區(qū)信訪局2017年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2018-08-13 09:26 來源: 君山區(qū)信訪局 瀏覽量:1次  字體:

        一、主要職能

        (一)負責處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議。

        (二)承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導交辦及上級領(lǐng)導批轉(zhuǎn)的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導有關(guān)批示件的落實情況;向有關(guān)部門和下級信訪機關(guān)交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。

        (三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

        (四)辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核,指導全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

        (五)指導全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作,總結(jié)推廣各單位、各部門信訪工作的經(jīng)驗;組織開展信訪工作專題調(diào)研,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

        (六)了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍的建設(shè)情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓,加強信訪部門辦公自動化建設(shè)。

        (七)承擔區(qū)政府應(yīng)急管理的日常工作,履行值守應(yīng)急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。

        (八)負責做好新時期群眾工作的任務(wù)。

        (九)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)信訪局決算包括局機關(guān)本級決算(根據(jù)區(qū)財政預(yù)算管理制度,所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨公開)辦公室、協(xié)調(diào)督查與復(fù)核室。

        三、部門收支概況

        (一)2017年度收入支出決算總體情況

        2017年總收入201.62萬元。比上年增加4.34%。總支出201.62萬元,比上年增加4.34%。

        (二)收入決算情況:2017年收入201.62萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入201.62萬元,比上年增加4.34%。增加原因是2017年特護期多,駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費增多。

        (三)支出決算情況:2017年支出201.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出191.41萬元,比上年減少0.94%。公共安全支出3萬元,比上年增加100%。社會保障和就業(yè)支出7.21萬元,比上年增加100%。增加原因是上年沒有公共安全支出,沒有社會保障和就業(yè)支出。

        四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

        2017年度財政撥款總收入201.62萬元,比上年增加4.34%,一般公共預(yù)算財政撥款收入201.62萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出201.62萬元,比上年增加4.34%,一般公共預(yù)算財政撥款支出201.62萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

        五、一般公共預(yù)算撥款概況

        (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

        2017年一般公共預(yù)算撥款收入201.62萬元。比上年增加4.34%。一般公共預(yù)算撥款支出201.62萬元,比上年增加4.34%。

        (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入201.62萬元,其中:用于基本支出的收入187.21萬元,用于項目支出的收入14.41萬元。增加原因是2017年特護期多,駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費增多。

        (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出201.62萬元;局С187.21萬元,其中:工資福利支出68.07萬元,商品和福利支出97.72萬元,對個人和家庭補助支出2.14萬元。項目支出:14.41萬元。與2016年增加8.39萬元。增加原因是2017年特護期多,駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費增多。

        六、“三公”經(jīng)費決算情況

        2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.83萬元,決算數(shù)為4.86萬元。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元(公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為4.86萬元,決算數(shù)為4.86萬元,公務(wù)接待47批625人次。

        “三公”經(jīng)費增加變化情況說明:

        減少:2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.97萬元,區(qū)信訪局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

        七、政府性基金決算

        沒有政府性基金決算:區(qū)信訪局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

        八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

        按照岳君財〔2018〕18號文件要求,我局對整體支出績效開展了自評,并在君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告。

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

        2017年信訪局機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算201.62萬元。與2016年增加8.39萬元。增加原因是2017年特護期多,駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費增多。

        (二)政府采購情況

        2017年信訪局政府采購總額18.92萬元,其中:信訪接訪視頻系統(tǒng)18.92萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        1、有公車和大型設(shè)備:信訪局共有車輛0輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺

        2、無公車和大型設(shè)備:信訪局無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

        十:相關(guān)的名稱解釋。

        如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

        項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

        “三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

        機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

        附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(公開表).xls

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