2022年君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

        編稿時間: 2022-02-22 15:41 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

         。ǘC構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉椖恐С

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

         。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少徢闆r

          (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

          15、政府性基金預(yù)算支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

          18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

          20、專項資金預(yù)算匯總表

          21、項目支出績效目標(biāo)表

          22、部門整體支出績效目標(biāo)表

          23、一般公共預(yù)算基本支出表

          注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

          岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī);組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會計核算;負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。

         。1)貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。

          (2)積極探索移民服務(wù)的新機制,及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。

         。3)配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審;協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃;按主管部門要求,配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃;協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目,并做好督查驗收。

         。4)協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法;按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn);配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計,會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。

         。5)落實已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。

         。6)配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作,指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

          (7)做好移民口糧補貼款的相關(guān)工作。

         。8)做好全區(qū)移民信訪接待工作,做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

          (9)做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo);做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。

          (10)配合會同區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。

         。11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

         。ǘC構(gòu)設(shè)置

         。1)辦公室

          負(fù)責(zé)庫區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。   

         。2)事務(wù)股

          負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實施,做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作;做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。   

         。3)工程股

          負(fù)責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項目服務(wù)的日常工作工作。

         。4)財務(wù)股

          負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財務(wù)和統(tǒng)計工作。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

          岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級,無二級機構(gòu)。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算  92.46 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款  92.46  萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元,納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年增加 4.1  萬元,主要是:增加了農(nóng)林水項目建設(shè)的撥款。

         。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算92.46   萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出  6.10 萬元,衛(wèi)生健康支出 3  萬元,農(nóng)林水支出  79.05萬元,住房保障支出  4.31 萬元。支出較去年增加 4.1  萬元,主要是增加了農(nóng)林水項目建設(shè)的支出。

          2022年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表3)、第四大點(對應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算92.46  萬元,其中(根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減),社會保障和就業(yè)支出  6.10 萬元,占 6.6   %;衛(wèi)生健康支出 3  萬元,占 3.24   %;農(nóng)林水支出  79.05萬元,占 85.50   %;住房保障支出  4.31 萬元,占 4.66   %。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)73.16萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經(jīng)費62.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費10.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加4.08 萬元,上升5.90%,上升的主要原因為主要是增加了農(nóng)林水項目建設(shè)的支出。

         。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算 19.3  萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中(按照項目的名稱進行說明): 移民項目管理  支出 9.3  萬元,主要用于為管理移民項目發(fā)生的支出;  移民年檢年審 支出 6  萬元,主要用于為開展移民移民年檢年審發(fā)生的支出; 移民項目規(guī)劃設(shè)計 支出 4  萬元,主要用于移民項目規(guī)劃設(shè)計而發(fā)生的支出;項目支出較上年增加 0.02  萬元,增加的主要原因是2022年移民項目管理支出增加0.02萬元。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費10.97萬元,比上年預(yù)算增加 4.57 萬元,上升 8.28 %,主要是工資福利支出和一般商品和服務(wù)支出增加。

         。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 4萬元,其中,公務(wù)接待費 4 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,公務(wù)用車運行費 0萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少 8.3   萬元,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)58人,內(nèi)容為移民工作會議;培訓(xùn)費預(yù)算 0.31萬元,擬開展1培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為移民業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

         。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0萬元;工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車  輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

         。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 92.46  萬元,其中,基本支出 73.16 萬元,項目支出 19.3 萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門(單位)2022年部門預(yù)算表.xlsx

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