2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門(mén)決算說(shuō)明
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共6個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,退役軍人服務(wù)站。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)3073.62萬(wàn)元,與2020年相比,收、支總計(jì)各減少2996.49萬(wàn)元,下降49.36%,主要原因是2020年空心房整治項(xiàng)目三千多萬(wàn),本年沒(méi)有此項(xiàng)目。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3073.62萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2017.99萬(wàn)元,占65.66%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1055.63萬(wàn)元,占34.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3073.62萬(wàn)元,其中:基本支出1535.69萬(wàn)元,占49.96%%;項(xiàng)目支出1537.92萬(wàn)元,占50.04%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3073.62萬(wàn)元,與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2996.49萬(wàn)元,下降49.36%,主要原因是2020年空心房整治項(xiàng)目三千多萬(wàn),本年沒(méi)有此項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2017.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.66%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出減少3063.58萬(wàn)元,下降60.29%,主要原因是2020年空心房整治項(xiàng)目三千多萬(wàn),本年沒(méi)有此項(xiàng)目。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2017.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1244.28萬(wàn)元,占61.66%;公共安全(類(lèi))支出6萬(wàn)元,占0.3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出153.93萬(wàn)元,占7.63%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出22.64萬(wàn)元,占1.12%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出126萬(wàn)元,占6.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出78萬(wàn)元,占3.87%;農(nóng)林水(類(lèi))支出358.3萬(wàn)元,占17.75%;住房保障(類(lèi))支出25.85萬(wàn)元,占1.28%;其他(類(lèi))支出3萬(wàn)元,占0.15%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1086.88萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3073.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的282.79%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(室)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(室) 信訪事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(室)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(室)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(室)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(室)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為23.54萬(wàn)元,支出決算為23.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(室)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為453.18萬(wàn)元,支出決算為1169.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的258.12%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增幾個(gè)大項(xiàng)目工作,協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加,防疫等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力,導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
8、公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(室)其他公共安全支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加6萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加4萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為37.3萬(wàn)元,支出決算為37.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為27.34萬(wàn)元,支出決算為43.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160.31%,較年初預(yù)算增加16.49萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)編制人員增加,人員調(diào)資相對(duì)應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為63.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加63.64萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.8萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加3.8萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.36萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.36萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
15、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.63萬(wàn)元,支出決算為21.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的380.46%,較年初預(yù)算增加15.79萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)編制人員增加,人員調(diào)資相對(duì)應(yīng)增加醫(yī)療保障費(fèi)用。
16、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.22萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.22萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
17、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為76萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加76萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
18、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加50萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為292萬(wàn)元,支出決算為1133.63萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加841.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的388.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增加油項(xiàng)目、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等項(xiàng)目。
20、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))
初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
21、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)防汛(項(xiàng))
初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
22、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))
初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
23、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))
初預(yù)算為73萬(wàn)元,支出決算為73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
23、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為190萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加190萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
24、農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為63萬(wàn)元,支出決算為65.3萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加2.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展增加其他農(nóng)林水支出。
25、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為30.89萬(wàn)元,支出決算為25.85萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少5.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)動(dòng)住房公積減少。
26、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1535.69萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1218.23萬(wàn)元,占基本支出的79.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)317.46萬(wàn)元,占基本支出的20.67%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.50萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的37.04%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算40.5萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的37.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年數(shù)基本持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,近兩年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)變化
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓405批次,接待人次4126人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元, 截止2021年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金本年收入1055.63萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的34.34%,本年支出1055.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的34.34%。項(xiàng)目支出1055.63萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出
。1)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆
遷補(bǔ)償支出加油站項(xiàng)目(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為376.3萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加376.3萬(wàn)元。
。2)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出殷家鋪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為280萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加280萬(wàn)元。
。3)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為394.33萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加394.33萬(wàn)元。
。4)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出LNG項(xiàng)目周邊設(shè)施恢復(fù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.46萬(wàn)元,比上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加0.96萬(wàn),與上年基本持平,主要原因是厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.5萬(wàn)元,用于召開(kāi)2020年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、第八屆第一次鎮(zhèn)人大會(huì)議工作、政協(xié)以及三級(jí)干部會(huì)議,人數(shù)598人,內(nèi)容為2020年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2021年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.5萬(wàn)元,用于開(kāi)展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn),人數(shù)722人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn);沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額78.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出78.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金482.3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度加油站項(xiàng)目、殷家鋪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1055.63萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“2021年度加油站項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出376.3萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目合理使用資金,堅(jiān)持厲行節(jié)約;確保了財(cái)政業(yè)務(wù)順暢,確保了數(shù)據(jù)安全。
組織對(duì)“君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2017.99萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出1055.63萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生;嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn);認(rèn)真貫徹落實(shí)從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求,始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面,加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè);積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,提升了管理水平。
。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年度加油站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為376.3萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是合理使用資金,堅(jiān)持厲行節(jié)約;二是確保財(cái)政業(yè)務(wù)順暢,確保數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:信息化工作日益重要,工作量增大,但專(zhuān)業(yè)人才不足。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)人員信息化學(xué)習(xí)和培訓(xùn);二是通過(guò)相關(guān)途徑引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才。
。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
績(jī)效管理工作開(kāi)展順利,部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為94分,部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,一并作為附件公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc