2020年岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算說明

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        2020年岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算說明

        目 錄

        第一部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

        第五部分 附件

         

        第一部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)概況

         

        一、部門職責(zé)

        區(qū)委政法委主要承擔(dān)綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關(guān)管理職責(zé)。

        1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng);對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全區(qū)政法工作作出部署,并督促貫徹落實(shí);

        2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況,必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;

        3、檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況,結(jié)合實(shí)際研究制訂落實(shí)黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施;

        4、支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件的查處;

        5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作,推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí);

        6、組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作;

        7、組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,改革和加強(qiáng)政法工作;

        8、研究加強(qiáng)協(xié)調(diào)區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍;

        9、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè),組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件;

        10、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作;

        11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        我單位設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):(1)辦公室;(2)執(zhí)法監(jiān)督室;(3)綜合治理室

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

         

        第二部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)430.34萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少100萬元,下降18.8%,下降的主要厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)430.34萬元,其中:財(cái)政撥款收入430.34萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)430.34萬元,其中:基本支出367.34萬元,占85.36%;項(xiàng)目支出63萬元,占14.64%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)430.34萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少100萬元,減少18.8%,下降的主要厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出430.34萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少100萬元,減少18.8%,下降的主要厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出430.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出334.01萬元,占77.62%;公共安全(類)支出28萬元,占6.51%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出44.34萬元,占10.3%;衛(wèi)生健康(類)支出11.89萬元,占2.76%;住房保障(類)支出12.1萬元,占2.81%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為322.94萬元,支出決算數(shù)為430.34萬元,完成年初預(yù)算的133.26%,其中:

        1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 信訪事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,較年初預(yù)算的增加12萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        2、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        3、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為242.26萬元,支出決算為299.01萬元,完成年初預(yù)算的123.43%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)的調(diào)整,年中追加工作經(jīng)費(fèi)。

        4、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18萬元,較年初預(yù)算增加18萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        5、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,較年初預(yù)算的增加5萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        6、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,較年初預(yù)算增加10萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        7、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公安支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,較年初預(yù)算增加13萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為42萬元,支出決算為27.11萬元,完成年初預(yù)算的64.5%,年末結(jié)余部分結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度預(yù)算。

        9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為16.39萬元,支出決算為16.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生 (款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.16萬元,較年初預(yù)算增加10萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

        年初預(yù)算為7.68萬元,支出決算為7.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為3.69萬元,支出決算為3.69萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        14、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,較年初預(yù)算增加0.36萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為10.08萬元,支出決算為12.10萬元,完成年初預(yù)算的120.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位工作人員在2020年調(diào)入,年初沒有納入預(yù)算。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出367.34萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)173.4萬元,占基本支出的47.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)193.94萬元,占基本支出的52.8%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.2萬元,支出決算為14.36萬元,完成預(yù)算的88.64%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化;與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)相比,減少6萬元,下降的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16.2萬元,支出決算為14.36萬元,完成預(yù)算的88.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.19萬元,下降1.31%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有發(fā)生增減變動(dòng)。與上年數(shù)一致,沒有發(fā)生增減變動(dòng)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.36萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.36萬元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14.36萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次126個(gè)、接待人次2796人次(不包括陪同人員)。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對(duì)2020年部門整體支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開展了績(jī)效自評(píng)工作。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        2020年解決司法救助經(jīng)費(fèi)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        2020年岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年君山區(qū)政法委員會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)君山區(qū)政法委員會(huì)班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   193.94萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元,下降0.85%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.69萬元,主要用于各類政法工作會(huì)議支出,人數(shù)500人次,內(nèi)容為政法系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作會(huì)議、年度政法系統(tǒng)表彰會(huì)議、維穩(wěn)工作會(huì)議、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)4.40萬元,主要用于政法工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)400人次,主要內(nèi)容為法律知識(shí)及維穩(wěn)工作推進(jìn)培訓(xùn)等;沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表格.xls

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