2020年度岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門決算說明

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        2020年度岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門決算說明

        目 錄

        第一部分岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

         

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心概況

        一、部門職責(zé)

        (一)配合相關(guān)職能部門,貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策,向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。

        (二)做好各類建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)及其他相關(guān)工作。

        (三)配合相關(guān)職能部門,完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制,上報(bào)及組織發(fā)布。

        (四)負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。

        (五)配合相關(guān)職能部門,協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。

        (六)負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案,辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總,辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算。

        (七)負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備與出讓工作

        (八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、巡督察大隊(duì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、政工人事股6個(gè)股室。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

         

        一、 收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)9,227.32萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加3221.63萬元,增長(zhǎng)53.64%。主要原因是增加了道路建設(shè)項(xiàng)目及儲(chǔ)備用地征地拆遷資金。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)9,227.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5503.92萬元,占59.65%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3723.4萬元,占40.35%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)9,227.32萬元,其中:基本支出257.39萬元,占2.79%;項(xiàng)目支出8969.93萬元,占97.21%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9227.32萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3221.63萬元,增長(zhǎng)53.64%。主要原因是增加了道路建設(shè)項(xiàng)目及儲(chǔ)備用地征地拆遷資金。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出5503.92萬元,占本年支出合計(jì)的59.65%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加2498萬元,增長(zhǎng)83.12%,主要原因是增加了道路建設(shè)項(xiàng)目及儲(chǔ)備用地征地拆遷資金。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出5503.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出10.7萬元,占0.19%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出19.58萬元,占0.36%;衛(wèi)生健康(類)支出8.92萬元,占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5450.67萬元,占99.03%;住房保障(類)支出14.03萬元,占0.25%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為470.65萬元,支出決算為5,503.92萬元,完成年初預(yù)算的1169.43%。其中:

        1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為7萬元,較年初預(yù)算的增加了7萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        2、其他一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為3.7萬元,較年初預(yù)算的增加了3.7萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

        年初預(yù)算為19.53萬元,支出決算為18.72萬元,完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

        4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0.86萬元,支出決算為0.86萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為0.28萬元,較年初預(yù)算的增加了0.28萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))

        年初預(yù)算為8.69 萬元,支出決算數(shù)為 8.34萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

        7、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款),財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算數(shù)為320.2萬元,支出決算數(shù)為3919.31萬元,較年初預(yù)算的增加了3599.11萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是,年中追加了道路建設(shè)項(xiàng)目和儲(chǔ)備用地征拆資金。

        9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))

        年初預(yù)算數(shù)為66.72萬元,支出決算數(shù)為 66.72萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1464.64萬元,較年初預(yù)算的增加了1464.64萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為14.39萬元,支出決算為14.03萬元,完成年初預(yù)算的決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位在2020年工作人員有調(diào)整。

         

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出257.39萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)244.13萬元,占基本支出的94.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)13.26萬元,占基本支出的5.15%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬元,支出決算為3.95萬元,完成預(yù)算的87.78%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.5萬元,支出決算為2.45萬元,完成預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.05萬元,下降2%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算的75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.45萬元,占62.03%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元,占37.97%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.45萬元,全年共接待來訪團(tuán)組、來賓44次,接待人次240人次(不包括陪同人員),主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 3723.4 萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出3723.4萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3723.4萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,我中心制訂了管理制度,專門成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        依法高效完成各類項(xiàng)目征地拆遷工作,確保了各類項(xiàng)目的用地需求,切實(shí)維護(hù)群眾利益,確保了被征收農(nóng)民生活水平不下降,全力化解征地拆遷過程不穩(wěn)定因素,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,拆遷安置服務(wù)中心2020年度整體財(cái)政支出,嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,按照預(yù)算管理使用,按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分結(jié)果為99分,等級(jí)為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)拆遷安置2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.26萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.83萬元,下降59%。主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1萬元,用于召開禁拆治違和土地依法征收部署和表彰會(huì)議,人數(shù) 220人,內(nèi)容為禁拆治違和土地依法征收部署和表彰;開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元,用于開展禁拆治違和土地依法征收工作法律法規(guī)及相關(guān)新政策的培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為禁拆治違和土地依法征收工作法律法規(guī)及相關(guān)新的政策及新補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        第四部分  名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS

        2020年度岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

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