中共岳陽市君山區(qū)委黨校2021年部門預算情況公開說明

        編稿時間: 2021-02-06 10:22 來源: 君山區(qū)政府門戶網站 瀏覽量:1次  字體:

        中共岳陽市君山區(qū)委黨校2021年部門預算情況公開說明

        目  錄

        第一部分:中共岳陽市君山區(qū)委黨校2021年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)職能職責

        (二)機構設置

        二、部門預算單位構成

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算

        (二)支出預算

        四、一般公共預算撥款支出預算

        (一)基本支出

        (二)項目支出

        五、政府性基金預算支出

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        (二)“三公”經費預算

        (三)一般性支出情況

        (四)政府采購情況

        (五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

        (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        七、名詞解釋

        第二部分 部門預算公開表格

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

        二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表

        二十八、2021年“三公”經費預算公開表

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表

        第一部分:

        中共岳陽市君山區(qū)委黨校2021年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)、職能職責

        區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的事業(yè)單位,是培養(yǎng)黨員干部,理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養(yǎng)忠誠于馬列主義德才兼?zhèn)涞狞h員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部,培訓理論骨干,組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。

        (二)、機構設置

        岳陽市君山區(qū)委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。

         

        根據(jù)編委核定,現(xiàn)有人數(shù)10人,其中:在職5人,離退休5人。

        二、部門預算單位構成

        本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

        三、部門收支總體情況

        我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括專項經費。

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算123.49萬元,其中:一般公共預算撥款123.49萬元(其中經費撥款123.49萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了13.88萬元,增長12.66%,主要是一般公共預算經費撥款工資福利支出增加了11.38萬元,商品服務支出增加3.46萬元,主要原因是提高了政府績效獎預算標準以及增加了1名工作人員。

        (二)支出預算,2021年年初預算數(shù)123.49萬元,比去年支出增長12.66%,其中:教育支出90.56萬元,社會保障和就業(yè)支出24.20萬元,衛(wèi)生健康支出4.18萬元,住房保障支出4.55萬元。支出較上年增加了13.88萬元,主要是基本支出增加了14.84萬元,項目支出減少了0.96萬元。基本支出增加的主要原因是提高了政府績效獎預算標準以及增加了1名工作人員。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2021年本部門一般公共預算撥款支出預算123.49萬元,其中,教育支出90.56萬元,占73.33%;社會保障和就業(yè)支出24.2萬元,占19.6%;衛(wèi)生健康支出4.18萬元,占3.38%;住房保障支出4.55萬元,占3.68%。具體安排情況如下:

        (一) 、一般公共預算基本支出90.25萬元,其中:

        人員經費80.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費9.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

        基本支出較上年增加了14.84萬元,較上年增長21.50%,主要原因是提高了政府績效獎預算標準以及增加了1名工作人員。

        (二)、一般公共預算項目支出33.24萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,全部為運轉經費,項目支出較上年減少0.96萬元,主要是過苦日子,壓縮一般性支出。

        五、政府性基金支出預算

        本部門無政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)、機關運行經費

        2021年君山區(qū)委黨校本級的機關運行經費一般公共預算撥款9.84萬元,與 2020 年預算持平。

        (二)、“三公”經費預算

        2021年“三公”經費預算數(shù)6.74萬元,其中:因公出國(境)

        費0萬元,公務用車購置及運行費3.50萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3.50萬元(其他交通費用為公務車平臺運行維護費)),公務接待費3.24萬元。

        “三公”經費2021年預算數(shù)與 2020 年預算數(shù)持平。

        (二)、    (三)、一般性支出情況

        2021年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

        (四)、政府采購情況

        2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

        (五)、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

        截至 2020年12月底,君山區(qū)委黨校共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。

        2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

        (六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為123.49萬元,其中,基本支出90.25萬元,項目支出33.24萬元,具體績效目標詳見報表。

        七、名詞解釋      

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        第二部分:

        部門預算公開表格(見附件)

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表

        二十八、2021年“三公”經費預算公開表

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表

        附件點擊下載:君山區(qū)委黨校2021年部門預算公開表.xlsx

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