區(qū)柳林洲街道辦事處2017年部門決算說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2018-11-09 09:40 來(lái)源: 林洲街道辦事處 瀏覽量:1次  字體:

        一、主要職能

        柳林洲街道辦事處作為君山區(qū)區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),行使行政管理職能。  1、在街道黨工委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)力,負(fù)責(zé)本轄區(qū)的行政管理工作。  2、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī),開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。  3、依法參與城區(qū)建設(shè)和管理,協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)、城市防災(zāi)等工作。  4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,做好外來(lái)人口管理、青少年教育和武裝工作,維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)強(qiáng)。  5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè),發(fā)展多元性的街道經(jīng)濟(jì),不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力。  6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo),加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作,搞好計(jì)劃生育工作。  7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。  8、做好擁軍優(yōu)屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作,維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。  9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理等工作。  10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作,扶持居辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體,幫助社區(qū)居委會(huì)解決實(shí)際困難,及時(shí)向政府反映居民的意見(jiàn)和要求,處理群眾來(lái)信來(lái)訪及承辦上級(jí)交辦的其它工作

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,由于柳林洲街道辦事處實(shí)行全口徑預(yù)算,即所有的收入和支出,所有的站所和部門(站所和部門均不得單設(shè)財(cái)務(wù),站所經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由財(cái)政所統(tǒng)一核算)均納入柳林洲街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

        三、2017年收入支出決算總體情況

        (一)2017年總收入2683.6萬(wàn)元,比上年增加202.6萬(wàn)元,增加8%,總支出2683.6萬(wàn)元,比上年增加8%。

        (二)收入決算情況:2017年收入2683.6萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款2683.6萬(wàn)元,比上年增加8%,增加原因:辦事處機(jī)關(guān)人員津補(bǔ)貼及績(jī)效工資調(diào)標(biāo)部分。

        (三)支出決算情況:2017年支出2683.6萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)759.4萬(wàn)元,比上年減少7.4萬(wàn)元;國(guó)防支出2萬(wàn)元,比上年增加2萬(wàn)元;教育支出3萬(wàn)元,比上年增加3萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出502萬(wàn)元,比上年增加498萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.6萬(wàn)元,比上年增加22.6萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元,比上年增加4萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出517.3萬(wàn)元,比上年增加233.3萬(wàn)元;農(nóng)林水支出873.3萬(wàn)元,比上年減少542.7萬(wàn)元。

        四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

        2017年度財(cái)政撥款總收入2683.6萬(wàn)元,比上年增加8%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2683.6萬(wàn)元,財(cái)政撥款總支出2683.6萬(wàn)元,比上年增加8%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2683.6萬(wàn)元。

        五、一般公共預(yù)算撥款概況

        (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

        2017年一般公共預(yù)算撥款收入2683.6萬(wàn)元。比上年增加8%。一般公共預(yù)算撥款支出2683.6萬(wàn)元,比上年增加8%。

        (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入2683.6萬(wàn)元,其中:用于基本支出的收入1662.5萬(wàn)元,用于項(xiàng)目支出的收入1021.1萬(wàn)元。

        (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出2683.6萬(wàn)元。基本支出: 1662.5萬(wàn)元,其中:工資福利支出763.7萬(wàn)元,商品和福利支出533.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出365.3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出:1021.1萬(wàn)元。

        六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

        2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,決算數(shù)為65萬(wàn)元.其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,決算數(shù)為5萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,決算數(shù)為5萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,決算數(shù)為60萬(wàn)元。

        “三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況

        持平:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平。柳林洲街道辦事處部門按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

        附件點(diǎn)擊下載:柳林洲街道辦事處2017年度部門決算公開(kāi)表.xls

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