yù)算的161.49%,其中:

        1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為118.10萬元,支出決算為116.21萬元,完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下?lián)?019年區(qū)級(jí)綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)等經(jīng)費(fèi)用一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))下?lián)堋?o:p>

        2.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,較年初預(yù)算增加20萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        3.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為50萬元,支出決算為133.7萬元,完成年初預(yù)算的267.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有足額安排預(yù)算,部分為年中追加。

        4.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,較年初預(yù)算增加3萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        5.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為96.52萬元,支出決算為171.93萬元,完成年初預(yù)算的101.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

        6.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.5萬元,較年初預(yù)算增加2.5萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.81萬元,支出決算為11.97萬元,完成年初預(yù)算的93.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預(yù)算。

        8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.77萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預(yù)算的98.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預(yù)算。

        9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為9.24萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預(yù)算的98.26%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預(yù)算。

        10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為6萬元,支出決算為5.60萬元,完成年初預(yù)算的93.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預(yù)算。

        11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為2.41萬元,支出決算為2.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        12.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.43萬元,較年初預(yù)算增加0.43萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        13.衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.18萬元,較年初預(yù)算增加3萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出323.64萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)139.09萬元,占基本支出的42.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)184.55萬元,占基本支出的57.02%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為1.76萬元,完成預(yù)算的88%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。 

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為1.76萬元,完成預(yù)算的88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.76萬元,增長(zhǎng)128.93%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.76萬元,占100%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.76萬元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.76萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次46個(gè)、接待人次230人次(不包括陪同人員)。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況

        以“項(xiàng)目績(jī)效管理”為契機(jī),以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,積極推動(dòng)全面績(jī)效管理。通過逐步加大績(jī)效評(píng)價(jià)的深度和廣度,構(gòu)建事前績(jī)效申報(bào)、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理體系,推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)規(guī)范化管理。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        工作小組秉承真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則按照評(píng)分指標(biāo)逐項(xiàng)收集資料。對(duì)重點(diǎn)的、存在疑問的內(nèi)容進(jìn)行全面分析和核實(shí)確認(rèn),以確保能充分反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。同時(shí)為了準(zhǔn)確地反映專項(xiàng)普查活動(dòng)項(xiàng)目效果,通過調(diào)查問卷的方式對(duì)服務(wù)對(duì)象開展了滿意度調(diào)查,參與調(diào)查的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作取得的成效高度認(rèn)可,該專項(xiàng)普查活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        2020年,根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,圓滿完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分99分,財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。通過此次績(jī)效自評(píng)工作,區(qū)統(tǒng)計(jì)局牢固樹立了績(jī)效意識(shí)、責(zé)任意識(shí),端正“當(dāng)家理財(cái)”的政績(jī)觀,增強(qiáng)了使命感、責(zé)任感,為下一年預(yù)算編報(bào)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在今后的工作中,將重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的合理化和精細(xì)化,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率,逐步健全完善項(xiàng)目管理制度。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加19.55萬元,增加11.85%。主要原因年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有包括運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中的機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.06萬元,用于召開全區(qū)第七次人口普查會(huì)議,人數(shù)450人,內(nèi)容為第七次人口普查工作會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,培訓(xùn)人次0人。               

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額57.71萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出57.71萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門決算公開表格.XLS
        2020年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

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