2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局部門決算情況公開說(shuō)明

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        目 錄

        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件

        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局概況

        一、部門職責(zé)

        我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門,主要職能是貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于教育的方針政策和決策部署,全面落實(shí)區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體職責(zé)是:研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作;統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);主管全區(qū)教師工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)學(xué)前教育和民辦教育;組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)各學(xué)校的教育管理干部和教師的繼續(xù)教育工作;負(fù)責(zé)全區(qū)各學(xué)校的勤工儉學(xué)、電教儀器裝備、教育信息技術(shù)和信息化建設(shè)、管理工作;負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:1.辦公室(加掛中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書級(jí)辦公室牌子),2.基礎(chǔ)教育股,3.教師工作與政工股,4.計(jì)劃財(cái)務(wù)股,5.體衛(wèi)安全股(信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦),6.審計(jì)法規(guī)股(聯(lián)絡(luò)派駐紀(jì)檢組),7.民辦教育股,8.黨建辦。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)單位決算。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)中心學(xué)校7個(gè)包括:柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校。區(qū)直學(xué)校4個(gè)包括:岳陽(yáng)市第十六中學(xué)、岳西中學(xué)、君山小學(xué)、君山區(qū)錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。

        第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局2019年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)25,131.01萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加2376.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.44%。主要原因是本年度新招聘一批教師,人員增加,工資正常增資,政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),養(yǎng)老、社保基數(shù)增加,學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)改造工程、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置投入加大等。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)25,131.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入24745.05萬(wàn)元,占98.46%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.96萬(wàn)元,占0.04%。事業(yè)收入375萬(wàn)元,占1.49%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)25,131.01萬(wàn)元,其中:基本支出19,158.68萬(wàn)元,占76.24%。項(xiàng)目支出5972.33萬(wàn)元,占23.76%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24756.01萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2411.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.79%。主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費(fèi)增加,工資正常增資,政府績(jī)效獎(jiǎng),養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項(xiàng)目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置投入加大。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出24745.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.46%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加2412萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8%,主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費(fèi)增加,工資正常增資,政府績(jī)效獎(jiǎng),養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項(xiàng)目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置投入加大。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出24745.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出6.96萬(wàn)元,占0.03%;教育(類)支出22455.87萬(wàn)元,占90.75%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1323.5萬(wàn)元,占5.35%;衛(wèi)生健康(類)支出915.52萬(wàn)元,占3.7%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類)支出42.2萬(wàn)元,占0.17%;其他(類)支出10.96萬(wàn)元,占0.04%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20065.73萬(wàn)元,支出決算為24,745.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.32%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費(fèi)增加,工資正常增資,政府績(jī)效獎(jiǎng),養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項(xiàng)目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置投入加大。

        按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出14206.69萬(wàn)元,比上年增加17.61%。商品和服務(wù)支出2322.74萬(wàn)元,比上減少13.24%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助645.17萬(wàn)元,比上年減少78.68%。債務(wù)利息支出415萬(wàn)元,與上年持平。資本性支出1183.12萬(wàn)元,比上年減少17.83%。項(xiàng)目支出5972.33萬(wàn)元,比上年增加121.49%。其中:基本建設(shè)支出5188.53萬(wàn)元,比上年增加92.42%。資本性支出783.80萬(wàn)元,上年無(wú)資本性支出。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出18,772.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)14,851.86萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)3,920.86萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為42.96萬(wàn)元,支出決算為   12.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.19%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為42.96萬(wàn)元,支出決算為12.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.85萬(wàn)元,減少22.89%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.97萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.97萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組428個(gè)、來(lái)賓4110人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入10.96萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.04%。比上年增加1.39%,本年支出10.96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.04%。比上年增加1.39%,基本支出10.96萬(wàn)元,比上年增加1.39%,

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況。

        已開展2019年度部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),其中,義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、教職工體檢費(fèi)、課改經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、保安人員工資及補(bǔ)助、臨代老師工資及補(bǔ)助、幼兒園校車營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金等9個(gè)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3038萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,上述支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu),重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果全部良好,均達(dá)到了申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        我單位嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理度規(guī)定,有計(jì)劃地管理使用各大項(xiàng)資金,保障工作正常運(yùn)。根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)對(duì)我單位部門決算項(xiàng)目。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        通過(guò)上述工作的開展,提高了全區(qū)人民精神文化生活,社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2019年我單位通過(guò)全區(qū)績(jī)效考評(píng),各項(xiàng)工作全部合格。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3920.86萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬(wàn)元,增加了14.02%。主要原因是:本年度辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)實(shí)際支出比年初預(yù)算有所增加。

        (二)政府采購(gòu)支出情情況

        本年度無(wú)政府采購(gòu)。  

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)。

        教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

        其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維。

        第五部分 附件

        附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局部門決算公開表格

        附件點(diǎn)擊下載:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局部門決算公開表格.XLS

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