2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門(mén)決算情況公開(kāi)說(shuō)明

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        目 錄

        第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        (1)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī),負(fù)責(zé)相關(guān)政策的宣傳。

        (2)根據(jù)上級(jí)房屋征收決定,負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收補(bǔ)償、進(jìn)行調(diào)查登記,協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值評(píng)估,核算和發(fā)放分戶補(bǔ)償金,協(xié)商擬定補(bǔ)償協(xié)議,督促按時(shí)搬遷等,承擔(dān)本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置中的事務(wù)性工作。

        (3)負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項(xiàng)目征地及對(duì)項(xiàng)目征收單位的考核工作,負(fù)責(zé)征收安置和拆遷安置點(diǎn)的組織實(shí)施與管理服務(wù),配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。

        (4)負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研;協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)。

        (5)負(fù)責(zé)土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。

        6)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

        第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度部門(mén)決算表

        表格附后:

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         

        第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)6,005.69萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加2941.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.01%。主要原因是增加了道路建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷資金。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)6,005.69萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3005.69萬(wàn)元,占50.05%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬(wàn)元,占49.95%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)6,005.69萬(wàn)元,其中:基本支出257.67萬(wàn)元,占4.29%。項(xiàng)目支出5748.02萬(wàn)元,占95.71%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6005.69萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2941.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.01%。主要原因是增加了道路建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷資金。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明                

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出3005.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的50.05%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少58萬(wàn)元,減少1.9%,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)及日常辦公開(kāi)支。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出3005.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出47.79萬(wàn)元,占1.59%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出19.67萬(wàn)元,占0.65%;衛(wèi)生健康(類)支出8.14萬(wàn)元,占0.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5916.9萬(wàn)元,占196.86%;住房保障(類)支出13.19萬(wàn)元,占0.44%;                 

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為404.84萬(wàn)元,支出決算為3,005.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的742.44%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是新增了在編人員及增加了道路建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷資金。

        按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出 244.34萬(wàn)元,比上年增加了36.87%,商品服務(wù)支出13.33萬(wàn)元,比上年減少11.63 %,本年和上年沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;項(xiàng)目支出 2748.02萬(wàn)元,比上年減少5.34 %,其中:基本建設(shè)支出 2748.02 萬(wàn)元,比上年減少5.34 %。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出257.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)244.34萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)13.33萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元,支出決算為   4萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.89%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。

        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.5萬(wàn)元,減少25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元,占62.5%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,占37.5%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45、來(lái)賓250人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.5萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入3000萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的49.95%。本年支出3000萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的49.95%。項(xiàng)目支出3000萬(wàn)元。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》,岳君財(cái)【2020】12號(hào)文件要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以高松為組長(zhǎng),劉偉、施劉為副組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)2019年度整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng).

        (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        本單位沒(méi)做項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

        (三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度整體財(cái)政支出,嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,按照預(yù)算管理使用,按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分結(jié)果為99分,等級(jí)為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。    

        (二)政府采購(gòu)支出情情況

        本年度無(wú)政府采購(gòu)。  

        (三)資產(chǎn)占有情況

        截至2019年12月31日,岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局共有車(chē)輛1輛。其中:其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛;年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于土地依法征收、禁違拆違治違及民生建房等相關(guān)事務(wù)支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。    

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

        第五部分 附件

        岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格

        附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS

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