區(qū)審計局2017年部門決算情況說明

        編稿時間: 2018-11-07 12:48 來源: 君山區(qū)審計局 瀏覽量:1次  字體:

        一、主要職能

        我局是君山區(qū)人民政府工作部門,主要職責(zé):一是貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。二是向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。三是依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政由支等審計。四是向區(qū)政府提交區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政財務(wù)收支審計工作報告。五是組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查,并向上級審計機關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。六是受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。七是組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓(xùn)。八是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關(guān)授權(quán)項目進行審計監(jiān)督。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)審計局決算只包括局機關(guān)本級決算。

        三、部門收支概況

        (一)2017年度收入支出決算總體情況

        2017年總收入376.31萬元,比上年增加7.78%?傊С376.31萬元,比上年增加7.78%。

        (二)收入決算情況:2017年收入376.31萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬元,比上年增加7.78%。增加原因是工資的增加。

        (三)支出決算情況:2017年支出376.31萬元。其中:一般公共服務(wù)支出376.31萬元,比上年增加7.78%。行政運行支出235.78萬元,比上年增加9%(工資的增加)。審計業(yè)務(wù)支出138.73萬元,比上年增加8.38%(其他審計事務(wù)的增加)。其他一般公共服務(wù)支出1.8萬元,比上年減少62.96%(基數(shù)小的原因)。

        四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

        2017年度財政撥款總收入376.31萬元,比上年增加7.78%,一般公共預(yù)算財政撥款收入376.31萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出376.31萬元,比上年增加7.78%,一般公共預(yù)算財政撥款支出376.31萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

        五、一般公共預(yù)算撥款概況

        (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

        2017年一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬元,比上年增加7.78%。一般公共預(yù)算撥款支出376.31萬元,比上年增加7.78%。

        (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬元。其中:用于基本支出的收入237.58萬元,比上年增加9.84%(主要是人員工資的增加)。用于項目支出的收入138.73萬元。比上年增加4.42%(主要是其他審計事務(wù)的增加)。

        (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出376.31萬元。基本支出:237.58萬元,其中:工資福利支出161.65萬元, 比上年增加8.27%(主要是人員工資的增加)。商品和福利支出57.28萬元, 比上年減少14.49%(主要是公務(wù)用車改革及厲行節(jié)約所致),對個人和家庭補助支出18.65萬元,比上年增加100%(財政代扣支出轉(zhuǎn)單位支出)。項目支出:138.73萬元,比上年增加4.42%(主要是其他審計事務(wù)的增加)。

        六、“三公”經(jīng)費決算情況

        2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.74萬元,決算數(shù)為15.03萬元.其中:公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為10.49萬元,決算數(shù)為2.23萬元(公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為10.49萬元,決算數(shù)為2.23萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為20.25萬元,決算數(shù)為12.8萬元,公務(wù)接待138批1200人次。

        “三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種:

        減少:2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少11.25萬元,君山區(qū)審計局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

        七、政府性基金決算

        沒有政府性基金決算:君山區(qū)審計局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費

        2017年君山區(qū)審計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算57.28萬元,與2016年減少9.71萬元,減少原因是公務(wù)用車改革所致。

        (二)政府采購情況

        2017年君山區(qū)審計局無政府采購事項。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        無公車和大型設(shè)備:君山區(qū)審計局無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

        九、相關(guān)的名稱解釋

        基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

        “三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的公務(wù)用車運行費和公務(wù)接待費支出。其中,公務(wù)用車運行費反映單位因公務(wù)用車車輛的租用費、燃料費及過路過橋費補助等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機關(guān)運行經(jīng)費:是指機關(guān)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他費用等。


        附件點擊下載:君山區(qū)審計局2017年度部門決算公開表.XLS

         

         

         

        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕