2022年中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開說明

        編稿時間: 2022-02-22 13:58 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

         。ǘC構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉椖恐С

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費

         。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

          (三)一般性支出情況

         。ㄋ模┱少徢闆r

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

          (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專項資金預(yù)算匯總表

          22、項目支出績效目標(biāo)表

          23、整體支出績效目標(biāo)表

          注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

         。1)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī),擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī),統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)以及各民主黨派、人民團體機關(guān)和機構(gòu)編制工作,檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。

          (2)研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

         。3)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。

         。4)審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制,協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。

         。5)研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案,負(fù)責(zé)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作;

         。6)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策,并組織實施;負(fù)責(zé)本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作,檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

         。7)負(fù)責(zé)機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合,負(fù)責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。

         。8)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          區(qū)委編辦系正科級全額預(yù)算撥款單位,設(shè)2個內(nèi)設(shè)股室,綜合室與業(yè)務(wù)室。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算71.8萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款71.8萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少7.5萬元,減少9.46%,減少的主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

         。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算71.8萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出4.71萬元,衛(wèi)生健康支出2.28萬元,一般公共服務(wù)支出61.49萬元,住房保障支出3.32萬元。支出較上年減少7.5萬元,減少9.46%,減少的主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

          2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算71.8萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出4.71萬元,占6.56%;衛(wèi)生健康支出2.28萬元,占3.18%;一般公共服務(wù)支出61.49萬元,占85.64%;住房保障支出3.32萬元,占4.62%。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)55.8萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經(jīng)費46.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費8.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年減少7.6萬元,下降11.99%,減少的主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

         。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費16萬元,與上年基本持平,主要原因是項目延續(xù)未發(fā)生改變。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費8.94萬元,較 2021年預(yù)算減少1.15萬元,較上年下降11.4%,主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。

         。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.8萬元,其中,公務(wù)接待費1.8萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.2萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務(wù)接待費支出。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0.8萬元,擬召開3會議,人數(shù)85人;培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)60人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

         。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

         。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為71.8萬元,其中,基本支出55.8萬元,項目支出16萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

          附件:中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預(yù)算表.xlsx

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