2019年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算情況公開說明

        編稿時間: 2020-09-29 11:32 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

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        第一部分岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、預算績效情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分      岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況

        一、部門職責

        1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務;承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

        2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

        3、會同有關部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

        4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。

        5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目;加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

        6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。

        7、組織指導全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設;加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設,加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓,組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。

        8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核;負責民情民意調查工作。

        9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。

        10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。

        岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局單位內設機構包括:辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構,下設區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調查隊和區(qū)普查中心(加掛區(qū)統(tǒng)計信息處理中心牌子)兩個公益一類事業(yè)單位。設機關行政編制5名,事業(yè)編制6名。局領導班子成員4名(1名局長、2名副局長 、1名總統(tǒng)計師)已全部配備到位,F(xiàn)有機關在編在崗工作人員12人,正在公招事業(yè)編制1人,另有臨聘人員3人。

        (二)決算單位構成。

        岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局為一級預算單位,下面沒有二級機構。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計201.35萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計201.35萬元,其中:財政撥款收入201.35萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計201.35萬元,其中:基本支出99.85萬元,占49.59%。項目支出101.5萬元,占50.41%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收、支總計201.35萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2019年度財政撥款支出201.35萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2019年度財政撥款支出201.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出191.17萬元,占94.94%;社會保障和就業(yè)(類)支出2.82萬元,占1.4%;衛(wèi)生健康(類)支出3.67萬元,占1.82%;住房保障(類)支出3.7萬元,占1.84%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元(為年中新增單位,無年初預算數(shù)),支出決算為201.35萬元,完成年初預算的0%,本單位2019年部門決算為4月份新報單位,新報因素是新增單位,沒有與年初預算對比情況。

        按經(jīng)濟分類:工資福利支出61.28萬元,商品和服務支出 37.71 萬元,對個人和家庭的補助 0.86萬元。項目支出為101.5萬元,其中商品和服務支出 101.5 萬元。全部與2018年度比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年的對比情況。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出99.85萬元,其中:人員經(jīng)費62.14萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費37.71萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為   0.77萬元,完成預算的38.5%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0.77萬元,完成預算的38.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.77萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為0.77萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓80人次,主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

        九、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        以“項目績效管理”為契機,以績效目標為導向,以績效評價為手段,積極推動全面績效管理。通過逐步加大績效評價的深度和廣度,構建事前績效申報、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理體系,推進績效目標科學規(guī)范化管理。

        (二)部門決算中項目績效自評結果。

        工作小組秉承真實、準確、完整的原則按照評分指標逐項收集資料。對重點的、存在疑問的內容進行全面分析和核實確認,以確保能充分反映績效目標的實現(xiàn)程度。同時為了準確的反映項目效果,通過調查問卷的方式對服務對象開展了滿意度調查,參與調查的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)對統(tǒng)計工作取得的成效高度認可。

        (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。。

        通過此次績效自評工作,區(qū)統(tǒng)計局牢固樹立了績效意識、責任意識,端正“當家理財”的政績觀,增強了使命感、責任感,為下一年預算編報工作打下了堅實的基礎。在今后的工作中,將重點加強預算編報的合理化和精細化,進一步提高預算執(zhí)行率,逐步健全完善項目管理制度。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況

        岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年機關運行經(jīng)費支出37.71萬元。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

        (二)政府采購支出情情況

        本年度無政府采購。  

        (三)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

        第四部分 名詞解釋

        財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

        社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

        基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資。

        津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

        獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

        伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

        公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

        商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

        印刷費:反映單位的印刷費支出。

        郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

        差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

        維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

        培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

        公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

        其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人給予的補助。

        機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        第五部分 附件

        君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算公開表格

        附件:2019年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算公開表格.XLS

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