2019年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算情況公開說明

        編稿時間: 2020-09-28 10:52 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

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        第一部分岳陽市君山區(qū)司法局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)司法局概況

        一、部門職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

        (二)承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。

        (三)承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作;對區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明;負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承辦區(qū)政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和政府為被申請人的行政復(fù)議案件,承擔(dān)區(qū)政府行政復(fù)議辦公室日常工作;代理區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,辦理區(qū)政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;負(fù)責(zé)區(qū)政府法制信息工作。

        (四)指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作; 承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作;報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件;組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請。

        (五)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對全區(qū)行政機(jī)關(guān)依法行政知識培訓(xùn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

        (六)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作;參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作;推進(jìn)基層司法所建設(shè)。

        (七)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作;指導(dǎo)、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。

        (八)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

        (九)負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)財務(wù)計劃以及服裝、警車管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作;負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

        (十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)。

        (十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        我局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復(fù)議和應(yīng)訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進(jìn)法治股和1個所屬事業(yè):君山區(qū)公共法律服務(wù)中心,下轄五個司法所(柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個司法所)。

        我局共有編制21個,其中行政編制17個,事業(yè)編制4個。2020年現(xiàn)有在編在崗人員21人,其中行政編制人員17人,事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人, 離退休2人。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)司法局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算、君山區(qū)公共法律服務(wù)中心和柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個司法所五個司法所。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)司法局2019年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計449.36萬元,與2018年相比,收、支總計減少70萬元,減少13.52%。主要原因是減少了法律服務(wù)站的建設(shè)支出。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計449.36萬元,其中:財政撥款收入449.36萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計449.36萬元,其中:基本支出425.36萬元,占94.66%。項目支出24萬元,占5.34%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收、支總計449.36萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少70萬元,減少13.52%。主要原因是減少了法律服務(wù)站的建設(shè)支出。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2019年度財政撥款支出449.36萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出減少70萬元,減少13.52%,主要原因是減少了法律服務(wù)站的建設(shè)支出。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財政撥款支出449.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出35.57萬元,占7.92%;公共安全(類)支出351.11萬元,占78.14%;社會保障和就業(yè)(類)支出28.9萬元,占6.43%;衛(wèi)生健康(類)支出14.52萬元,占3.23%;住房保障(類)支出19.26萬元,占4.29%;

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為365.86萬元,支出決算為449.36萬元,完成年初預(yù)算的122.82%。超年初預(yù)算的主要原因為年中追加了法制建設(shè)、法律援助項目資金,其中按(經(jīng)濟(jì)科目分類):

        1、工資福利支出258.87萬元,上年決算數(shù)為153.05萬元,比上年增加69.14%。

        2、商品和服務(wù)支出190.49萬元,上年決算數(shù)為362.73萬元,比上年減少47.48%。

        3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,上年決算數(shù)為3.85萬元,比上年減少3.85萬元。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出425.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)258.87萬元,占基本支出的60.86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)166.49萬元,占基本支出的39.14%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13.98萬元,支出決算為9.53萬元,完成預(yù)算的68.17%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.1萬元,支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算的46.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.03萬元,減少0.79%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.88萬元,支出決算為5.76萬元,完成預(yù)算的97.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少3.76萬元,減少63.51%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比上年有所壓減。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算3.77萬元,占39.56%,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.76萬元,占60.44%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.77萬元,全年共接待來訪團(tuán)組51個、來賓463人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.76萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出5.76萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

        九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

        (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        上級經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

        2019年度我單位在財政資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展各項工作,會計核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績效評價工作,接受人大和財政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績效評價為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.49萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元,較年初預(yù)算減少的主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

        (二)政府采購支出情情況

        本年度無政府采購。  

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        截至2019年12月31日,岳陽市君山區(qū)司法局共有車輛1輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

        工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

        辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維以及其他費(fèi)用。

        第五部分 附件

        附件:2019年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格

        附件點(diǎn)擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格.XLS

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