2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-08-12 11:07 來(lái)源: 君山區(qū)行政審批服務(wù)局 瀏覽量:1次  字體:

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算

          目錄

          第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局單位概況

          一、部門職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

          第二部分2021年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          十、一般性支出情況說(shuō)明

          十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          第四部分名詞解釋

          第五部分附件

          第一部分

          岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局

          單位概況

          一、 部門職責(zé)

          區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門,主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理工作的方針政策和決策部署;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)(政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi))工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考評(píng)工作。承擔(dān)區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽(tīng)證等工作。組織、協(xié)調(diào)職能部門對(duì)行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作;統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;管理維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理;綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)12345政府服務(wù)熱線和市長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)信箱來(lái)信辦理工作,建立運(yùn)行規(guī)程和考核體系。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級(jí)便民服務(wù)體系建設(shè)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)上述職責(zé),我單位內(nèi)設(shè)七個(gè)股室:辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開(kāi)股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦、電子政務(wù)辦和優(yōu)化辦;下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位:區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名,其中:局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,優(yōu)化辦主任1名,股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名(含黨支部專職副書記1名);財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名,其中:主任1名,副主任2名,工作人員4名;財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名,其中:主任1名,副主任1名,工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案,聘用派遣人員20人,經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員38名。

         。ǘQ算單位構(gòu)成

          岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

          第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年度部門決算表(見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入。)

          第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年度部門決算情況說(shuō)明

          (由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度收入總計(jì)2726.96萬(wàn)元。與上年相比,增加1131.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.93%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾邮切抡⻊?wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算;支出總計(jì)3179.62萬(wàn)元,比上年增加1584.28萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)99.31%,支出增加的主要原因?yàn)?021年增加了是新政務(wù)大廳建設(shè)支出。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2021年度收入合計(jì)2726.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2726.96萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2021年度支出合計(jì)3179.62萬(wàn)元,其中:基本支出219.76萬(wàn)元,占6.91%;項(xiàng)目支出2959.86萬(wàn)元,占93.09%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年財(cái)政撥款總收入2726.96萬(wàn)元,增加1131.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.93%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾邮切抡⻊?wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算;財(cái)政撥款支出總計(jì)3179.62萬(wàn)元,比上年增加1584.28萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)99.31%,支出增加的主要原因?yàn)?021年增加了是新政務(wù)大廳項(xiàng)目建設(shè)支出。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

         。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出2769.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.1%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)2031.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)275.15%,主要是因?yàn)?021年增長(zhǎng)了新政務(wù)大廳建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)支出。

         。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

          2021年度財(cái)政撥款支出2769.54萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2730.8萬(wàn)元,占98.6%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.61萬(wàn)元,占0.64%;衛(wèi)生健康(類)支出8.24萬(wàn)元,占0.3%;住房保障(類)支出12.8萬(wàn)元,占0.46%。

         。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為701.52萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2769.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的394.79%,其中:

          1、一般公共服務(wù)支出(類)

         。1)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))

          年初預(yù)算為660.46萬(wàn)元,支出決算為2618.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的396.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新政務(wù)大廳建設(shè)各項(xiàng)工程結(jié)算項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。

         。2)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為112.04萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加112.04萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。稅務(wù)窗口工作人員經(jīng)費(fèi)由稅務(wù)局報(bào)年初預(yù)算,實(shí)際由行政審批局支付。

          2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

         。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為17.35萬(wàn)元,支出決算為17.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.04%,單位人員變動(dòng)不大決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

         。2)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付

          3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

          年初預(yù)算為9.89萬(wàn)元,支出決算為8.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。

          4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

          年初預(yù)算為12.76萬(wàn)元,支出決算為12.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.3%,單位人員變動(dòng)不大決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2021年度財(cái)政撥款基本支出219.76萬(wàn)元,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)195.7萬(wàn)元,占基本支出的89.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          公用經(jīng)費(fèi)24.05萬(wàn)元,占基本支出的10.94%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

         。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為3.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.75%,其中:

          因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

          公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為3.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響,公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待批次相應(yīng)減少,另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支;與上年相比減少2.5萬(wàn)元,下降184%,增加的主要原因是新政務(wù)大廳建設(shè)成功各縣市區(qū)行政審批局學(xué)習(xí)交流增加。

          公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因?yàn)閮赡陙?lái)沒(méi)有公務(wù)用車。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.87萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.87萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓279人次,主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

          3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.08萬(wàn)元;支出410.08萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出410.08萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))年初預(yù)算為410.08萬(wàn)元,支出決算為410.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,資金為2020年未付工程款結(jié)余。

          九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.05萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少了1.39萬(wàn)元,減少5.46%;比上年增加1.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.34%;主要原因是:我單位2021年度工作人員調(diào)入調(diào)出,所以與年初預(yù)算稍有增加。

          十、一般性支出情況說(shuō)明

          2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

          十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額881.93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出881.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

          十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),我單位 2021年決算的項(xiàng)目支出為2549.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政務(wù)大廳升級(jí)改造1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金410.08萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

          組織對(duì)“政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出173萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理,凝心聚力抓好大事要事,堅(jiān)持以深化改革增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力,突出主責(zé)發(fā)揮“國(guó)家隊(duì)”作用,解決網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題,服務(wù)人民群眾。

          組織對(duì)“君山區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2769.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出410.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位深化“放管服”改革、提升線上線下政務(wù)服務(wù)能力、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作行政效能工作、持續(xù)提升政務(wù)公開(kāi)水平均取得顯著成績(jī)。自評(píng)得分98分,部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

         。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          行政審批服務(wù)局績(jī)效政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為173萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:1、電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)及中心機(jī)房建設(shè)、管理和運(yùn)維:2、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)建設(shè)、電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理:3、網(wǎng)絡(luò)信息安全、運(yùn)維管理、技術(shù)服務(wù)保障。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和信息安全管理不足2、數(shù)據(jù)共享、整合不足,重復(fù)建設(shè)多。改進(jìn)措施和有關(guān)建議:1、繼續(xù)做好電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全保障。2、健全電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理機(jī)制3、保障電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)健康發(fā)展

          (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

          2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局以部門為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年行政審批服務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)行政審批服務(wù)局班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。行政審批服務(wù)局政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)行政審批服務(wù)局班子會(huì)研究,項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

          預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,一并作為附件公開(kāi)。

          第四部分

          名詞解釋

          財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

          衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

          津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

          獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

          伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

          績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

          其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

          住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

          商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

          印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

          手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

          水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

          電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

          郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

          物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

          差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

          維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

          公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

          委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

          其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

          醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

          辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          第五部分

          附件

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開(kāi)表格

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開(kāi)表格.xls

        2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

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