2022年岳陽市君山區(qū)民政局預算公開說明

        編稿時間: 2022-02-22 15:48 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年岳陽市君山區(qū)民政局(單位)預算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

         。ǘC構設置

          二、部門預算單位構成

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A算

          (二)支出預算

          四、一般公共預算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

          (二)項目支出

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

         。ǘ叭苯(jīng)費預算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少徢闆r

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A算績效目標說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、整體支出績效目標表

          注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責

          1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全區(qū)民政工作有關政策、措施并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

          2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

          3、擬定全區(qū)社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作;負責農(nóng)村敬老院建設工作;負責本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。

          4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設。

          5、貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī);落實全國地名工作規(guī)劃;負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù),并組織實施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作;指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標準化、規(guī)范化;設置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌;管理地名檔案;完成國家其他地名工作任務;負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

          6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;指導婚姻、殯葬服務機構管理工作;指導生活無著人員救助管理站的建設,協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。

          7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導全區(qū)社會福利機構的建設和管理;擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策;指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作;統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導社會捐助工作。

          8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

          9、會同有關部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。

          10、負責全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督;負責民政統(tǒng)計工作。

          11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

         。ǘC構設置

          區(qū)民政局設八個職能股(室):(一)辦公室(加掛政策法規(guī)股、政工人事股)、(二)規(guī)劃財務窒、(三)社會救助股、(四)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對股、(五)社會事務股(社會組織管理股)、(六)基層政權和區(qū)劃地名股、(七)慈善事業(yè)促進和社會工作股、(八)養(yǎng)老服務和兒童福利股。

          區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工62人,其中行政編制11人,事業(yè)編制15人,退休19人,臨編人員17人。

          二、部門預算單位構成

          岳陽市君山區(qū)民政局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1580.04萬元,其中,一般公共預算撥款1580.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0 萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加398.99萬元,主要原因是按上級文件要求新增項目補助經(jīng)費。

          (二)支出預算:2022年本部門支出預算1580.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1554.05萬元,衛(wèi)生健康支出11.38萬元,住房保障支出14.61萬元。支出較上年增加398.99萬元,主要原因是按上級文件要求新增項目補助經(jīng)費。

          2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預算撥款支出

          2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1580.04萬元,其中社會保障和就業(yè)支出1554.05萬元,占98.36 %;醫(yī)療健康支出11.38萬元,占0.72%;住房保障支出14.61萬元,占0.92 %。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 358.16  萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經(jīng)費322.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費35.75 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加了48.39萬元,上升15.62%,上升的主要原因為工作人員福利待遇有所提高。

         。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算1221.88萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中民政事業(yè)經(jīng)費46萬元,主要用于婚姻檔案、慈善工作和地名成果轉化等工作,敬老院工作經(jīng)費30萬元,主要用于敬老院工作運行經(jīng)費,殯葬管理中心經(jīng)費61萬元,主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出,城鄉(xiāng)低保配大金500萬元,主要用于區(qū)本級低保配套經(jīng)費,孤兒基本生活費31.08萬元,主要用區(qū)本級孤兒生活費配套,農(nóng)村生活救濟80萬元,主要用于農(nóng)村特困人員生活費配套、臨時救助配套,老年福利163.2萬元,主要用于區(qū)級養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費配套,殘疾人護理補貼及生活補貼173.3萬元,主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經(jīng)費支出,社工隊伍建設25萬元,主要用于社工工資福利等方面支出,事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活112.3萬元, 主要用于于區(qū)本級事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費;項目支出較上年增加了  363.44 萬元,增加的主要原因是 低保配套較上年增加了320萬。

          五、政府性基金預算支出

          本部門無政府性基金安排的支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費35.75萬元,比上年預算增加6.91萬元,上升 23.96%,主要是民政事務工作經(jīng)費支出增加。

         。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少10萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

          (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0 萬元;工程類采購預算   0萬元;服務類采購預算  0 萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。2022年擬新增配置公務用車 0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛,特種專業(yè)技術用車0  輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

         。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1580.04萬元,其中,基本支出  358.16 萬元,項目支出1221.88萬元,具體績效目標詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)民政局本級(單位)2022年部門預算表.xlsx

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