2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算說明

        編稿時間: 2022-08-12 13:28 來源: 君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局 瀏覽量:1次  字體:

          2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算

          目    錄

          第一部分  岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站單位概況

          一、部門職責

          二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

          第二部分  2021年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

          第三部分  2021年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

          十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

          十一、一般性支出情況說明

          十二、政府采購支出說明

          十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

          十四、2021年度預算績效情況的說明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  附件

          第一部分 

          岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站

          單位概況

          一、 部門職責

          1、開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作,加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。

          2、負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作,提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建議,并指導實施。

          3、充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用,加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。

          4、負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓工作,研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議,并督促落實。

          5、依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)審計進行指導和督促。

          6、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理,負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理,研究提出相關(guān)政策建議,并監(jiān)督實施;承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。

          7、負責與上級農(nóng)墾部門的工作聯(lián)系,爭取農(nóng)墾政策支持;參與處理農(nóng)場體制改革后原農(nóng)場的遺留問題;負責“農(nóng)村基金會”遺留問題的處置工作。

          8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

          二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

          岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股。二級機構(gòu)包括:農(nóng)村土地糾紛仲裁庭;農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

         。ǘQ算單位構(gòu)成

          岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2021年部門決算匯總單位包括:局機關(guān)本級決算和三個二級機構(gòu),分別是農(nóng)村土地糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。二級機構(gòu)含在本級機構(gòu)預算中。

          第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算表(見附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)

          第三部分  岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算情況說明

          (由于決算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。)

          一、收入支出決算總體情況說明

          2021年度收入總計1678.93萬元。與上年相比,收入總計減少521萬元,減少23.69%;支出總計1678.93萬元,減少521萬元,減少了23.69%。主要原因:本年度項目基本完成,項目款基本支付到位,且本年度沒有新增項目,財政撥款減少。

          二、收入決算情況說明

          2021年度收入合計1292.81萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1292.81萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2021年度支出合計1678.93萬元,其中:基本支出323.19萬元,占19.25%;項目支出1355.74萬元,占80.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2021年度財政撥款收入總計1678.93萬元,與上年相比,財政撥款收入總計減少521萬元,減少23.69%;支出總計1678.93萬元,減少521萬元,減少23.69%。主要原因是:2021年農(nóng)墾國有農(nóng)用地租賃費返還、全區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項目開發(fā)協(xié)調(diào)費等多個項目已基本完成,資金基本支付到位,本年度沒有新項目,因此財政撥款也相應(yīng)減少。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

         。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

          2021年度財政撥款支出1387.88萬元,占本年支出合計的82.66%。與2020年度相比,財政撥款支出增加290.00萬元,增長26.42%,主要原因是區(qū)財政安排君山農(nóng)墾國有農(nóng)用地租賃費返還款。

          (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

          2021年度財政撥款支出1387.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出876.82萬元,占63.17%;社會保障和就業(yè)(類)支出42.01萬元,占3.03%;衛(wèi)生健康(類)支出9.26萬元,占0.67%;農(nóng)林水(類)支出445.55萬元,占32.1%;住房保障(類)支出14.23萬元,占1.03%。

         。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

          2021年度財政撥款支出年初預算為466.18萬元(明細數(shù)308.57萬元少157.61萬元),支出決算為1387.88(明細數(shù)1387.87萬元)萬元,完成年初預算的297.71%,其中:

          1、一般公共服務(wù)支出(類)

         。1)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)

          年初預算為157.61萬元,支出決算為876.82萬元,完成預算的17.98%,較年初預算增加719.21萬元,為年中追加。

          2、社會保障和就業(yè)支出(類)

         。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)

          年初預算為13.8萬元,支出決算為7.1萬元,完成年初預算的51.45%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:財政代扣個人部分未納入統(tǒng)計范圍。

         。2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

          年初預算為19.4萬元,支出決算為18.86萬元,完成年初預算的97.22%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:離退休人員年終績效未納入統(tǒng)計。

         。3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為15.38萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,年初沒有安排預算,為年中追加。

          (4)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)

          年初預算為1.18萬元,支出決算為0.67萬元,完成年初預算的56.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關(guān)事務(wù)局發(fā)放。

          3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

          年初預算為11.69萬元,支出決算為9.26萬元,完成年初預算的79.21%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補充醫(yī)療保險統(tǒng)一由財政代付。

          4、農(nóng)林水支出(類)

         。1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為3.7萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,較年初預算增加3.7萬元的主要原因是:財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整,以致一般行政管理事務(wù)(項)支出增加3.7萬元,行政運行支出超年初預算3.7萬元。

         。2)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)

          年初預算為248.34萬元,支出決算為253.98萬元,完成預算102.27%,較年初預算增加5.64萬元,為年中追加。

         。3)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為11萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,年初沒有安排預算,為年中追加。

         。4)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為4萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,年初沒有安排預算,為年中追加。

          (5)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為17.07萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,較年初預算增加17.07萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

         。6)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為135萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,年初沒有安排預算,為年中追加。

          (7)農(nóng)村綜合改革(款)其他綜合農(nóng)村改革支出(項)

          年初預算為0萬元,支出決算為20.8萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,年初沒有安排預算,為年中追加。

          5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

          年初預算為14.16萬元,支出決算為14.23萬元,完成年初預算的100.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位在2021年調(diào)入工作人員,年初沒有納入預算。

          五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2021年度財政撥款基本支出323.19萬元,其中:

          人員經(jīng)費239.41萬元,占基本支出的74.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費83.78萬元,占基本支出的25.92%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

         。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

          2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.9萬元,支出決算為2.7萬元,完成預算的69.23%,其中:

          因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元( 由于預算數(shù)為0,無法計算完成預算的百分比),決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:無因公出國(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動。

          公務(wù)接待費支出預算為3.9萬元,支出決算為2.7萬元,完成預算的69.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.08萬元,減少2.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

          公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預算數(shù)為0,無法計算完成預算的百分比),決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:無公務(wù)用車購置;與上年持平,主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

          公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預算數(shù)為0,無法計算完成預算的百分比),決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:無公務(wù)用車;與上年持平,主要原因為兩年均沒有公務(wù)用車。

          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

          2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.7萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

          1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2、公務(wù)接待費支出決算為2.7萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,我單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次15個、接待人次122人次(不包括陪同人員)。

          3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          2021年無政府性基金本年收入。本年支出291.04萬元,為上年結(jié)余,占本年支出合計的17.33%。其中:基本支出0萬元,項目支出291.04萬元。

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為291.04萬元,(由于預算數(shù)為0,無法計算完成預算的百分比),較年初預算的增加291.04萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:2021年全區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項目開發(fā)協(xié)調(diào)費等多個項目資金基本完成,項目資金基本支付到位。

          九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

          2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

          十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

          2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.78萬元。比年初預算數(shù)增加了54.51萬元,增加199.89%,主要原因是:2021年度在全區(qū)范圍內(nèi)繼續(xù)實施的國有農(nóng)用地確權(quán)、經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等項目,項目未完工,從而使辦公費、印刷費、交通費大幅增加。

          十一、一般性支出情況說明

          2021年本部門開支會議費1.2萬元,用于召開全區(qū)農(nóng)村宅基管理工作會議,人數(shù)65人,內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村宅基地管理;開支培訓費2萬元,用于開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場經(jīng)理人財務(wù)和防集資培訓,人數(shù)155人,內(nèi)容為開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場經(jīng)理人、財務(wù)人員的財務(wù)專業(yè)和打擊非法集資培訓;沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

          十二、政府采購支出說明

          本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

          十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

          十四、2021年度預算績效情況說明

         。1)績效管理評價工作開展情況。

          君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(農(nóng)墾事務(wù)局)根據(jù)上級財政績效考評文件要求,嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全區(qū)服務(wù)“三農(nóng)”和農(nóng)墾工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績,確保全區(qū)各項社會穩(wěn)定,為農(nóng)民增收和農(nóng)墾體制改革作出應(yīng)有的貢獻?冃繕送瓿汕闆r優(yōu)良,工作完成率、工作完成及時率、質(zhì)量達標率都達到了100%。

         。2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

          農(nóng)村經(jīng)營項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為366萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比。項目績效目標完成情況:一是合理使用資金,堅持厲行節(jié)約;二是農(nóng)村經(jīng)營活動的高效開展。  

         。3)部門評價項目績效評價結(jié)果。

          根據(jù)績效評價的要求,我單位成立了自評工作領(lǐng)導小組,對2021年度部門整體支出績效評價,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員、機關(guān)各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎(chǔ)。從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我單位能?顚S,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

          預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等,一并作為附件公開。

          第四部分

          名詞解釋

          財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

          衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

          住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

          基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

          津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

          獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

          伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

          績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

          職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

          其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

          住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

          商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

          印刷費:反映單位的印刷費支出。

          手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

          水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

          電費:反映單位的電費支出。

          郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

          物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

          差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

          維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

          培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

          公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

          勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

          委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

          工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

          其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

          其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

          對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

          生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

          醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

          辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

          機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          第五部分

          附件

          2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算公開表格

          2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站整體支出績效評價報告

        2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門決算公開表格.xls

        2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站整體支出績效評價報告.docx

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