君山野生荷花世界管理委員會2020年部門預算情況公開說明

        編稿時間: 2020-02-03 09:26 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

        君山野生荷花世界管理委員會2020年部門預算情況公開說明

        目  錄

        第一部分:君山野生荷花世界管理委員會2020年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)職能職責

        (二)機構設置

        二、部門預算單位構成

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算

        (二)支出預算

        四、一般公共預算撥款支出預算

        (一)基本支出

        (二)項目支出

        五、政府性基金預算支出

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費

        (二)“三公”經(jīng)費預算

        (三)一般性支出情況

        (四)政府采購情況

        (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

        (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        七、名詞解釋

        第二部分 部門預算公開表格

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表

        二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表

        第一部分:

        君山野生荷花世界管理委員會2020年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)、職能職責

        本單位為君山野生荷花世界建設與管理服務,對野生蓮及荷花品種的保護,對其旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)及管理。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府旅游興區(qū)的發(fā)展目標,通過加大對旅游的投入,進一步做大做強旅游產(chǎn)業(yè),合理利用旅游資源,打造精品旅游品牌。通過對節(jié)會的舉辦,加大景區(qū)的知名度和美譽度,進一步加強旅游的硬件、軟件的建設,提高旅游服務質量。擴大旅游接待規(guī)模,增加旅游人次,提高游客的滿意度,搞好生態(tài)旅游,合理利用旅游資源,增加旅游收入,打造名品旅游品牌。

        (二)、機構設置

        根據(jù)編委核定,我景區(qū)屬差額事業(yè)單位,景區(qū)設科室6個。

        內設科室分別是:辦公室、信訪科、人事科、財務科、園林綠化科、環(huán)衛(wèi)科。

        二、部門預算單位構成

        我單位納入2020年預算只含本級,沒有二級機構

        三、部門收支總體情況

        我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入,無“三公”經(jīng)費、無項目支出。所以公開的附件21、22、23、24、27、28、30表均為空。2020年部門預算僅含本級預算的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入;支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

        (一)收入預算,2020年年初預算數(shù)50萬元,其中一般公共預算撥款50萬元(其中經(jīng)費撥款50萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了4.3萬元,增加了9.41%,減少的主要原因為過苦日子,壓宿一般性支出。

        (二)支出預算,2020年年初預算數(shù)50萬元,比去年支出減少69.62%,其中:文化旅游體育與傳媒支出46.5萬元,社會保障和就業(yè)支出3.5萬元。支出較上年減少了111.3萬元,減少的主要原因為過苦日子,壓宿一般性支出。

        。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2020年一般公共預算撥款收入50萬元,具體安排情況如下:

        (一) 基本支出:單位一般公共預算基本支出50萬元,其中:

        人員經(jīng)費48.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經(jīng)費1.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        基本支出較上年減少111.30萬元,我單位為差額撥款,減少的主要原因為我單位2020年門票收入沒有納入預算管理。

        (二)項目支出:我單位本年無項目支出預算。

        五、政府性基金預算支出

        本部門無政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)、機關運行經(jīng)費

        2020年我單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款1.1萬元,較 2019 年預算減少10.6萬元,降低90.6%,主要原因是我單位為差額撥款單位,門票收入沒有納入預算管理,本級財政預算資金緊縮。

        (二)、“三公”經(jīng)費預算

        2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境) 費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用0萬元),公務接待費0萬元(財政預算為0萬元)。

        2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少2萬元,其中:公務接待費減少2萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費。因公出國(境)費、公務用車購置及運行費2020年預算數(shù)與2019年持平。

        (三)、一般性支出情況

        2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。

        (四) 、政府采購情況

        2020年本單位沒有政府采購。

        (五) 、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

        截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。      2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        (六) 、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        2020年實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款    0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

        七、名詞解釋      

        1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        第二部分:

        部門預算公開表格(見附件)

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表(此表無數(shù)據(jù))

        二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表(此表無數(shù)據(jù))

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表(此表無數(shù)據(jù))

        附件點擊下載:部門預算公開表(2020野生荷花世界).xlsx

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