區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2016年度部門決算情況公開
一、部門職能
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策,進行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。
二、單位構(gòu)成
發(fā)改和工信局設(shè)9個職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進步股、資源電力股。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局決算的基本情況:
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計861.08萬元,其中:財政撥款收入861.08萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.43萬元。本年度支出總計861.08萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款766.08萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款95.00萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出524.28萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出303.88萬元,公用經(jīng)費支出220.4萬元;
(2)本年度項目支出241.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出226.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出15萬元 。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計39.73萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少27.5萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務(wù)接待費支出24.57萬元,比預(yù)算減少25.65萬元,降低51 %,公務(wù)接待共511批4094人次。公務(wù)用車運行維護費支出為15.16萬元,比預(yù)算減少1.85萬元。
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入95萬元。本年支出95萬元,其中:項目支出95萬元。
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局
2017年5月2日
點擊下載附件:部門決算公開表