區(qū)發(fā)改和工信局2015年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2016-06-03 00:00 來源: 未知來源 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門職能

        發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策,進行總量平衡,指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。

        二、單位構成

        發(fā)改和工信局設9個職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術進步股、資源電力股。

        三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表 收入支出決算總表

        公開02表 收入決算表

        公開03表 支出決算表

        公開04表 財政撥款收入支出決算總表

        公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

        四、決算執(zhí)行情況分析

        岳陽市君山區(qū)發(fā)改和工信局決算的基本情況(含下設2家單位決算數(shù))

        (一)發(fā)改局決算情況說明

        1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計1263.55萬元,其中:財政撥款收入1263.55萬元。本年度支出總計 1263.55萬元,其中:一般公共服務支出1053.55萬元、社會保障和就業(yè)支出50.00萬元、節(jié)能環(huán)保支出90.00萬元、其他支出70.00萬元。

        2、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出352.27萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出174.92萬元,公用經(jīng)費支出177.35萬元;

        (2)本年度項目支出841.28萬元,其中:一般公共服務支出701.28萬元、社會保障和就業(yè)支出50.00萬元、節(jié)能環(huán)保支出90.00萬元。

        3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計18.55萬元,比公開的部門預算數(shù)減少33.29萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務接待費支出10.54萬元,比預算減少29.96萬元,公務接待共128批880人次。公務用車運行維護費支出為8.01萬元,比預算減少3.33萬元。

        (二)工信局決算情況說明

        1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計248.57萬元,其中:財政撥款收入248.57萬元。年初結轉和結余6.43萬元。本年度支出總計248.57萬元,其中:一般公共服務支出2.40、科學技術支出51.56、其他支出194.61。

        2、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出248.57萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出 172.13萬元,公用經(jīng)費支出76.43萬元;

        3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計12.34萬元,比公開的部門預算數(shù)減少3.05萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務接待費支出4.8萬元,比預算減少4.92萬元,公務接待共96批178人次。公務用車運行維護費支出為7.5萬元,比預算增加1.83萬元。

        點擊下載附件:發(fā)改決算公開表

                                 工信決算公開表

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