2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-08-12 11:04 來(lái)源: 君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 瀏覽量:1次  字體:

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算

          目錄

          第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位概況

          一、部門(mén)職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

          第二部分2021年度部門(mén)決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          十一、一般性支出情況

          十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

          第四部分名詞解釋

          第五部分附件

          第一部分

          岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局

          單位概況

          一、 部門(mén)職責(zé)

          我局主要負(fù)責(zé)完成國(guó)家省、市區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),承擔(dān)全面小康綜合考評(píng)統(tǒng)計(jì)、民生實(shí)事評(píng)估確認(rèn)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。加強(qiáng)對(duì)各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。我局共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),共有編制數(shù)13名,實(shí)有人數(shù)12人。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)統(tǒng)計(jì)股等5個(gè)工作機(jī)構(gòu),下設(shè)區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和區(qū)普查中心(加掛區(qū)統(tǒng)計(jì)信息處理中心牌子)兩個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位。設(shè)機(jī)關(guān)行政編制5名,事業(yè)編制8名。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員4名(1名局長(zhǎng)、2名副局長(zhǎng) 、1名總統(tǒng)計(jì)師)已全部配備到位,F(xiàn)有機(jī)關(guān)在編在崗工作人員14人,另有臨聘人員3人。

         。ǘQ算單位構(gòu)成

          岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

          第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入。)

          第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度收、支總計(jì)353.81萬(wàn)元。與上年相比,減少204.43萬(wàn)元,減少57.78%,較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少人口普查經(jīng)費(fèi)及“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2021年度收入合計(jì)353.81萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入320.13萬(wàn)元,占90.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)33.68萬(wàn)元,占9.36%。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2021年度支出合計(jì)353.81萬(wàn)元,其中:基本支出174.41萬(wàn)元,占49.29%;項(xiàng)目支出179.40萬(wàn)元,占50.71%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年財(cái)政撥款總收320.13萬(wàn)元,與上年相比,減少238.11萬(wàn)元,減少57.78%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸隃p少人口普查經(jīng)費(fèi)及“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算;財(cái)政撥款支出總計(jì)353.81萬(wàn)元,比上年減少123.96萬(wàn)元,比上年下25.94%,支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了人口普查經(jīng)費(fèi)及“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

         。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出353.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少123.96萬(wàn)元,比上年下降25.94%,主要是因?yàn)?021年減少了人口普查經(jīng)費(fèi)及“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)支出

         。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

          2021年度財(cái)政撥款支出353.81萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出323.86萬(wàn)元,占91.54%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出13.73萬(wàn)元,占3.88%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出6.42萬(wàn)元,占1.81%;住房保障(類(lèi))支出9.81萬(wàn)元,占2.77%。

         。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為302.89萬(wàn)元,支出決算數(shù)為353.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.69%,其中:

          1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))

         。1)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

          年初預(yù)算為134.39萬(wàn)元,支出決算為144.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.48%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加了統(tǒng)計(jì)事務(wù)資金預(yù)算。

         。2)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          (3)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為33.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)在一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)中列支。

          (4)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)務(wù)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為94.36萬(wàn)元,支出決算為142.73萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加48.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加了其他統(tǒng)計(jì)事務(wù)資金預(yù)算。

          2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

          (1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為14.04萬(wàn)元,支出決算為13.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.30%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因人員無(wú)變動(dòng)。

         。2)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0.85萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。

          3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

         。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

          年初預(yù)算為6.58萬(wàn)元,支出決算為6.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)稍有調(diào)整。

         。2)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。

         。3)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          4、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

          年初預(yù)算為10.16萬(wàn)元,支出決算為9.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.56%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)不大。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2021年度財(cái)政撥款基本支出174.41萬(wàn)元,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)155.28萬(wàn)元,占基本支出的89.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          公用經(jīng)費(fèi)19.13萬(wàn)元,占基本支出的10.97%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為2.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.8%,其中:

          因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,( 由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

          公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為2.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響,公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待批次相應(yīng)減少,另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支;與上年相比增加0.28萬(wàn)元,增加15.9%,增加的主要原因是公務(wù)接待包含了加班餐及客餐統(tǒng)計(jì)。

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)楸締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.04萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.04萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓250人次,主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

          3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

          十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.13萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬(wàn)元,減少20.98%;比上年增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.51%;主要原因是:我單位2021年度工作人員調(diào)入調(diào)出,所以與年初預(yù)算稍有增加。

          十一、一般性支出情況說(shuō)明

          2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

          十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

          十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

         。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金179.4元: 1、一般行政管理事務(wù)3萬(wàn)元,主要用于統(tǒng)計(jì)資料印刷、培訓(xùn)等工作。2、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)126.4萬(wàn)元,主要用于民意調(diào)查、常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作。3、普查經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,用于普查經(jīng)費(fèi)等其他開(kāi)支。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

          組織對(duì)“君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出353.81萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。2021年,根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,圓滿(mǎn)完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分99分,財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

         。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為146.52萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為179.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的122.44%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:2021年,君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局順利完成全區(qū)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),按時(shí)發(fā)布了全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息;提升了統(tǒng)計(jì)水平,加強(qiáng)了統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)高效的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。1、強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析,服務(wù)水平明顯提升。2、強(qiáng)化基層基礎(chǔ),數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提高。3、認(rèn)真落實(shí)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)巡視整改和準(zhǔn)備國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察迎檢工作。

         。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

          2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年統(tǒng)計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,統(tǒng)計(jì)局班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,統(tǒng)計(jì)局班子會(huì)研究,項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

          第四部分

          名詞解釋

          財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

          衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

          津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

          獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

          伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

          績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

          其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

          住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

          商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

          印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

          手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

          水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

          電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

          郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

          物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

          差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

          維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

          公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

          委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

          其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

          醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

          辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          第五部分

          附件

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算公開(kāi)表格

          2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)統(tǒng)計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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