2019年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算情況公開說明

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        第一部分岳陽市君山區(qū)林業(yè)局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)林業(yè)局概況

        一、部門職責(zé)

        區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作;負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地;負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作;指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目,組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、造林種苗股(區(qū)綠化委員會(huì)辦公室)、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動(dòng)植物管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股(政工人事股)、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個(gè)股室,全額撥款人員22人,退休人員4人。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)林業(yè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級一個(gè)決算單位。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2019年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計(jì)4,022.26萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少840萬元,減少17.27%。主要原因是由于全市“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”收官之年,我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算較上年減少。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)4,022.26萬元,其中:財(cái)政撥款收入3326.7萬元,占82.71%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入237.5萬元,占5.9%。其他收入458.05萬元,占11.39%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)3,095.87萬元,其中:基本支出391.19萬元,占12.64%。項(xiàng)目支出2704.68萬元,占87.36%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3564.2萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1298萬元,減少26.69%。主要原因同樣是由于全市“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”收官之年,我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算較上年減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出2610.59萬元,占本年支出合計(jì)的84.32%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少2251萬元,減少46.31%,主要原因同樣是由于全市“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”收官之年,我區(qū)城鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目支出較上年減少。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出2610.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出351.32萬元,占13.46%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出28.54萬元,占1.09%;衛(wèi)生健康(類)支出13.9萬元,占0.53%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1423.68萬元,占54.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出237.5萬元,占9.1%;農(nóng)林水(類)支出764.28萬元,占29.28%;交通運(yùn)輸(類)支出10萬元,占0.38%;住房保障(類)支出18.86萬元,占0.72%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為465.7萬元,支出決算為2,610.59萬元,完成年初預(yù)算的561%,其中:

        財(cái)政撥款基本支出年初預(yù)算為356.7萬元,支出決算為336.58萬元,完成年初預(yù)算的94.36%。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算為109萬元,支出決算為2274.01萬元,完成年初預(yù)算的2087%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因:一是區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)建設(shè)的要求,調(diào)整我局年初預(yù)算,增加城鄉(xiāng)綠化財(cái)政投入資金1578.89萬元;二是上級財(cái)政追加林業(yè)專項(xiàng)資金514萬元;三是由于機(jī)構(gòu)改革區(qū)濕地管理中心并入我局,其財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)支出52萬元,相應(yīng)增加了我局的支出數(shù)。

        按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出261.6萬元,比上年增加62.38%。商品和服務(wù)支出71.51萬元,比上年增加17.06%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.62萬元,比上年增加7.97%。項(xiàng)目支出2274.01萬元,比上年減少50.92%。其中:商品和服務(wù)支出366.52萬元,比上年減少75.64%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.68萬元,比上年減少47.93%。其他資本性支出1793.97萬元,比上年減少38.19%。對企業(yè)補(bǔ)助40萬元,比上年減少52.95%。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出336.58萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)265.07萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)71.51萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬元,支出決算為   2.94萬元,完成預(yù)算的16.33%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元,支出決算為2.94萬元,完成預(yù)算的24.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少2.4萬元,減少44.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%(說明:由于預(yù)決算口徑問題,年初預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括了“其他交通費(fèi)用”,但決算報(bào)表里是沒有包含的),決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少5萬元,減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.94萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.94萬元,全年共接待來訪團(tuán)組46個(gè)、來賓415人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入237.5萬元,占本年收入合計(jì)的5.9%。本年支出237.5萬元,占本年支出合計(jì)的7.67%。項(xiàng)目支出237.5萬元,

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        區(qū)林業(yè)局對績效管理工作高度重視,制訂了管理制度,專門成立績效評價(jià)工作小組,開展績效管理工作,主要做到了以下幾點(diǎn)。

        第一,責(zé)任業(yè)務(wù)股室在申報(bào)項(xiàng)目前,需開展事前績效評估,設(shè)置專項(xiàng)資金績效目標(biāo)。評估結(jié)果和績效目標(biāo)作為申請項(xiàng)目的必備要件。

        第二,責(zé)任業(yè)務(wù)股室會(huì)同規(guī)劃財(cái)務(wù)股對項(xiàng)目資金績效運(yùn)行負(fù)責(zé)監(jiān)控,規(guī)范監(jiān)控程序,對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題分析原因并及時(shí)糾正,確?冃繕(biāo)如期保質(zhì)保量完成。

        第三,項(xiàng)目完成后,責(zé)任業(yè)務(wù)股室以自評方式對項(xiàng)目執(zhí)行情況開展績效評價(jià),主要評價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。規(guī)劃財(cái)務(wù)股對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行自評,并匯總形成項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

        本部門2019年林業(yè)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部達(dá)到,項(xiàng)目任務(wù)全部完成,并通過了驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施對森林資源保護(hù)至關(guān)重要,在保證了生態(tài)環(huán)境效益的情況下,也為社會(huì)提供了就業(yè)機(jī)會(huì),有效增加了林農(nóng)收入,效益顯著。同時(shí)項(xiàng)目對改變我區(qū)農(nóng)村面貌起到了積極作用,為廣大人民提供了一個(gè)舒適的生活環(huán)境,得到了廣泛好評。

        根據(jù)《林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》的評價(jià)內(nèi)容和指標(biāo),對我區(qū)林業(yè)項(xiàng)目資金績效自評得分為97.5分,評價(jià)等級為A級。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

        本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少。2019年全面完成了上級主管部門下達(dá)我局各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。

        1.城鄉(xiāng)綠化全面提升。今年是城鄉(xiāng)綠化三年行動(dòng)收官之年。全年人工造林1.3萬畝(其中營造長江防護(hù)林0.3萬畝)、森林撫育0.5萬畝。全年栽植各類喬木31.8萬株。區(qū)第五屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議上,區(qū)林業(yè)局城鄉(xiāng)綠化三年行動(dòng)專項(xiàng)工作評議獲全票通過。洪市、柿樹嶺、托龍山等3個(gè)村(社區(qū))榮獲首批國家森林鄉(xiāng)村稱號。

        2.林業(yè)資源管理從嚴(yán)從緊。進(jìn)一步強(qiáng)化森林資源流通環(huán)節(jié)管理,嚴(yán)把林木采伐、運(yùn)輸審批關(guān),提升管服質(zhì)量。

        3.專項(xiàng)行動(dòng)高效推進(jìn)。開展“2019綠衛(wèi)”森林執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)和2019年森林督查,嚴(yán)厲打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng),全年辦理林政案件5起;對轄區(qū)內(nèi)37個(gè)疑似林地變化圖斑全面核查,確定涉違法圖斑7個(gè),目前其中6個(gè)已移交森林公安查處。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.51萬元。與年初預(yù)算數(shù)增加23.71萬元,增加49.6%,主要原因是由于政府機(jī)構(gòu)改革,區(qū)濕地管理中心并入我局,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

        (二)政府采購支出情情況

        本部門2019年度政府采購支出總額625.82萬元,其中:政府采購貨物支出525.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。授予中小企業(yè)合同金額625.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額84.62萬元,占政府采購支出總額的13.52%。

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

        政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

        獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

        其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?

        辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維

        第五部分 附件

        岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格

        附件:2019年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格.XLS

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