區(qū)政務(wù)中心2017年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2018-08-13 15:27 來源: 區(qū)政務(wù)中心 瀏覽量:1次  字體:

         

        一、主要職能

        我單位為政府直屬正科級事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

        二、單位構(gòu)成

        內(nèi)設(shè)四個股室:辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財政核定全額撥款事業(yè)編制8名,其中,主任1名,副主任2名,副科級干部1名,股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名;因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求,報經(jīng)編辦人社部門審核備案,電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名,熱線辦聘用工作人員2名;經(jīng)區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦,由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安,共計工作人員13名。

        三、2017年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表   收入支出決算公開表

        公開02表   收入決算公開表

        公開03表   支出決算公開表

        公開04表   財政撥款收入支出決算公開表

        公開05表   一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

        公開06表   一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

        公開07表   一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公”經(jīng)費支出決算表

        公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

        公開09表 政府采購情況表

        四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

        (一)2017年度收支決算情況

        本年度收入總計176.03萬元,其中:財政撥款收入176.03萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計176.03萬元,其中:一般公共服務(wù)支出166.97萬元,教育支出3萬元,社會保障和就業(yè)支出5.06萬元,農(nóng)林水支出1萬元。

        (二)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

        本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出140.93萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出28.29萬元,含基本工資18.49萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.35萬元,職業(yè)年金繳費0.76萬元,醫(yī)療費1.69萬元,獎勵金3萬元;商品和服務(wù)支出109.44萬元,含辦公費8.68萬元,印刷費8.24萬元,咨詢費4萬元,手續(xù)費3.4萬元,水費5.87萬元,電費8.95萬元,郵電費4.65萬元,物業(yè)管理費10萬元,差旅費1萬元,維修費6.81萬元,租賃費5萬元,會議費0.1萬元,培訓(xùn)費0.7萬元,公務(wù)接待費10.28萬元,勞務(wù)費11.26萬元,工會經(jīng)費6.12萬元,其他交通費用8.1萬元,其他商品和服務(wù)支出6.28萬元;專用設(shè)備購置3.2萬元。

        (三)2017年項目決算支出情況

        本年度項目支出35.10萬元,其中:12345熱線平臺建設(shè)經(jīng)費26.04;教育支出3萬元;退役士兵安置5.06萬元;村級一事一議補助1萬元。

        五、2017年度“三公”經(jīng)費決算情況

        本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.25,決算數(shù)為18.38萬元。其中:公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為12.15萬元,決算數(shù)為10.28萬元,共接待197批1641人次。比預(yù)算數(shù)減少1.87萬元,主要原因是:單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。公務(wù)用車運行預(yù)算為8.1萬元,決算數(shù)為8.1萬元,與預(yù)算持平,主要用于12345熱線工單現(xiàn)場處置及政務(wù)公開宣傳檢查等。

        關(guān)于“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明:2017年度無因公出國(境)支出;2017年度君山區(qū)政務(wù)中心沒有購置公務(wù)用車,公務(wù)用車總輛數(shù)為0。

        六、政府性基金決算

        君山區(qū)政務(wù)中心2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        七、其他重要事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況:2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出140.93萬元。

        (二)政府采購支出情況:本部門2017年度無政府采購。

        (三)國有資產(chǎn)占有情況:截至2017年12月31日,我單位沒有占有國有資產(chǎn)。

        (四)預(yù)算績效情況的說明:我單位按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真及時編制、報送績效預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,認(rèn)真評價支出績效,適時公開績效評價報告。

        八、名詞解釋

        1、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥出的資金。

        2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

         

        二O一八年十一月八日

         

         

         

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