區(qū)委組織部2016年度部門決算情況公開

        編稿時(shí)間: 2017-06-30 00:00 來源: 未知來源 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門職能

        1.組織建設(shè)。主要負(fù)責(zé)在黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費(fèi)管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度、黨委換屆、黨代表聯(lián)絡(luò)工作、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理,制訂規(guī)定和措施,提出意見建議等。

        2.干部工作。主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)(公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè))的宏觀管理,包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導(dǎo)等,對區(qū)管單位的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、調(diào)整、交流、任免等提出建議,研究制訂全區(qū)組織系統(tǒng)信息管理建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)干部信息工作。

        3.干部教育培訓(xùn)。制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃,組織、協(xié)調(diào)市管、區(qū)管干部培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)管單位干部教育工作。

        4.干部監(jiān)督。主要負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo),負(fù)責(zé)黨建工作的督促檢查,負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

        5.人才工作。制訂和參與制訂有關(guān)人才工作的政策、規(guī)定,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查人才工作;指導(dǎo)與組織部分優(yōu)秀專家開展有關(guān)活動(dòng)。

        6.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

        二、單位構(gòu)成

        君山區(qū)委組織部設(shè)置4個(gè)職能股室:辦公室、黨建辦公室(加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子)、干部辦公室(加掛公務(wù)員管理室、人才辦牌子)、干部監(jiān)督室,以及副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心。

        三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表 收入支出決算總表

        公開02表 收入決算表

        公開03表 支出決算表

        公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

        公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        四、決算執(zhí)行情況分析

        岳陽市君山區(qū)委組織部決算的基本情況

        1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)281.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入281.62萬元。本年度支出總計(jì)281.62 萬元,其中:一般公共服務(wù)189.26萬元,農(nóng)林水支出92.36萬元。

        2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出 189.26 萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出159.38 萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出29.88 萬元;

        (2)本年度項(xiàng)目支出92.36萬元,其中對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助39.76萬元,對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助52.6萬元。

        3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.84 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少2.7 萬元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度、公務(wù)用車改革等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出 14.54 萬元,比預(yù)算減少 1.66 萬元,降低10.25 %,公務(wù)接待共182 批 1915 人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為10.30 萬元,比預(yù)算減少 1.04萬元。

         

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