2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算公開說明

        編稿時(shí)間: 2022-02-21 15:00 來源: 君山區(qū)財(cái)政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

          (四)政府采購情況

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          6、財(cái)政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

          22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

          注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

          區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的各界婦女的群眾組織,基本職能是:代表和維護(hù)全區(qū)婦女權(quán)益,促進(jìn)男女平等。

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、權(quán)益和少兒部,現(xiàn)有行政編制數(shù)3個(gè),在編在崗3人。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          本部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 57.87  萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款  57.87 萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少12.2萬元,主要是預(yù)算數(shù)下達(dá)時(shí)單位人員調(diào)離一人,預(yù)算指標(biāo)少下一人的人員經(jīng)費(fèi)。

          (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 57.87  萬元,其中(根據(jù)本單位的實(shí)有功能科目進(jìn)行增減),一般公共服務(wù)48.79萬元,社會(huì)保障和就業(yè)6.22萬元,衛(wèi)生健康1.2萬元,住房保障1.67萬元。支出較去年增加(減少)減少12.83萬元,主要是預(yù)算數(shù)下達(dá)時(shí)單位人員調(diào)離一人,預(yù)算指標(biāo)少下一人員經(jīng)費(fèi)。

          2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算57.87萬元,其中(根據(jù)本單位的實(shí)有功能科目進(jìn)行增減),一般公共服務(wù)支出   48.79萬元,占 84.3   %;社會(huì)保障和就業(yè)6.22萬元占10.74 %;衛(wèi)生健康支出1.2萬元占2.06%,住房保障支出1.67萬元占2.9%具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)31.87萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

          人員經(jīng)費(fèi) 27.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

          公用經(jīng)費(fèi)4.46萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年減少0.97萬元,下降3.04 %。下降的主要原因預(yù)算數(shù)下達(dá)時(shí)單位人員調(diào)離一人,預(yù)算指標(biāo)少下一人員經(jīng)費(fèi)。

         。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算26 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明): 婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出4萬元,主要用于婦女事業(yè)發(fā)展方面; 六一活動(dòng)支出  3 萬元,主要用于六一兒童活動(dòng)方面;三八活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬,婦女健身活動(dòng)3萬元,婦女工委工作5萬元,維權(quán)經(jīng)費(fèi)2萬元,文明創(chuàng)建活動(dòng)2萬元,婚姻調(diào)解中心經(jīng)費(fèi)4萬元。項(xiàng)目支出較上年減少1.58萬元,減少的主要原因是2022年 婦女健身活動(dòng)減少 。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.46萬元,比上年預(yù)算減少1.69萬元,減少37.89%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1  萬元,其中,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元主要是按照黨中央、國務(wù)院過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減因公出國任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

          (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算  0 萬元;工程類采購預(yù)算 0  萬元;服務(wù)類采購預(yù)算  0 萬元。

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

          (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為57.87萬元,其中,基本支出31.87萬元,項(xiàng)目支出26萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

          第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(單位)2022年部門預(yù)算表.xlsx

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