岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心2021年部門預算情況公開說明

        編稿時間: 2021-02-04 14:53 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

        君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心2021年部門預算情況公開說明

        目  錄

        第一部分:君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心2021年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)職能職責

        (二)機構(gòu)設置

        二、部門預算單位構(gòu)成

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算

        (二)支出預算

        四、一般公共預算撥款支出預算

        (一)基本支出

        (二)項目支出

        五、政府性基金預算支出

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費

        (二)“三公”經(jīng)費預算

        (三)一般性支出情況

        (四)政府采購情況

        (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

        (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        七、名詞解釋

        第二部分 部門預算公開表格

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表

        二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表

        第一部分:

        君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心2021年部門預算說明

        一、部門基本概況

        (一)、職能職責

        1、貫徹落實中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī);擬定全區(qū)社會治理和服務創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃,并組織實施。

        2、研究分析全區(qū)社會治理工作形勢,創(chuàng)新社會治理方式,擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,全面推進公共服務、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設。

        3、依托綜治信息系統(tǒng),逐步建立完善統(tǒng)一的服務管理平臺,對全區(qū)居民有關(guān)社會治安、矛盾糾紛、社會服務等方面的求助、投訴聯(lián)動受理、處理、督辦、反饋。

        4、負責綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護,會同有關(guān)部門整合信息資源,對接部門數(shù)據(jù)和平臺,推進君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。

        5、會同有關(guān)部門推進網(wǎng)上辦理公共服務事項,深化“一站式”服務模式。

        6、負責建立、完善考核機制,對鎮(zhèn)(街道)場、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。

        7、組織領(lǐng)導全區(qū)網(wǎng)格化服務管理工作,制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準,指導鎮(zhèn)(街道)場、村(社區(qū))抓好網(wǎng)格員日常管理,對下達給網(wǎng)格員的任務指令進行督辦、考核。

        8、牽頭組織或會同鎮(zhèn)(街道)場和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員、駐村(社區(qū))輔警開展業(yè)務培訓和思想教育。

        9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

        (二)、機構(gòu)設置

        我單位設3個內(nèi)設機構(gòu):綜合辦公室(業(yè)務培訓室)、指揮調(diào)度室、督查考評室。

        我單位共有編制6個,全部為全額撥款事業(yè)編。2021年實有在編在崗人員4人。

        二、部門預算單位構(gòu)成

        本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

        三、部門收支總體情況

        我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19-24表均為空。2021年部門預算收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算109.07萬元(其中經(jīng)費撥款109.07萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較上年減少1.61萬元,下降1.45%,其中基本支出增加0.30萬元,項目支出減少1.91萬元,下降的主要原因為過苦日子,壓縮一般性支出。

        (二)支出預算,2021年年初預算數(shù)109.07萬元,比去年支出下降1.45%,其中:社會保障和就業(yè)支出6.56萬元,衛(wèi)生健康支出1.48萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.74萬元,住房保障支出2.29萬元。支出較上年減少1.61萬元,下降的主要原因為過苦日子,壓縮一般性支出。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2021年本部門一般公共預算撥款支出預算109.07萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出6.56萬元,占6.01%;衛(wèi)生健康支出1.48萬元,占1.36%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.74萬元,占90.53%;住房保障支出2.29萬元,占2.1%。具體安排情況如下:

        (一) 、一般公共預算基本支出34.21萬元,其中:

        人員經(jīng)費31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經(jīng)費3.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        基本支出較上年增加了0.30萬元,較上年增長0.88%,主要原因是基本工資、社會保險繳費較上年增加。

        (二)、一般公共預算項目支出74.86萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項,其中:社會治理網(wǎng)格化服務平臺運轉(zhuǎn)49.86萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費25萬元,項目支出較上年減少1.91萬元,下降的主要原因是過苦日子,壓縮一般性支出。

        五、政府性基金支出預算

        2021年本部門無政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)、機關(guān)運行經(jīng)費

        2021年君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心為事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

        (二)、“三公”經(jīng)費預算

        2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.70萬元,其中:因公出國(境)

        費0萬元,公務用車購置及運行費1萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用1萬元(其他交通費用為公務車平臺運行維護費)),公務接待費0.70萬元。

        “三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)與 2020 年預算數(shù)持平。

        (三)、一般性支出情況

        2021年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

        (四)、政府采購情況

        2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

        (五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

        截至 2020年12月底,君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

        (六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

        本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為109.07萬元,其中,基本支出34.21萬元,項目支出74.86萬元,具體績效目標詳見報表。

        七、名詞解釋      

        1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        第二部分:

        部門預算公開表格(見附件)

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

        五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

        七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

        十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

        十二、財政撥款收支總表

        十三、一般公共預算支出預算表

        十四、一般公共預算基本支出預算表

        十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

        十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

        十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

        二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

        二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

        二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

        二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

        二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

        二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

        二十七、項目資金預算匯總表

        二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

        二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

        三十、財政支出項目預算績效目標申報表

        附件點擊下載:岳陽市君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心2021年部門預算公開表.xlsx

        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕