2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算說明

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        2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算說明

        目 錄

        第一部分岳陽(yáng)市第十六中學(xué)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分  岳陽(yáng)市第十六中學(xué)概況

        一、部門職責(zé)

        岳陽(yáng)市第十六中學(xué)主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校現(xiàn)有人數(shù)213人,其中:在職170人,退休43人。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、黨建中心,教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會(huì)、信息中心、心理咨詢中心、督導(dǎo)室、團(tuán)委、財(cái)務(wù)中心、后勤處。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市第十六中學(xué)決算,無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

        第二部分 岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年度部門決算表(見附表)

         

        第三部分 岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)4647.65萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加777.25萬元,增長(zhǎng)20.08%。主要原因是:1、2020年度項(xiàng)目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元;2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2019年提高122.5萬元;3、商品服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、維修費(fèi)較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)4647.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4234.03萬元,占91.1%;事業(yè)收入413.62萬元,占0%;

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)4647.65萬元,其中:基本支出2742.65萬元,占59.01%;項(xiàng)目支出1905萬元,占40.99%;

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4234.03萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加738.63萬元,增長(zhǎng)21.13%。主要原因是主要原因是:1、2020年度項(xiàng)目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元;2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2019年提高122.5萬元;3、商品服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、維修費(fèi)較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出4234.03萬元,占本年支出合計(jì)的91.1%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加739萬元,增長(zhǎng)21.13%,主要原因是主要原因是:1、2020年度項(xiàng)目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元;2、人員經(jīng)費(fèi)中政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金比2019年提高122.5萬元;3、商品服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、維修費(fèi)較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出4234.03萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出3680.93萬元,占86.94%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出266.43萬元,占6.29%;衛(wèi)生健康(類)支出142.99萬元,占3.38%;住房保障(類)支出143.67萬元,占3.39%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2780.70萬元,支出決算為4,234.03萬元,完成年初預(yù)算的152.26%。其中:

        1、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為2130.89萬元,支出決算為3642.93萬元,完成年初預(yù)算的170.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致高中教育(項(xiàng))超年初本級(jí)預(yù)算1512.04萬元。

        2、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為38萬元,較年初預(yù)算增加38萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為143.5萬元,支出決算為58.55萬元,完成年初預(yù)算的40.80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致事業(yè)單位離退休(項(xiàng))節(jié)約84.95萬元。

        4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為200.02萬元,支出決算為198.46萬元,完成年初預(yù)算的99.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))節(jié)約1.56萬元。

        5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為12.5萬元,支出決算為9.43萬元,完成年初預(yù)算的75.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))節(jié)約3.07萬元。

        6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為93.76萬元,支出決算為92.57萬元,完成年初預(yù)算的98.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))節(jié)約1.19萬元。

        7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為50.01萬元,支出決算為47.12萬元,完成年初預(yù)算的94.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))節(jié)約2.89萬元。

        8、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.30萬元,較年初預(yù)算的增加3.30萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

        9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為150.02萬元,支出決算為143.67萬元,完成年初預(yù)算的95.77%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度人員數(shù)有變化,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致住房公積金(項(xiàng))節(jié)約6.35萬元。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出2329.03萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)1766.46萬元,占基本支出的75.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)562.57萬元,占基本支出的24.15%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.48萬元,支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算的38.8%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。 

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.48萬元,支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算的38.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。 

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.29萬元,占100%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.29萬元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.29萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次160個(gè)、接待人次1580人次(不包括陪同人員)。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))要求,我單位通過績(jī)效自評(píng),掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        2020年度,我校共開展了課改經(jīng)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金、優(yōu)秀學(xué)生資助獎(jiǎng)勵(lì)金3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告結(jié)果均為“優(yōu)”。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        2020年度我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開展各項(xiàng)工作,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2020年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。岳陽(yáng)市第十六中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)10萬元,用于召開教育管理、教學(xué)教研專題會(huì)議,人數(shù)280人,內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研;開支培訓(xùn)費(fèi)27萬元,用于開展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)330人,內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競(jìng)賽等。

        (三)政府采購(gòu)支出情況

        岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2020年度政府采購(gòu)支出總額439.09萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出389.59萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

        手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

        獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算公開表格.XLS
        2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

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