岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年部門決算公開說明

        編稿時間: 2019-10-25 09:58 來源: 區(qū)政協(xié) 瀏覽量:1次  字體:

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年部門決算說明

        目錄

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

        九、政府采購情況公開表  此表為空表

        第三部分 岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項的情況說明

        第四部分名稱解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會概況

        一、部門職責(zé)

        區(qū)政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置辦公室和5個專門委員會(分別為提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會)。區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)42人,其中:在職23人,離退休17人,勞務(wù)派遣人員1名,借調(diào)1人。

        區(qū)政協(xié)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。

         

        第二部分

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年度部門決算表(見附表)

        第三部分

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收、支總計489.4萬元,與2017年相比,收、支總計減少40萬元,減少7.55%。主要原因是控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi),基本支出減少。

        二、收入決算情況說明

        2018年收入472.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入472.89萬元,比上年減少7.79%。占本年總收入100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計472.89萬元,其中:基本支出306.78萬元,占本年總支出64.87%。項目支出166.11萬元,占本年總支出35.13%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收、支總計487.4萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少40萬元,減少7.58%。主要原因是控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi),基本支出減少。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

        2018年度財政撥款支出472.89萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少40萬元,減少7.79%。主要原因是: 控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi),基本支出減少。

        (二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        一般公共預(yù)算撥款支出472.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出472.89萬元,占100%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

        2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為414.54萬元,支出決算為472.89萬元,完成年初預(yù)算的114%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加五屆三次全會經(jīng)費(fèi)45萬元,上級配套工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

        按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出163.17萬元,比上年減少21.29%。商品和服務(wù)支出107.59萬元,比上年減少31.02%。對個人和家庭的補(bǔ)助36.02萬元,比上年增加6.62%。項目支出166.11萬元,比上年增加45.46%。其中:商品和服務(wù)支出160.81萬元,比上年增加40.81%。對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元,上年無對個人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出0.31萬元,上年無其他資本性支出。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.78萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出的64.87%。

        其中:人員經(jīng)費(fèi)199.2萬元,占基本支出65%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;

        公用經(jīng)費(fèi)107.59萬元,占基本支出35%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為37.26萬元,支出決算數(shù)為24.6萬元,完成預(yù)算的66.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為24.6萬元,占100%。公務(wù)接待288批次3080人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平,岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        1.前期準(zhǔn)備:按照績效自評工作要求,組成以楊再興同志為組長的績效評價工作小組,對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設(shè)計了績效評價指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。

        2.組織實施:采用核查法核查2018年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實地績效考評。針對政協(xié)工作職能和履職情況,進(jìn)行了社會問卷調(diào)查。

        3.分析評價:對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分,形成了綜合性書面報告。

        (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        無項目績效評價。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

        結(jié)合評價得分98分,評價結(jié)果為優(yōu)秀。2018年各項年初績效目標(biāo)全部實現(xiàn),社會、生態(tài)效益大幅提升,項目支出和財務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。

        通過對2018年區(qū)政協(xié)的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算107.59萬元。比2017年減少49.97萬元。減少32%,主要原因是:控制費(fèi)用,壓縮開支。

        (二)政府采購支出情情況

        本年度政府采購無實際采購額。

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分

        名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用;公務(wù)用車購置費(fèi),反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

        會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

        工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

        對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

        第五部分附件

        附件:2018年度岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會部門決算公開表格

        附件點擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會部門決算公開表格.XLS

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