2019年度岳陽市君山區(qū)教育局部門決算情況公開說明

        編稿時間: 2020-08-24 10:30 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

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        第一部分岳陽市君山區(qū)教育局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件

        第一部分岳陽市君山區(qū)教育局概況

        一、部門職責(zé)

        我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門,主要職能是貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于教育的方針政策和決策部署,全面落實區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體職責(zé)是:研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;負責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;負責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);負責(zé)教育系統(tǒng)意識形態(tài)工作;統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費;主管全區(qū)教師工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)學(xué)前教育和民辦教育;組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)各學(xué)校的教育管理干部和教師的繼續(xù)教育工作;負責(zé)全區(qū)各學(xué)校的勤工儉學(xué)、電教儀器裝備、教育信息技術(shù)和信息化建設(shè)、管理工作;負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:1.辦公室(加掛中共岳陽市君山區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書級辦公室牌子),2.基礎(chǔ)教育股,3.教師工作與政工股,4.計劃財務(wù)股,5.體衛(wèi)安全股(信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦),6.審計法規(guī)股(聯(lián)絡(luò)派駐紀檢組),7.民辦教育股,8.黨建辦。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)教育局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算及二級機構(gòu)11個單位決算。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)中心學(xué)校7個包括:柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校。區(qū)直學(xué)校4個包括:岳陽市第十六中學(xué)、岳西中學(xué)、君山小學(xué)、君山區(qū)錢糧湖實驗小學(xué)。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)教育局2019年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)教育局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計25,131.01萬元,與2018年相比,收、支總計增加2376.68萬元,增長10.44%。主要原因是本年度新招聘一批教師,人員增加,工資正常增資,政府績效獎勵,養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校項目建設(shè)提質(zhì)改造工程、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購置投入加大等。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計25,131.01萬元,其中:財政撥款收入24745.05萬元,占98.46%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10.96萬元,占0.04%。事業(yè)收入375萬元,占1.49%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計25,131.01萬元,其中:基本支出19,158.68萬元,占76.24%。項目支出5972.33萬元,占23.76%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收、支總計24756.01萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2411.68萬元,增長10.79%。主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費增加,工資正常增資,政府績效獎,養(yǎng)老、社保基數(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購置投入加大。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2019年度財政撥款支出24745.05萬元,占本年支出合計的98.46%。與2018年度相比,財政撥款支出增加2412萬元,增長10.8%,主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費增加,工資正常增資,政府績效獎,養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購置投入加大。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財政撥款支出24745.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出6.96萬元,占0.03%;教育(類)支出22455.87萬元,占90.75%;社會保障和就業(yè)(類)支出1323.5萬元,占5.35%;衛(wèi)生健康(類)支出915.52萬元,占3.7%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出42.2萬元,占0.17%;其他(類)支出10.96萬元,占0.04%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為20065.73萬元,支出決算為24,745.05萬元,完成年初預(yù)算的123.32%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是本年度招聘教師一批,人員經(jīng)費增加,工資正常增資,政府績效獎,養(yǎng)老、社;鶖(shù)增加,學(xué)校提質(zhì)改造工程項目建設(shè)、柳林小學(xué)政府收回公辦及教學(xué)設(shè)備購置投入加大。

        按經(jīng)濟分類:工資福利支出14206.69萬元,比上年增加17.61%。商品和服務(wù)支出2322.74萬元,比上減少13.24%。對個人和家庭的補助645.17萬元,比上年減少78.68%。債務(wù)利息支出415萬元,與上年持平。資本性支出1183.12萬元,比上年減少17.83%。項目支出5972.33萬元,比上年增加121.49%。其中:基本建設(shè)支出5188.53萬元,比上年增加92.42%。資本性支出783.80萬元,上年無資本性支出。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出18,772.72萬元,其中:人員經(jīng)費14,851.86萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費3,920.86萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為42.96萬元,支出決算為   12.97萬元,完成預(yù)算的30.19%,其中:

        因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

        公務(wù)接待費支出預(yù)算為42.96萬元,支出決算為12.97萬元,完成預(yù)算的30.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.85萬元,減少22.89%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算12.97萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費支出決算為12.97萬元,全年共接待來訪團組428個、來賓4110人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入10.96萬元,占本年收入合計的0.04%。比上年增加1.39%,本年支出10.96萬元,占本年支出合計的0.04%。比上年增加1.39%,基本支出10.96萬元,比上年增加1.39%,

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        已開展2019年度部門支出績效評價和項目支出績效評價,其中,義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費、教職工體檢費、課改經(jīng)費、教師培訓(xùn)費、保安人員工資及補助、臨代老師工資及補助、幼兒園校車營運補貼、中職免學(xué)費及助學(xué)金等9個項目開展了項目支出績效評價。涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款3038萬元,績效自評結(jié)果顯示,上述支出績效自評結(jié)果均為優(yōu),重點績效評價結(jié)果全部良好,均達到了申請時設(shè)定的各項績效目標。

        (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        我單位嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理度規(guī)定,有計劃地管理使用各大項資金,保障工作正常運。根據(jù)考核評分細則,考評對我單位部門決算項目。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

        通過上述工作的開展,提高了全區(qū)人民精神文化生活,社會公眾的滿意度得到了提高。2019年我單位通過全區(qū)績效考評,各項工作全部合格。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        岳陽市君山區(qū)教育局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出3920.86萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬元,增加了14.02%。主要原因是:本年度辦公費、培訓(xùn)費、維修(護)費實際支出比年初預(yù)算有所增加。

        (二)政府采購支出情情況

        本年度無政府采購。  

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)。

        教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資。

        津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

        績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

        其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

        醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

        其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費:反映單位的印刷費支出。

        咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

        手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

        水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

        電費:反映單位的電費支出。

        郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

        差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

        維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

        培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

        專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

        勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

        工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

        其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

        生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。

        醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實習(xí))人員生活費,青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。

        其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼。

        辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的,不在此科目反映。

        其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

        機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維。

        第五部分 附件

        附件:2019年度岳陽市君山區(qū)教育局部門決算公開表格

        附件點擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)教育局部門決算公開表格.XLS

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