區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2017-05-02 00:00 來源: 未知來源 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門職能

        1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章;

        2、積極參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;

        3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展;

        4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡;

        5、積極領辦農(nóng)民專業(yè)合作社,幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場,完善行業(yè)協(xié)會服務,建立健全規(guī)范運行機制;

        6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務中心,打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務平臺;

        7、建立完善社員代表大會制度,引導社員參與基層社經(jīng)營管理活動;

        8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶,積極組建行業(yè)協(xié)會;

        9、推進企業(yè)并購重組,著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè),增強為農(nóng)服務實力,支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程;

        10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術人才,實行人才興社戰(zhàn)略;

        11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

        二、單位構成

        供銷聯(lián)社內(nèi)設4個職能股室:辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股;核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制10名,其中理事會主任1名,副主任3名,監(jiān)事會主任1名,股級導領導職數(shù)5名。

        供銷聯(lián)社下設資產(chǎn)管理辦公室,屬公益類事業(yè)單位,財政全額撥款,核定事業(yè)編制2名,主要職責是負責供銷系統(tǒng)國有資產(chǎn)、社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和保值增值。

        三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表 收入支出決算總表

        公開02表 收入決算表

        公開03表 支出決算表

        公開04表 財政撥款收入支出決算總表

        公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

        公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        四、決算執(zhí)行情況分析

        岳陽市君山區(qū)供銷聯(lián)社決算的基本情況:

        1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計193.71萬元,全部為財政撥款收入193.71萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計193.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款193.71萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。

        2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出141.04萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出102.85萬元,公用經(jīng)費支出38.19萬元;

        (2)本年度項目支出52.67萬元,其中:一般行政事務管理52.67萬元。

        3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計12.90萬元,比公開的部門預算數(shù)減少0.87萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出7.58萬元,比預算減少0.52萬元,降低6.42%,公務接待共267批1519人次。公務用車運行維護費支出為5.32萬元,比預算減少0.35萬元。

        4、政府性基金預算財政撥款收入0萬元,年初結轉結余0萬元。本年支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。


         君山區(qū)供銷合作聯(lián)社

        2017年5月2日

        點擊下載附件:部門決算公開表

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