區(qū)民政局2015年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2016-06-03 00:00 來源: 未知來源 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門職能

        我局是區(qū)政府組成部門,主管全區(qū)救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)最低生活保障、優(yōu)撫安置、五保供養(yǎng)、基層政權(quán)建設(shè)、社團(tuán)、民間組織、民辦非企業(yè)管理、婚姻登記、老齡老區(qū)等社會行政事業(yè)性工作。 二、單位構(gòu)成

        我局內(nèi)設(shè)辦公窒、城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、財務(wù)股、婚姻登記股、社會救濟(jì)股、退伍安置股、雙擁優(yōu)撫股、老齡辦、慈善募辦、老齡老區(qū)辦、民間組織管理局、婦女兒童庇護(hù)所、救助管理站、下轄一個京君敬老院。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工54人,其中在編在崗人員31人、退休人員13人、聘用人員10人。

        三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表 收入支出決算總表

        公開02表 收入決算表

        公開03表 支出決算表

        公開04表 財政撥款收入支出決算總表

        公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        四、決算執(zhí)行情況分析

        岳陽市君山區(qū)民政局決算的基本情況。

        1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計5874.4萬元,其中:財政撥款收入5874.4萬元。本年度支出總計5874.4萬元,其中:一般公共服務(wù)支出8.4萬元,社會保障和就業(yè)5729萬元,農(nóng)林水支出1萬元,其他支出136萬元

        2、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出 361.2 萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費支出 198.2 萬元,公用經(jīng)費支出 163萬元;

        2)本年度項目支出5377.2萬元,其中:其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出5萬元,擁軍優(yōu)屬75.7萬元,行政區(qū)劃和地名管理11萬元,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)16萬元,其他民政管理事務(wù)支出15萬元,在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助79.8萬元,義務(wù)兵優(yōu)待30萬元,其他優(yōu)撫支出1008萬元,退伍士兵安置 95萬元,軍隊移交政府的離退休人員安置13萬元,軍隊移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)35萬元,退役士兵管理教育25萬元,兒童福利61萬元,老年福利1.1萬元,殯葬85.9萬元,中心自然災(zāi)害生活補(bǔ)助123萬元,地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助30萬元,城市最低生活保障支出2087萬元,農(nóng)村最低生活保障支出907.8萬元,臨時救助支出39萬元,流浪乞討人員救助支出80萬元,農(nóng)村五保供養(yǎng)支出98萬元,其他農(nóng)村生活救助416.3萬元,其他社會保障和就業(yè)支出38.6萬元,對村級一事一議的補(bǔ)助1萬元。

        3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計 29.7萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 27.41 萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務(wù)接待費支出 16.7萬元,比預(yù)算減少 27.85 萬元,降低 62.5 %,公務(wù)接待共 336 批 2152人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為 13萬元,比預(yù)算增加 0.44萬元。

        點擊下載附件:部門決算公開表

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