區(qū)野生荷花世界管理委員會2018年部門預算情況公開

        編稿時間: 2018-04-19 16:10 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門基本概括

        1、職能職責

        君山野生荷花世界管理委員會主要承擔君山野生荷花世界的建設、管理及荷花資源的保護等有關管理職責。

        (1)具體職能職責(可參考三定方案)

        (2)通過加大旅游投入,進一步加強旅游產業(yè)。

        (3)合理利用旅游資源,打造精品旅游品牌。

        (4)對旅游、餐飲、住宿、農產品開發(fā)銷售進行管理。

        2、機構設置

        實有人數(shù):30人        差額管理人員:11人

        自收自支人員:17人     離退人員:2人

        二、部門預算單位構成

        納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算,2018年年初預算數(shù) 495萬元,其中,一般公共預算撥款 435 萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 60萬元。收入較去年增加(減少)增加94.43萬元,主要是;財政撥款與門票收入。

        (二)支出預算,2018年年初預算數(shù)495萬元,其中,管理費用支出 190萬元,營業(yè)費用支出 298萬元,其他支出7萬元。支出較去年增加(減少)增加160萬元,主要是:大湖生態(tài)保護費與工資。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2018年一般公共預算撥款收入495萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為176萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

        (二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為319萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經(jīng)費

        2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 319萬元,比2017年預算增加 160萬元,增長50 %。如:大湖生態(tài)保護費用。

        2、“三公”經(jīng)費預算

        2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為23萬元,其中,公務接待費 15萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 8萬元),因公出國(境)費 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少 0萬元,下降 0 %。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

         

         附件點擊下載:部門預算公開表.XLS

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