2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體局(本級(jí))部門(mén)決算說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-08-12 09:34 來(lái)源: 君山區(qū)文旅廣體局 瀏覽量:1次  字體:

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體局部門(mén)決算

          目    錄

          第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育單位概況

          一、部門(mén)職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

          第二部分  2021年度部門(mén)決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          十一、一般性支出情況

          十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  附件

          第一部分

          岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局

          單位概況

          一、 部門(mén)職責(zé)

          1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和制作導(dǎo)向;擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案;擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。

          2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展。

          3、推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi);指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。

          4、擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理,指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)文藝類(lèi)產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。

          5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè),擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書(shū)館、文化館(站)事業(yè),全民讀書(shū)活動(dòng)、農(nóng)家書(shū)屋工程和基層文化建設(shè);擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則,組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

          6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

          7、推動(dòng)全區(qū)群眾體育和競(jìng)技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。

          8、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),拓展體育市場(chǎng),依法審查全區(qū)體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的從業(yè)資格。

          9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          岳陽(yáng)市君山區(qū)旅游廣電體育局內(nèi)設(shè):1.辦公室(加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股)、2.文化事業(yè)股(加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子)、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計(jì)賬股等6個(gè)股室。

         。ǘQ算單位構(gòu)成

          岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年局機(jī)關(guān)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)1.文化館;2.圖書(shū)館;3.文物管理所;4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心;5.區(qū)文化活動(dòng)中心;6.文化市場(chǎng)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。

          第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)

          第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度收入總計(jì)1753.30萬(wàn)元。與上年相比,下降1312.61萬(wàn)元,下降42.81%,較上年下降的主要原因?yàn)楸灸隃p少區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目支出預(yù)算;支出總計(jì)1753.30萬(wàn)元,比上年減少1312.61萬(wàn)元,比上年下降42.81%,支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)支出。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2021年度收入合計(jì)1753.30萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1753.30萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2021年度支出合計(jì)1753.30萬(wàn)元,其中:基本支出413.63萬(wàn)元,占23.59%;項(xiàng)目支出1339.67萬(wàn)元,占76.41%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年財(cái)政撥款總收入1753.30萬(wàn)元,比上年下降1312.61萬(wàn)元,下降42.81%,較上年下降的主要原因?yàn)楸灸隃p少了區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算;財(cái)政撥款支出總計(jì)1753.30萬(wàn)元,比上年減少1312.61萬(wàn)元,比上年下降42.81%,支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)支出。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出996.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的56.82%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少882.81萬(wàn)元,下降46.98%,主要是因?yàn)?021年減少了區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)支出。

         。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

          2021年度財(cái)政撥款支出996.30萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出35萬(wàn)元,占3.51%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出848.99萬(wàn)元,占85.21%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出65.73萬(wàn)元,占6.6%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出13.76萬(wàn)元,占1.38%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出6萬(wàn)元,占0.60%;住房保障(類(lèi))支出22.82萬(wàn)元,占2.29%;其他(類(lèi))支出4萬(wàn)元,占0.40%。

         。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為415.93萬(wàn)元(與明細(xì)數(shù)合計(jì)不致),支出決算數(shù)為996.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的239.54%,其中:

          1、 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為8.56萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的408.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾游幕顒?dòng)中心運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目預(yù)算。

          2、文化旅游體育與傳媒(類(lèi))

          (1)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

          年初預(yù)算為265.44萬(wàn)元,支出決算為291.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.84%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿粘9ぷ鹘?jīng)費(fèi)有所增加。

         。2)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為52.8萬(wàn)元,支出決算為53.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.52%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是嚴(yán)格控制該項(xiàng)資金支出。

         。3)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加30萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          (4)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          (5)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為256.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的321.06%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是2021年鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展資金等項(xiàng)目增加。

          (6)體育(款)群眾體育(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為165.5萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加165.5萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

         。7)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算的增加萬(wàn)3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

         。8)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為47.27萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加47.27萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

          (1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))

          年初預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為5.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39.28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一區(qū)財(cái)政局發(fā)放。

         。2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為28.32萬(wàn)元,支出決算為28.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。

         。3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.53萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加退休人員補(bǔ)助。

         。4)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加0.62萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          (5)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為1.73萬(wàn)元,支出決算為1.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等比例降低。

         。6)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加19萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

         。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

          年初預(yù)算為13.28萬(wàn)元,支出決算為13.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是人員無(wú)基本變化。

          (2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加0.48萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          (3)衛(wèi)生健康支出(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為3.02萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。

          5、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)  其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加6萬(wàn)元,為年中追加圖書(shū)館媒體運(yùn)營(yíng)6萬(wàn)元。

          6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

          年初預(yù)算為20.78萬(wàn)元,支出決算為22.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人員無(wú)基本變化。

          7、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加4萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2021年度財(cái)政撥款基本支出413.63萬(wàn)元,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)363.64萬(wàn)元,占基本支出的87.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          公用經(jīng)費(fèi)49.98萬(wàn)元,占基本支出的12.08%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.60萬(wàn)元,支出決算為10.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.64%,其中:

          因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元( 由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

          公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.6萬(wàn)元,支出決算為10.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響,公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待批次相應(yīng)減少,另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支;與上年相比基本持平,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門(mén)厲行節(jié)約。

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē);與上年持平,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.88萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.88萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組194個(gè)、來(lái)賓1318人次,主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

          3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入757萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出757萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出757萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

          (1)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為106萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加106萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加了文化活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目106萬(wàn)元。

          (2)、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)  用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為651萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加651萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加了群眾體育活動(dòng)651萬(wàn)元項(xiàng)目106萬(wàn)元。

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

          十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.56萬(wàn)元,減少21.26%;比上年減少2.83萬(wàn)元,下降9.2%;主要原因是一方面是受新冠疫情的影響,公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待批次相應(yīng)減少,另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支;與上年相比基本持平,主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門(mén)厲行節(jié)約。

          十一、一般性支出情況說(shuō)明

          2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.15萬(wàn)元,用于召開(kāi)旅游行業(yè)會(huì)議和行政法法規(guī)會(huì)議,人數(shù)525人次,內(nèi)容為旅游技能及旅游行業(yè)評(píng)星會(huì)議、文化市場(chǎng)行政綜合執(zhí)法會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)12.92萬(wàn)元,用于展開(kāi)旅游行業(yè)培訓(xùn)、全民健身狀況調(diào)查培訓(xùn)培訓(xùn),文化館群眾藝術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)法規(guī)培訓(xùn)。人數(shù)1076人次;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

          十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額450萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出368.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出81.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額450萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額450萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.89%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的18.11%。

          十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)(文化志愿活動(dòng)、群眾活動(dòng)、文化館免費(fèi)開(kāi)放、送戲下鄉(xiāng)流動(dòng)車(chē)舞臺(tái)、文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放及圖書(shū)購(gòu)置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和詩(shī)聯(lián)等工作經(jīng)費(fèi))共涉及資金61.6萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

          組織對(duì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)(文化志愿活動(dòng)、群眾活動(dòng)、文化館免費(fèi)開(kāi)放、送戲下鄉(xiāng)流動(dòng)車(chē)舞臺(tái)、文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放及圖書(shū)購(gòu)置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和詩(shī)聯(lián)工作經(jīng)費(fèi))等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出61.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理,由全民健身活動(dòng)的宣傳推廣,達(dá)到健身理念家喻戶曉,從而逐步提高人民身體素質(zhì)。文化免費(fèi)開(kāi)放等措施,吸引廣大群眾走進(jìn)文化設(shè)施,共享改劃開(kāi)放還來(lái)的文化發(fā)展成果。文物保護(hù)搶救文化遺產(chǎn),增添人民的精神食糧。推介君山旅游資源,擦亮精致君山旅游名片。

          組織對(duì)“君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出61.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù),堅(jiān)持深化改革,增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力,由全民健身活動(dòng)的宣傳推廣,達(dá)到健身理念家喻戶曉,從而逐步提高人民身體素質(zhì)。文化免費(fèi)開(kāi)放等措施,吸引廣大群眾走進(jìn)文化設(shè)施,共享改劃開(kāi)放還來(lái)的文化發(fā)展成果。文物保護(hù)搶救文化遺產(chǎn),增添人民的精神糧食。擴(kuò)大君山的知名度和美譽(yù)度,進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)的旅游融合發(fā)展取得了預(yù)期成效,發(fā)揮了資金效益。自評(píng)得分98分,部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

          (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為61.6萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是積極開(kāi)展“非遺”宣傳和傳承工作。;二是積極開(kāi)展“文化惠民·送戲下鄉(xiāng)”系列活動(dòng),加強(qiáng)文物保護(hù)和重建。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:未及時(shí)開(kāi)展活動(dòng),活動(dòng)宣傳效果不佳。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)活動(dòng)宣傳;二是及時(shí)開(kāi)展活動(dòng),按時(shí)完成目標(biāo)。

          其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:展開(kāi)文化館免費(fèi)開(kāi)放、送戲下鄉(xiāng)流動(dòng)車(chē)舞臺(tái)、文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放及圖書(shū)購(gòu)置、全民健身、藝術(shù)培訓(xùn)等一系列活動(dòng),增強(qiáng)全區(qū)文化氛圍,維護(hù)旅游市場(chǎng)安全等。

          (2)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

          績(jī)效管理工作開(kāi)展順利,部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為94,部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

          預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,一并作為附件公開(kāi)。

          第四部分

          名詞解釋

          財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

          衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

          津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

          獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

          伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

          績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

          其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

          住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

          商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

          印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

          手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

          水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

          電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

          郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

          物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

          差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

          維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

          公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

          委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

          其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

          醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

          辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          第五部分

          附件

        2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(本級(jí))決算公開(kāi)表格.XLS

        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕