區(qū)發(fā)改和工信局2016年部門預(yù)算情況公開
一、部門職能
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。
二、單位構(gòu)成
發(fā)改和工信局設(shè)9個(gè)職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。
三、部門收支概括
(一)收入預(yù)算:2016年收入預(yù)算392.11萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款392.11萬元。
(二)支出預(yù)算:2016年支出預(yù)算392.11萬元,其中:工資福利支出230.38萬元,一般商品服務(wù)支出10.73萬元,項(xiàng)目支出151萬元。(按支出功能科目分類分別列出,其中:一般公共服務(wù)支出151萬元)。
四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2016年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)392.11萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2016年年初預(yù)算數(shù)為241.11萬元,是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出:2016年年初預(yù)算數(shù)為151萬元,是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括農(nóng)業(yè)普查、節(jié)能監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)年鑒編印、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、各類抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)、企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、全面小康考核工作、統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、新型工業(yè)化考核、事實(shí)考核、涉稅財(cái)務(wù)認(rèn)定、收費(fèi)公示工作、公車改革、企業(yè)聯(lián)手幫扶、企業(yè)改制維穩(wěn)等專項(xiàng)開支。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.23萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)50.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.01萬元。
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