岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2019-10-25 15:46 來(lái)源: 區(qū)紀(jì)委 瀏覽量:1次  字體:

        岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

        目  錄

        第一部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

        九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表  此表為空表

        第三部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        第四部分 名稱解釋

        第一部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱區(qū)紀(jì)委)由中國(guó)共產(chǎn)黨君山區(qū)代表大會(huì)選舉產(chǎn)生;岳陽(yáng)市君山區(qū)監(jiān)察委會(huì)(以下簡(jiǎn)稱區(qū)監(jiān)委)由岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)產(chǎn)生。區(qū)紀(jì)委與區(qū)監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室和第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)系列,設(shè)在區(qū)紀(jì)委。區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組

        區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制26名、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制24名。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合部門1個(gè),即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門9個(gè),即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)序列,設(shè)在區(qū)紀(jì)委。區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組。

        (二)決算單位構(gòu)成

        本單位只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,因該單位財(cái)務(wù)沒(méi)有單列,因此,納入2018年部門決算編制范圍的除區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委本級(jí)外,還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的決算。

         

        第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)

        第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況

        2018年度收、支總計(jì)993.97萬(wàn)元,與2017年相比,增加552.13萬(wàn)元,增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2018年收入993.97萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入993.97萬(wàn)元,與上年一般公共預(yù)算撥款收入增加552.13萬(wàn)元,增比為124.96%。增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)993.97萬(wàn)元,其中:基本支出517.34萬(wàn)元,占本年總支出52.05%。項(xiàng)目支出476.63萬(wàn)元,占本年總支出47.95%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

        收入支出決算總體情況2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)993.97萬(wàn)元,與2017年相比,增加552.13萬(wàn)元,增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

        (一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況2018年度財(cái)政撥款支出993.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,增加552.13萬(wàn)元,增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。

        (二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算撥款支出993.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出993.97萬(wàn)元,占100%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為993.97萬(wàn)元,支出決算為993.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出383.74萬(wàn)元,上年工資福利支出169.15萬(wàn)元,比上年增加214.59萬(wàn)元,增比126.86%。商品和服務(wù)支出107.23萬(wàn)元,上年商品和服務(wù)支出130.79萬(wàn)元,比上年增加23.56萬(wàn)元,增比18.01%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.37萬(wàn)元,上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.38萬(wàn)元,比上年減少11.01萬(wàn)元,降比為29.45%。項(xiàng)目支出476.63萬(wàn)元,上年項(xiàng)目支出104.52萬(wàn)元,比上年增加372.11萬(wàn)元,增比356%。其中:商品和服務(wù)支出476.63萬(wàn)元,上年商品和服務(wù)支出104.52萬(wàn)元,比上年增加372.11萬(wàn)元,增比356%。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出517.3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的52%,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)410.11萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的79.28%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

        公用經(jīng)費(fèi)107.23萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的20.72%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為27.63萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的39.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

        2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為8.4萬(wàn)元,比2017年的11.2萬(wàn)元減少2.8萬(wàn)元,減少33%。減少原因主要是公務(wù)用車管理加強(qiáng)和財(cái)政要求“三公”經(jīng)費(fèi)必須每年遞減。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.62萬(wàn)元,比2017年的9.9萬(wàn)元減少7.28萬(wàn)元,減少73.5%,減少的原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待費(fèi)管理,嚴(yán)格實(shí)行了湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法和執(zhí)行了財(cái)政要求“三公”經(jīng)費(fèi)必須每年遞減的規(guī)定。2018年全年我委共公務(wù)接待80批次450人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理情況說(shuō)明

        本單位高度重視2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作,2019年7月完成了全部績(jī)效自評(píng)工作,通過(guò)了區(qū)財(cái)政局的審核并在區(qū)政府門戶網(wǎng)公開(kāi)。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù),完成率100%。

        (三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本部門本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與上年略有增長(zhǎng);預(yù)算資金按規(guī)定管理使用,切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算107.23萬(wàn)元。比2017年的141.8萬(wàn)元減少34.57萬(wàn)元,下降24.38%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

        (二)政府采購(gòu)支出情情況

        本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

        第五部分 附件

        附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格

        附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格.XLS

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