2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局部門(mén)決算說(shuō)明

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        2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局部門(mén)決算說(shuō)明

        目 錄

        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2020年度部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

         

        第五部分附件

         

        第一部 岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        君山區(qū)審計(jì)局是君山區(qū)人民政府工作部門(mén),一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策,參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。二、向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見(jiàn)和建議。三、依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支等八項(xiàng)審計(jì)。四、向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。將區(qū)財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計(jì)局。五、組織開(kāi)展行業(yè)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門(mén)反映情況,提出建議。六、受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。七、組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。八、加強(qiáng)區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)審計(jì)局,不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。九、將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計(jì)局。十、機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置,負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:部門(mén)決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

        第二部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

        第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2020年度收、支總計(jì)473.69萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.82%。主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)388.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入388.58萬(wàn)元,占100%;政府基金財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)473.44萬(wàn)元,其中:基本支出266.38萬(wàn)元,占56.26%;項(xiàng)目支出207.06萬(wàn)元,占43.74%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)473.69萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.82%。主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出473.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加102萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.33%,主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出473.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出394.18萬(wàn)元,占83.26%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出47.12萬(wàn)元,占9.95%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出15.32萬(wàn)元,占3.24%;住房保障(類(lèi))支出16.82萬(wàn)元,占3.55%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為469.6萬(wàn)元(含年度結(jié)余85.11萬(wàn)元),支出決算為473.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.81%。其中:

        1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為220.01萬(wàn)元,支出決算為184.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

        2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為126萬(wàn)元,支出決算為179.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加53.27萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:委托項(xiàng)目增加,年初預(yù)算不足,年中追加。

        3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)管理(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.49萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.49萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

        4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為25.8萬(wàn)元,支出決算為25.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.29%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

        5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加3.4萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

        6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為42萬(wàn)元,支出決算為20.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的48.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

        7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.96萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.96萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

        8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為23.42萬(wàn)元,支出決算為23.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為1.36萬(wàn)元,支出決算為1.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        10、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.16萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

        11、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為10.58萬(wàn)元,支出決算為10.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        12、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為4.1萬(wàn)元,支出決算為4.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.48萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

        14、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為16.33萬(wàn)元,支出決算為16.82萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.49萬(wàn)元,年初安排預(yù)算不足,為年中追加。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出266.38萬(wàn)元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)247.76萬(wàn)元,占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元,占基本支出的6.99%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。   

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的30%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬(wàn)元,減少6.25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元,下降0%。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元,占100%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次39個(gè)、接待人次371人次(不包括陪同人員)。

        3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,萬(wàn)勝為組長(zhǎng),陶德龍為副組長(zhǎng),劉新躍、范文英為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開(kāi)展了君山區(qū)審計(jì)局2020年度績(jī)效管理工作。

        (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        通過(guò)以萬(wàn)勝為組長(zhǎng),陶德龍為副組長(zhǎng),劉新躍、范文英為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表對(duì)君山區(qū)審計(jì)局2020年度進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),且結(jié)果為優(yōu)秀。

        (三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        君山區(qū)審計(jì)局2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作已完成、整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

        按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.99萬(wàn)元,下降55.25%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

        (二)一般性支出情況

        2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0 人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元,人數(shù) 0 人,開(kāi)支 0萬(wàn)元。

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
        2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

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